세출예산사업명세서...보건지소및보건진료소진료용품구입 27,400...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 보건사업과

보건사업과 4,923,042 4,592,056 330,986

국 225,277

균 70,000

기 666,165

도 297,580

군 3,664,020

선진화된 보건의료서비스 구현 858,707 637,808 220,899

국 107,412

도 27,653

군 723,642

공공보건의료 서비스 강화 716,825 622,533 94,292

국 107,412

도 27,653

군 581,760

보건의료시설 환경개선 59,006 59,655 △649

101 인건비 29,006 29,655 △649

04 기간제근로자등보수 29,006 29,655 △649

○청사 내 청소 및 환경정비 인부임 24,606

― 기본급 17,249

― 유급휴일수당 3,574

― 연차수당 344

― 명절휴가비 1,000

― 4대보험 부담금 2,439

○청사 주변 풀베기 인부임

4,400

68,720원*1명*251일

68,720원*1명*52일

68,720원*1명*5일

500,000원*1명*2회

22,167,000원*11%

110,000원*2명*20일

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

○보건의료시설 관리 유지비(28개소)

30,00030,000,000원*1식

능력개발 및 조직활성화 조성 11,000 21,000 △10,000

201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○제48회 보건의 날 행사참가비 5,000

○임실, 순창, 장수 보건의료원 체육대회

5,000

5,000,000원

5,000,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○보건시설 현대화를 위한 시책업무추진비

1,0001,111,000원*90%

보건지소·진료소 진료 및 업무지원 407,375 390,365 17,010

201 일반운영비 69,365 69,365 0

01 사무관리비 69,365 69,365 0

- 445 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건지소·진료소 적출물 용기구입 및 수거료

13,000

○보건지소·진료소 업무추진용 물품 구입

1,620

○보건지소·진료소 복사용지 구입

1,625

○보건지소·진료소 프린터토너 등 소모품 구입

7,210

○보건지소·진료소 환경정리용품 구입

22,680

○보건지소·진료소 공보의 및 진료요원 피복비

2,600

○보건지소·진료소 진료수입 회계장부 구입

1,000

○보건지소·진료소 정수기 임차료

12,730

○보건지소·진료소 소규모 수선비

2,000

○보건지소·진료소 민원인 편의물품 구입

4,000

○목욕탕 운영비품 구입(오산,내월,성동)

900

40,123원*27개소*12월

30,000원*27개소*2회

1,625,000원

7,210,000원

70,000원*27개소*12월

50,000원*52명

1,000,000원

12,730,000원

200,000원*10회

4,000,000원

300,000원*3개소*1회

202 여비 57,600 57,600 0

02 월액여비 57,600 57,600 0

○보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원 월

액여비 57,600

― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원

월액여비 36,000

― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원

월액여비 21,600

200,000원*15명*12월

150,000원*12명*12월

307 민간이전 257,400 257,400 0

01 의료및구료비 257,400 257,400 0

○보건지소 및 보건진료소 진료의약품 구입

230,000

○보건지소 및 보건진료소 진료용품 구입

27,400

의약품 100,000원*230종*10회

27,400,000원

405 자산취득비 23,010 6,000 17,010

01 자산및물품취득비 23,010 6,000 17,010

○보건지소 및 보건진료소 물품 구입(대기실 쇼

파 외 7종) 8,000

○보건지소 및 보건진료소 공기청정기 구입 15,010

― 보건지소(10평형) 6,000

― 보건진료소(16평형) 9,010

8,000,000원

400,000원*15대

530,000원*17대

농어촌 보건소등 이전 신축 161,118 151,513 9,605

국 107,412

도 26,853

- 446 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 26,853

401 시설비및부대비 147,908 151,513 △3,605

국 98,605

도 24,652

군 24,651

01 시설비 146,708 150,292 △3,584

○동계보건지소 개보수사업 146,708146,708,000원

국 98,605

도 24,652

군 23,451

03 시설부대비 1,200 1,221 △21

○동계보건지소 개보수사업 1,2001,200,000원

405 자산취득비 13,210 0 13,210

국 8,807

도 2,201

군 2,202

01 자산및물품취득비 13,210 0 13,210

○보건사업 의료장비 구입(체성분분석기외 3종)

13,21013,210,000원

국 8,807

도 2,201

군 2,202

한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실(자체) 74,326 0 74,326

101 인건비 24,606 0 24,606

04 기간제근로자등보수 24,606 0 24,606

○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 인건

비 24,606

― 기본급 17,249

― 유급휴일수당 3,574

― 연차수당 344

― 명절휴가비 1,000

― 4대보험 부담금 2,439

68,720원*1명*251일

68,720원*1명*52일

68,720원*1명*5일

500,000원*1명*2회

22,167,000원*11%

201 일반운영비 720 0 720

01 사무관리비 720 0 720

○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 사무용

품 600

○전담인력 피복비 120

50,000원*12월

60,000원*2명

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 업무추

진 여비 4,00010,000원*2명*200일

307 민간이전 45,000 0 45,000

01 의료및구료비 45,000 0 45,000

- 447 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 운영

물품 구입 45,000

― 한방침 등 의료소모품(7종) 10,000

― 한방약품 등 35,000

10,000,000원

35,000,000원

보건진료소장 역량 강화 4,000 0 4,000

도 800

군 3,200

202 여비 4,000 0 4,000

도 800

군 3,200

04 국제화여비 4,000 0 4,000

○보건진료소장 역량 강화 해외 벤치마킹

4,0004,000,000원

도 800

군 3,200

장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607

장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607

101 인건비 135,882 12,275 123,607

04 기간제근로자등보수 135,882 12,275 123,607

○장례식장 관리 인부임 135,882

― 기본급 56,475

― 유급휴일수당 11,700

― 휴일근무수당 20,250

― 야간근무수당 13,500

― 시간외근무수당 27,832

― 명절휴가비 3,000

― 연차수당 1,125

― 4대보험료 2,000

75,000원*3명*251일

75,000원*3명*52일

112,500원*3명*60일

37,500원*3명*10일*12월

12,885원*3명*60시간*12월

500,000원*3명*2회

75,000원*3명*5일

2,000,000원

201 일반운영비 6,000 3,000 3,000

01 사무관리비 6,000 3,000 3,000

○장례용 소모품 구입 6,0006,000,000원

출산율 향상을 위한 서비스 구현 1,437,854 1,406,627 31,227

국 22,000

균 70,000

기 13,690

도 101,059

군 1,231,105

임산부 아동 건강관리 강화 1,403,854 1,370,803 33,051

국 22,000

균 70,000

기 13,690

도 90,859

군 1,207,305

난임부부 지원 17,248 772 16,476

- 448 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 8,624

도 4,312

군 4,312

301 일반보전금 17,248 772 16,476

기 8,624

도 4,312

군 4,312

01 사회보장적수혜금 17,248 772 16,476

○난임부부 시술비(체외수정) 지원(15명)

17,24817,248,000원

기 8,624

도 4,312

군 4,312

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 87,500 100,000 △12,500

균 70,000

도 8,750

군 8,750

307 민간이전 87,500 100,000 △12,500

균 70,000

도 8,750

군 8,750

05 민간위탁금 87,500 100,000 △12,500

○산모신생아 건강관리 지원 87,50087,500,000원

균 70,000

도 8,750

군 8,750

모자보건사업 85,288 88,361 △3,073

101 인건비 32,388 27,741 4,647

03 무기계약근로자보수 32,388 27,741 4,647

○건강증진사업 기간제근로자 4대보험료

19,200

○임산부 이송지원사업 전담인력 인건비

13,188

320,000원*5명*12월

13,188,000원

201 일반운영비 3,720 1,920 1,800

01 사무관리비 3,300 1,500 1,800

○작은영화관 동영상 홍보 3,300330,000원*10월

02 공공운영비 420 420 0

○출산가정 축하물품 배송비 4206,000원*70명

202 여비 680 700 △20

01 국내여비 680 700 △20

○모자보건(건강증진)사업 추진 680680,000원

301 일반보전금 48,500 58,000 △9,500

01 사회보장적수혜금 48,500 58,000 △9,500

○마더박스(육아용품) 지원 14,25095,000원*150명

- 449 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기저귀 가방 12,750

○딸랑이 세트 1,500

○출산가정 출산축하 산모 미역

10,000

○출산축하 기념품 10,000

85,000원*150명

10,000원*150명

50,000원*200명

50,000원*200명

선천성 대사이상검사 및 환아관리 300 2,560 △2,260

기 150

도 45

군 105

307 민간이전 300 2,560 △2,260

기 150

도 45

군 105

01 의료및구료비 300 2,560 △2,260

○선천성대사이상검사 및 환아관리 300300,000원

기 150

도 45

군 105

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

난청조기진단 1,600 2,000 △400

기 800

도 240

군 560

307 민간이전 1,600 2,000 △400

기 800

도 240

군 560

01 의료및구료비 1,600 2,000 △400

○난청조기진단 지원 1,6001,600,000원

기 800

도 240

군 560

출산장려금 지원 900,000 900,000 0

- 450 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 900,000 900,000 0

01 사회보장적수혜금 900,000 900,000 0

○출생아 축하금에 대한 지원금

220,000

○출생아 양육비에 대한 지원금

680,000

1,000,000원*220명

200,000원*3,400명

해피니스 PCN 센터 운영 12,176 9,520 2,656

201 일반운영비 10,656 7,520 3,136

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○해피니스 PCN센터 소모품 구입 및 운영비

1,800150,000원*12월

02 공공운영비 3,816 720 3,096

○정수기 임대료 744

○유선방송 시청료 672

○키즈카페 실내청소 및 소독 2,400

62,000원*1대*12월

28,000원*2대*12월

100,000원*24회

03 행사운영비 5,040 5,000 40

○임신,출산,육아 프로그램 운영 재료비 및 강

사비 5,04070,000원*72회

202 여비 1,520 2,000 △480

01 국내여비 1,520 2,000 △480

○해피니스 PCN 업무 추진 여비

1,52020,000원*2명*38일

출산가정 건강관리사 지원 70,000 70,000 0

301 일반보전금 70,000 70,000 0

01 사회보장적수혜금 70,000 70,000 0

○출산가정 건강관리사 지원 70,000500,000원*140명

출산취약지역 임산부이송지원사업 144,760 116,260 28,500

도 57,904

군 86,856

101 인건비 25,760 25,060 700

도 10,304

군 15,456

03 무기계약근로자보수 25,760 25,060 700

○임산부이송지원사업 운영 인건비

25,76025,760,000원

도 10,304

군 15,456

201 일반운영비 3,000 3,000 0

도 1,200

군 1,800

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○임산부이송지원사업 홍보물 제작 및 사무용품

구입 3,0003,000,000원

- 451 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,200

군 1,800

301 일반보전금 116,000 88,200 27,800

도 46,400

군 69,600

01 사회보장적수혜금 116,000 88,200 27,800

○임산부 산전관리 및 출산 이송지원비

116,000580,000원*200명

도 46,400

군 69,600

청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200 720 480

기 600

도 300

군 300

307 민간이전 1,200 720 480

기 600

도 300

군 300

05 민간위탁금 1,200 720 480

○청소년 산전검사 및 출산 의료비 지원

1,2001,200,000원*1명

기 600

도 300

군 300

저출산지원사업 8,750 9,500 △750

도 1,750

군 7,000

301 일반보전금 3,750 4,500 △750

도 750

군 3,000

01 사회보장적수혜금 3,750 4,500 △750

○육아용품 지급(15명) 3,7503,750,000원

도 750

군 3,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영

5,0005,000,000원

도 1,000

군 4,000

고위험 임산부 의료비 지원 4,736 4,948 △212

기 2,368

도 1,184

군 1,184

301 일반보전금 4,736 4,948 △212

- 452 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,368

도 1,184

군 1,184

01 사회보장적수혜금 4,736 4,948 △212

○고위험군 임산부 의료비 지원(5명)

4,7364,736,000원

기 2,368

도 1,184

군 1,184

표준모자보건수첩 제작 296 162 134

기 148

도 74

군 74

307 민간이전 296 162 134

기 148

도 74

군 74

05 민간위탁금 296 162 134

○표준모자보건수첩 지원(135명) 296296,000원

기 148

도 74

군 74

저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 44,000 60,000 △16,000

국 22,000

도 8,800

군 13,200

307 민간이전 44,000 60,000 △16,000

국 22,000

도 8,800

군 13,200

05 민간위탁금 44,000 60,000 △16,000

○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원

44,00044,000,000원

국 22,000

도 8,800

군 13,200

산후 건강관리 지원사업 24,000 0 24,000

도 7,200

군 16,800

301 일반보전금 24,000 0 24,000

도 7,200

군 16,800

01 사회보장적수혜금 24,000 0 24,000

○산후건강관리 지원 24,000200,000*120명

도 7,200

군 16,800

군민건강증진사업 확대 34,000 35,824 △1,824

- 453 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 군민건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,200

군 23,800

경로당 노인건강관리지원사업 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

201 일반운영비 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

01 사무관리비 14,000 14,000 0

○노인건강관리 물품 구입 및 프로그램 운영비

14,00014,000,000원

도 4,200

군 9,800

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○경로당 건강관리프로그램 강사비(160회)

20,00020,000,000원

도 6,000

군 14,000

감염병 사전예방 및 발생 최소화 853,579 900,034 △46,455

국 22,066

기 281,365

도 73,973

군 476,175

급만성감염병 관리 853,579 900,034 △46,455

국 22,066

기 281,365

도 73,973

군 476,175

위생해충 방제를 위한 방역소독 130,316 125,490 4,826

101 인건비 22,716 21,790 926

04 기간제근로자등보수 22,716 21,790 926

○방역소독인부 인건비 22,716

― 소독원 10,308

― 소독운전원 10,308

― 기관부담보험료 2,100

68,720원*1명*150일

68,720원*1명*150일

210,000원*2명*5월

201 일반운영비 5,100 5,100 0

01 사무관리비 5,100 5,100 0

○방역소독장비 수리비 4,000

○방역사업 인력 피복비 800

○방역사업 추진 물품비 300

40,000원*50대*2회

200,000원*4명

50,000원*6회

206 재료비 44,500 44,500 0

01 재료비 44,500 44,500 0

○방역사업용 살충제 구입 35,000

○방역사업용 살균제 구입 5,000

28,000원*1,250ℓ

10,000원*500ℓ

- 454 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방역사업용 유류 구입(휘발유,경유)

4,5004,500,000원

307 민간이전 49,000 49,000 0

01 의료및구료비 49,000 49,000 0

○진드기 매개 감염병 예방약품 구입

49,0003,500원*14,000개

405 자산취득비 9,000 5,100 3,900

01 자산및물품취득비 9,000 5,100 3,900

○해충퇴치기 구입 9,0001,000,000원*9대

진드기매개 감염병 예방관리 7,200 9,200 △2,000

기 3,600

군 3,600

201 일반운영비 4,000 6,200 △2,200

기 2,000

군 2,000

01 사무관리비 4,000 6,200 △2,200

○진드기매개 감염병 예방관리사업 홍보물 제작

4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

202 여비 3,200 3,000 200

기 1,600

군 1,600

01 국내여비 3,200 3,000 200

○진드기매개 감염병 예방관리사업 추진 여비

3,2003,200,000원

기 1,600

군 1,600

한센간이양로주택운영지원 1,491 1,448 43

국 746

도 745

307 민간이전 1,491 1,448 43

국 746

도 745

10 사회복지시설법정운영비보조 1,491 1,448 43

○한센간이양로주택 운영지원 1,4911,491,000원

국 746

도 745

한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 16,320 14,400 1,920

국 16,320

301 일반보전금 16,320 14,400 1,920

국 16,320

01 사회보장적수혜금 16,320 14,400 1,920

○한센인피해자 위로지원금 16,32016,320,000원

국 16,320

- 455 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국가예방접종 실시 411,160 404,340 6,820

기 205,580

도 61,674

군 143,906

307 민간이전 411,160 404,340 6,820

기 205,580

도 61,674

군 143,906

01 의료및구료비 411,160 404,340 6,820

○어린이 예방접종 169,140169,140,000원

기 84,570

도 25,371

군 59,199

○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접

종 29,92029,920,000원

기 14,960

도 4,488

군 10,472

○임신부 독감 예방접종 1,7601,760,000원

기 880

도 264

군 616

○성인 예방접종 206,020206,020,000원

기 103,010

도 30,903

군 72,107

○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원

3,4003,400,000원

기 1,700

도 510

군 1,190

○B형간염 주산기감염 예방사업 920920,000원

기 460

도 138

군 322

예방접종등록센터 운영 39,406 25,820 13,586

기 13,272

군 26,134

101 인건비 39,406 25,820 13,586

기 13,272

군 26,134

03 무기계약근로자보수 39,406 25,820 13,586

○예방접종등록센터운영(국비지원)

26,54426,544,000원

기 13,272

군 13,272

○예방접종 전산등록요원 인건비(부족분)

6,5026,502,000원

- 456 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○예방접종 전산등록요원 4대 보험료

3,600

○예방접종 전산등록요원 퇴직금

2,760

300,000원*12월

230,000원*12월

보건소결핵관리사업 68,625 66,450 2,175

기 34,313

도 3,684

군 30,628

101 인건비 34,065 32,000 2,065

기 17,033

군 17,032

03 무기계약근로자보수 34,065 32,000 2,065

○결핵환자관리요원 인건비 34,06534,065,000원*1명

기 17,033

군 17,032

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

기 3,000

군 3,000

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

○결핵역학조사 등(홍보비 및 검체 배송비 등)

6,0006,000,000원

기 3,000

군 3,000

202 여비 4,000 3,000 1,000

기 2,000

군 2,000

01 국내여비 4,000 3,000 1,000

○결핵역학조사 등(여비) 4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

307 민간이전 24,560 26,450 △1,890

기 12,280

도 3,684

군 8,596

01 의료및구료비 24,560 26,450 △1,890

○결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재구입)

3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

○결핵환자 가족검진 1,5601,560,000원

기 780

도 234

군 546

○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원

11,96011,960,000원

기 5,980

도 1,794

- 457 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,186

○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염

관리 8,0408,040,000원

기 4,020

도 1,206

군 2,814

아토피피부염예방사업 10,240 5,000 5,240

도 3,070

군 7,170

201 일반운영비 5,000 3,500 1,500

도 1,500

군 3,500

03 행사운영비 5,000 3,500 1,500

○아토피케어용품 만들기 체험교실 운영

5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,240 1,500 3,740

도 1,570

군 3,670

01 의료및구료비 5,240 0 5,240

○아토피 의료비 지원 및 보습제 구입

5,2405,240,000원

도 1,570

군 3,670

희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업 48,000 52,000 △4,000

기 24,000

도 4,800

군 19,200

307 민간이전 48,000 52,000 △4,000

기 24,000

도 4,800

군 19,200

05 민간위탁금 48,000 52,000 △4,000

○희귀질환자 의료비 지원 48,00048,000,000원

기 24,000

도 4,800

군 19,200

급성감염병 관리 83,380 155,166 △71,786

201 일반운영비 4,900 1,900 3,000

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○예방접종사업 근무복 구입 600

○백신냉장고 수리 및 유지관리비 1,000

○예방접종사업 추진 물품비 300

100,000원*6명

1,000,000원

50,000원*6회

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○구조 및 응급처치교육 실시 3,000

- 458 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 강사비 2,400

― 홍보물제작 600

200,000원*12회

1,000원*600개

202 여비 1,970 2,470 △500

01 국내여비 1,970 2,470 △500

○급성감염병 업무 추진 1,9701,970,000원

307 민간이전 76,510 138,270 △61,760

01 의료및구료비 76,510 138,270 △61,760

○예방접종 기자재 구입 2,500

○예방접종 예진표 외 1종 제작 1,000

○예방접종약품 구입비 49,380

― 대상포진 44,000

― 신증후군출혈열 820

― 인플루엔자(지자체 무료사업)

4,560

○AI대응요원 인플루엔자 백신 구입비

3,040

○예방접종약품 구입비(유료) 19,840

― 인플루엔자 19,000

― B형간염 840

○수송배지 등 기자재 구입 750

2,500,000원

1,000,000원

88,000원*500명

8,200원*100명

7,600원*600명

7,600원*400명

7,600원*2,500명

4,200원*200명

750,000원

만성감염병관리 31,241 30,402 839

201 일반운영비 8,500 8,290 210

01 사무관리비 8,500 8,290 210

○감염병 예방 홍보물 제작

4,200

○간흡충 예방 홍보물 제작 2,250

○감염병 예방 업무추진용 물품 구입

1,000

○감염병 예방 위탁교육비 1,050

1,400원*3종*1,000개

1,500원*1,500개

1,000원*1,000개

70,000원*5명*3회

202 여비 1,830 1,830 0

01 국내여비 1,830 1,830 0

○불법마약류 합동단속 및 결핵환자 이동관리

등 1,8301,830,000원

301 일반보전금 800 800 0

12 기타보상금 800 800 0

○소비자 의료기기감시원 활동비

600

○소비자 의료기기감시원 신고비 200

50,000원*2명*6일

50,000원*4건

307 민간이전 20,111 19,482 629

01 의료및구료비 12,920 12,500 420

○결핵환자 영양제 구입 720

○아토피 보습제 구입 7,200

18,000원*40명

20,000원*60명*6회

- 459 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○C형간염 검사 키트 외 4종 구입

5,0005,000원*1,000명

02 민간경상사업보조 7,191 6,982 209

○한센병관리 위탁교육비(이동진료사업) 7,191

― 재가환자 2,517

― 인구 2,157

― 정착마을 환자수 2,517

2,517,000원

2,157,000원

2,517,000원

자동 심장충격기 보급지원 사업 1,200 818 382

기 600

군 600

201 일반운영비 1,200 818 382

기 600

군 600

01 사무관리비 1,200 818 382

○자동심장충격기 소모품(패드, 밧데리) 교체

1,2001,200,000원

기 600

군 600

열대풍토 및 기생충질환 예방관리 5,000 0 5,000

국 5,000

201 일반운영비 2,496 0 2,496

국 2,496

01 사무관리비 2,496 0 2,496

○기생충질환 예방을 위한 홍보물품 제작

2,3562,356,000원

국 2,356

○기생충질환 예방을 위한 위탁교육비

140140,000원

국 140

202 여비 2,404 0 2,404

국 2,404

01 국내여비 2,404 0 2,404

○기생충질환 예방관리 사업 추진(보건의료원·

보건지소·보건진료소) 2,4042,404,000원

국 2,404

307 민간이전 100 0 100

국 100

01 의료및구료비 100 0 100

○기생충질환 양성자 치료비 지원 100100,000원

국 100

군민건강관리 1,259,646 1,128,990 130,656

국 73,799

기 371,110

도 94,895

군 719,842

- 460 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

맞춤형 건강관리 468,164 430,626 37,538

국 73,799

기 81,162

도 32,540

군 280,663

보건소건강관리 운영지원 7,738 7,000 738

도 1,548

군 6,190

201 일반운영비 3,738 3,000 738

도 748

군 2,990

01 사무관리비 3,738 3,000 738

○방문보건사업운영 홍보물 제작 등

3,7383,738,000원

도 748

군 2,990

307 민간이전 4,000 4,000 0

도 800

군 3,200

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○독거노인 영양제 구입 4,0004,000,000원

도 800

군 3,200

가정 및 시설 방문보건사업 105,682 84,062 21,620

101 인건비 87,472 65,472 22,000

03 무기계약근로자보수 87,472 65,472 22,000

○방문보건사업 근로자 4대 보험료

27,720

○공무직호봉 반영 인건비(방문,재활)

59,752

330,000원*7명*12월

2,489,660원*2명*12월

201 일반운영비 5,800 5,800 0

01 사무관리비 5,800 5,800 0

○방문보건사업 홍보물 제작 3,300

○방문간호 가운 구입 2,000

○공무직 퇴직연금 운영 수수료 500

1,500원*2,200매

200,000원*10명

500,000원*1회

202 여비 1,910 2,290 △380

01 국내여비 1,910 2,290 △380

○방문보건사업 당면업무 추진비 1,9101,910,000원

307 민간이전 10,500 10,500 0

01 의료및구료비 10,500 10,500 0

○당뇨환자 안과검진비 3,500

○위생재료 3,000

○당뇨환자 당화혈색소 검사비 4,000

10,000원*350명

3,000,000원

4,000,000원

- 461 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

암환자 의료비 지원 53,070 88,452 △35,382

기 26,535

도 5,307

군 21,228

307 민간이전 53,070 88,452 △35,382

기 26,535

도 5,307

군 21,228

01 의료및구료비 53,070 88,452 △35,382

○암환자 의료비지원 53,07053,070,000원

기 26,535

도 5,307

군 21,228

재가암 관리 사업 4,720 4,720 0

기 2,360

도 472

군 1,888

307 민간이전 4,720 4,720 0

기 2,360

도 472

군 1,888

01 의료및구료비 4,720 4,720 0

○암예방관리사업 의약품 및 위생재료 구입

4,7204,720,000원

기 2,360

도 472

군 1,888

재가암 관리(자체) 16,092 10,620 5,472

201 일반운영비 1,620 1,620 0

01 사무관리비 1,620 1,620 0

○재가 암 홍보물 제작 1,6201,620원*1,000매

307 민간이전 14,472 9,000 5,472

01 의료및구료비 14,472 9,000 5,472

○재가 암환자용 영양제 구입

14,47232,160원*150명*3회

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 66,734 60,104 6,630

기 33,367

도 6,673

군 26,694

201 일반운영비 300 300 0

기 150

도 30

군 120

01 사무관리비 300 300 0

○지역사회건강조사 업무추진 300300,000원

기 150

- 462 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30

군 120

202 여비 200 200 0

기 100

도 20

군 80

01 국내여비 200 200 0

○지역사회건강조사 업무추진여비 200200,000원

기 100

도 20

군 80

307 민간이전 66,234 59,604 6,630

기 33,117

도 6,623

군 26,494

05 민간위탁금 66,234 59,604 6,630

○지역사회만성병조사감시체계(지역사회건강조

사) 66,23466,234,000원

기 33,117

도 6,623

군 26,494

만성질환 상설 교육장 운영지원 사업 16,230 16,230 0

201 일반운영비 16,230 16,230 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○당뇨프로그램운영 홍보물 제작

10,0004,000원*2,500부

03 행사운영비 6,230 6,230 0

○당뇨주간 프로그램 운영 강사비 4,230

○당뇨프로그램 운영비 2,000

4,230,000원

100,000원*20회

백내장 수술비 지원 사업 12,500 12,500 0

307 민간이전 12,500 12,500 0

01 의료및구료비 12,500 12,500 0

○백내장 수술 및 진료비 지원 12,500250,000원*50안

방문건강관리사업 147,598 143,998 3,600

국 73,799

도 14,760

군 59,039

101 인건비 142,344 142,798 △454

국 71,172

도 14,235

군 56,937

03 무기계약근로자보수 82,118 81,200 918

○방문건강관리사업 인건비(3명) 82,11882,118,000원

국 41,059

도 8,212

- 463 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 32,847

04 기간제근로자등보수 60,226 61,598 △1,372

○방문건강관리사업 기간제 근로자 인건비(2명)

60,22660,226,000원

국 30,113

도 6,023

군 24,090

201 일반운영비 4,054 340 3,714

국 2,027

도 405

군 1,622

01 사무관리비 4,054 340 3,714

○방문건강관리사업 추진 물품 구입

4,0544,054,000원

국 2,027

도 405

군 1,622

202 여비 1,200 860 340

국 600

도 120

군 480

01 국내여비 1,200 860 340

○방문건강관리사업 추진 여비 1,2001,200,000원

국 600

도 120

군 480

모바일 헬스케어 사업 37,800 0 37,800

기 18,900

도 3,780

군 15,120

101 인건비 25,755 0 25,755

기 12,877

도 2,576

군 10,302

04 기간제근로자등보수 25,755 0 25,755

○기간제 근로자 등 보수

22,8001,900,000원*12개월*1명

기 11,400

도 2,280

군 9,120

○기간제 근로자 퇴직금 2,95576,000*30일*473/365

기 1,477

도 296

군 1,182

201 일반운영비 9,089 0 9,089

기 4,545

도 908

군 3,636

- 464 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 9,089 0 9,089

○POCT임차료 1,104552,000원*2대

기 552

도 110

군 442

○활동량계 구입 4,00050,000원*80개

기 2,000

도 400

군 1,600

○인센티브성 상품 구입 3,50050,000원*70명

기 1,750

도 350

군 1,400

○홍보용 전단지 제작 350100원*3,500장

기 175

도 35

군 140

○홍보용 현수막 제작 13545,000원*3개

기 68

도 13

군 54

202 여비 800 0 800

기 400

도 80

군 320

01 국내여비 800 0 800

○모바일헬스케어 추진여비 80020,000원*40회

기 400

도 80

군 320

307 민간이전 2,156 0 2,156

기 1,078

도 216

군 862

01 의료및구료비 2,156 0 2,156

○POCT검사 위생재료 구입 2,156154,000*14박스

기 1,078

도 216

군 862

구강건강증진 서비스 제공 169,530 62,900 106,630

도 4,365

군 165,165

구강보건사업 11,980 12,100 △120

201 일반운영비 5,980 5,980 0

01 사무관리비 1,980 1,980 0

○구강보건사업 홍보비 1,98066,000원*30종

03 행사운영비 4,000 4,000 0

- 465 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구강보건의 날 행사 4,0004,000,000원

202 여비 1,000 1,120 △120

01 국내여비 1,000 1,120 △120

○구강보건사업 추진여비 1,00020,000원*2명*25일

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○구강보건사업용 약품 및 기자재 구입

3,000

○학교구강보건실 운영 약품 및 기자재 구입

2,000

300,000원*10종

100,000원*20종

노인·장애인 의치보철지원사업 16,000 36,000 △20,000

307 민간이전 16,000 36,000 △20,000

01 의료및구료비 16,000 36,000 △20,000

○노인 및 장애인 전부의치, 부분의치 지원

16,000400,000원*40명

노인의치(틀니)사업 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

○노인전부의치 및 부분의치(19명)

11,90011,900,000원

도 3,570

군 8,330

○노인의치(틀니)사업 사후관리(1명)

100100,000원

도 30

군 70

치아홈메우기사업 2,550 2,800 △250

도 765

군 1,785

307 민간이전 2,550 2,800 △250

도 765

군 1,785

01 의료및구료비 2,550 2,800 △250

○치아홈메우기 재료 및 용품(150명)

2,5502,550,000원

도 765

군 1,785

노인 임플란트지원사업 127,000 0 127,000

307 민간이전 127,000 0 127,000

01 의료및구료비 127,000 0 127,000

- 466 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인 임플란트지원 127,000635,000원*100명*2차아

통합건강증진사업 확대 621,952 635,464 △13,512

기 289,948

도 57,990

군 274,014

지역사회 통합건강증진사업(건강생활) 163,580 181,294 △17,714

기 60,762

도 12,152

군 90,666

101 인건비 134,840 157,354 △22,514

기 46,392

도 9,278

군 79,170

03 무기계약근로자보수 134,840 157,354 △22,514

○통합건강증진사업 인건비(3명) 92,78492,784,000원

기 46,392

도 9,278

군 37,114

○통합건강증진사업 추가 인건비(3명)

42,05642,056,000원

201 일반운영비 19,440 14,640 4,800

기 9,720

도 1,944

군 7,776

01 사무관리비 15,040 10,240 4,800

○건강생활실천 프로그램 운영비 8,8008,800,000원

기 4,400

도 880

군 3,520

○건강생활실천사업(비만,영양,신체활동,절주)

홍보물 제작 6,2403,120원*2종*1,000개

기 3,120

도 624

군 2,496

03 행사운영비 4,400 4,400 0

○건강생활실천사업 강사비(40회) 4,4004,400,000원

기 2,200

도 440

군 1,760

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

○통합건강생활실천서비스 추진 여비

3,00020,000원*2명*75회

기 1,500

도 300

- 467 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,200

307 민간이전 6,300 6,300 0

기 3,150

도 630

군 2,520

01 의료및구료비 6,300 6,300 0

○비만약 구입 3,5003,500,000원

기 1,750

도 350

군 1,400

○콜레스테롤 검사용 스틱외 재료 구입

2,8002,800,000원

기 1,400

도 280

군 1,120

지역사회 통합건강증진사업(산모관리) 16,250 14,250 2,000

기 8,125

도 1,625

군 6,500

201 일반운영비 13,250 11,250 2,000

기 6,625

도 1,325

군 5,300

01 사무관리비 4,250 4,250 0

○모자보건사업운영 및 홍보물 제작

4,2504,250,000원

기 2,125

도 425

군 1,700

03 행사운영비 9,000 7,000 2,000

○임산부건강교실 운영 9,0009,000,000원

기 4,500

도 900

군 3,600

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○임산부 건강관리 철분제 엽산제 구입

3,00010,000원*300개

기 1,500

도 300

군 1,200

지역사회 통합건강증진사업(한의약) 47,960 45,960 2,000

기 23,980

도 4,796

군 19,184

- 468 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 20,900 18,300 2,600

기 10,450

도 2,090

군 8,360

01 사무관리비 8,500 5,500 3,000

○한방건강증진 피복비 500500,000원

기 250

도 50

군 200

○한방건강증진사업 홍보물 구입 4,0004,000,000원

기 2,000

도 400

군 1,600

○한방건강증진사업 프로그램 운영비

4,0004,000,000원

기 2,000

도 400

군 1,600

03 행사운영비 12,400 12,800 △400

○한의약건강증진사업 프로그램운영 강사비

12,40012,400,000원

기 6,200

도 1,240

군 4,960

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 4,000 0

○한방건강증진사업 여비 4,00020,000원*4명*50일

기 2,000

도 400

군 1,600

307 민간이전 23,060 23,660 △600

기 11,530

도 2,306

군 9,224

01 의료및구료비 23,060 23,660 △600

○한의약건강증진사업용 한방약품 구입

10,0001,000,000원*10종

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○장애인, 독거노인 가정방문진료 한방약품 구

입비 9,0007,500원*100명*12월

기 4,500

도 900

군 3,600

○한의약 위생재료비 4,0604,060,000원

- 469 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,030

도 406

군 1,624

지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 85,200 80,700 4,500

기 42,600

도 8,520

군 34,080

201 일반운영비 3,200 3,200 0

기 1,600

도 320

군 1,280

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○영양플러스사업 물품구입 및 운영비

1,2001,200,000원

기 600

도 120

군 480

○영양플러스사업 홍보물 제작 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○영양플러스사업 추진여비 2,00020,000원*2명*50회

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 80,000 75,500 4,500

기 40,000

도 8,000

군 32,000

01 의료및구료비 80,000 75,500 4,500

○영양플러스사업 보충식품 구입비

79,5006,625,000원*12월

기 39,750

도 7,950

군 31,800

○영양플러스사업 검사위생 재료비 500500,000원

기 250

도 50

군 200

지역사회 통합건강증진사업(재활사업) 52,120 50,020 2,100

기 26,060

도 5,212

군 20,848

- 470 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 22,800 22,200 600

기 11,400

도 2,280

군 9,120

03 무기계약근로자보수 22,800 22,200 600

○지역사회중심재활사업 인건비

22,8001,900,000원*12월

기 11,400

도 2,280

군 9,120

201 일반운영비 17,820 16,320 1,500

기 8,910

도 1,782

군 7,128

01 사무관리비 7,980 7,980 0

○재활운동실 운영비 및 홍보물 제작

7,8307,830,000원

기 3,915

도 783

군 3,132

○지역사회중심재활사업 전문 교육비

150150,000원*1명*1회

기 75

도 15

군 60

03 행사운영비 9,840 8,340 1,500

○재활사업 프로그램 운영 9,8409,840,000원

기 4,920

도 984

군 3,936

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지역사회중심재활사업 추진여비

2,00020,000원*1명*100일

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 9,500 9,500 0

기 4,750

도 950

군 3,800

01 의료및구료비 9,500 9,500 0

○재활대상자 영양제 구입 7,20020,000원*180명*2회

기 3,600

도 720

- 471 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,880

○재활대상자 위생재료 구입 2,300100,000원*23명

기 1,150

도 230

군 920

지역사회 통합건강증진사업(구강관리) 31,400 22,400 9,000

기 15,700

도 3,140

군 12,560

201 일반운영비 12,500 8,500 4,000

기 6,250

도 1,250

군 5,000

01 사무관리비 9,000 6,000 3,000

○구강보건센터 운영비 2,400

기 1,200

도 240

군 960

○구강보건사업 홍보물 및 교육자료 구입

6,0003,000원*2,000부

기 3,000

도 600

군 2,400

○구강보건사업 전문과정 교육비

600150,000원*2명*2회

기 300

도 60

군 240

03 행사운영비 3,500 2,500 1,000

○구강보건 행사(6.9제) 3,5003,500,000원*1회

기 1,750

도 350

군 1,400

202 여비 3,940 2,920 1,020

기 1,970

도 394

군 1,576

01 국내여비 3,940 2,920 1,020

○구강보건사업 업무추진여비 3,9403,940,000원

기 1,970

도 394

군 1,576

307 민간이전 14,960 10,980 3,980

기 7,480

도 1,496

군 5,984

01 의료및구료비 14,960 10,980 3,980

○구강보건센터 위생용품 구입 3,16063,200원*50종

- 472 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,580

도 316

군 1,264

○불소도포(바니쉬,양치)위생용품 구입

8,0004,000원*2,000명

기 4,000

도 800

군 3,200

○노인불소도포 및 스켈링 위생용품 구입

3,80019,000원*200명

기 1,900

도 380

군 1,520

지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 30,676 27,220 3,456

기 15,338

도 3,068

군 12,270

201 일반운영비 11,480 11,480 0

기 5,740

도 1,148

군 4,592

01 사무관리비 7,480 7,480 0

○고혈압·당뇨·고지혈증 예방 홍보물 제작

7,0007,000,000원

기 3,500

도 700

군 2,800

○심뇌혈관 사업 운영비 480480,000원

기 240

도 48

군 192

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○고혈압 당뇨교실 운영에 따른 물품 구입

2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

○고혈압 당뇨교실 운영 강사비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 3,196 2,740 456

기 1,598

도 320

군 1,278

01 국내여비 3,196 2,740 456

○만성질환 관리사업 추진 여비 3,1963,196,000원

기 1,598

도 320

- 473 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,278

307 민간이전 16,000 13,000 3,000

기 8,000

도 1,600

군 6,400

01 의료및구료비 16,000 13,000 3,000

○콜레스테롤 및 혈당 스틱 등 구입

16,00016,000,000원

기 8,000

도 1,600

군 6,400

지역사회중심 금연지원서비스사업 194,766 207,220 △12,454

기 97,383

도 19,477

군 77,906

101 인건비 38,310 35,258 3,052

기 19,155

도 3,831

군 15,324

03 무기계약근로자보수 38,310 35,258 3,052

○지역사회중심 금연지원서비스 인건비

38,31038,310,000원

기 19,155

도 3,831

군 15,324

201 일반운영비 94,666 99,072 △4,406

기 47,333

도 9,467

군 37,866

01 사무관리비 84,866 92,172 △7,306

○금연사업용 홍보물 제작 36,266

― 비타민외 3종 19,20019,200,000원

기 9,600

도 1,920

군 7,680

― 칫솔세트외 3종 17,06617,066,000원

기 8,533

도 1,707

군 6,826

○금연성공 인센티브 제공 7,50050,000원*150명

기 3,750

도 750

군 3,000

○금연사업 전문인력 교육비 500125,000원*4명

기 250

도 50

군 200

○금연교실 행동 강화 물품구입 20,000

- 474 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 목캔디외4종 20,00020,000,000원

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○금연건강달력 제작 19,00019,000,000원

기 9,500

도 1,900

군 7,600

○금연사업 피복비 1,600

― 금연사업 근무복 1,000200,000원*5명

기 500

도 100

군 400

― 금연캠페인 조끼 구입 60030,000원*20개

기 300

도 60

군 240

03 행사운영비 9,800 6,900 2,900

○금연교육 프로그램 운영 5,0005,000,000원

기 2,500

도 500

군 2,000

○금연의날 행사운영(뮤지컬공연) 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

○금연교육 외래 강사료 2,8002,800,000원

기 1,400

도 280

군 1,120

202 여비 7,600 7,600 0

기 3,800

도 760

군 3,040

01 국내여비 7,600 7,600 0

○금연사업 추진여비 7,60020,000원*4명*95일

기 3,800

도 760

군 3,040

301 일반보전금 14,290 14,290 0

기 7,145

도 1,429

군 5,716

09 행사실비지원금 300 300 0

○금연지도원 교육 참석비 300300,000원

기 150

도 30

군 120

- 475 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 13,990 13,990 0

○금연지도원 활동비 11,5209,600원*5시간*4명*60일

기 5,760

도 1,152

군 4,608

○금연지도원 상해보험료 및 피복비

2,4702,470,000원

기 1,235

도 247

군 988

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○마우스피스, 금연패치 등 금연보조제 구입

30,0005,000원*10종*600개

기 15,000

도 3,000

군 12,000

405 자산취득비 9,900 0 9,900

기 4,950

도 990

군 3,960

01 자산및물품취득비 9,900 0 9,900

○일산화탄소 측정기 등 구입 9,9001,650,000원*6개

기 4,950

도 990

군 3,960

행정운영경비(보건사업과) 513,256 518,597 △5,341

기본경비 513,256 518,597 △5,341

기본경비 513,256 518,597 △5,341

201 일반운영비 477,513 482,775 △5,262

01 사무관리비 126,494 126,494 0

○당직용 침구 구입 및 세탁비 500

○쓰레기 규격봉투 구입 700

○청사 환경정리 용품 구입 700

○프린터, 사무용품 등 소모품구입

3,300

○당직근무일지 외 10종 인쇄물 제작비

300

○청사게양용 기구입(국기,도기,군기)

270

○복사용지 등 사무용품 구입 2,015

○지역보건의료계획서 유인 700

500,000원

700,000원

11,660원*10종*6회

3,300,000원

30,000원*10종*1회

10,000원*27매

2,015,000원

35,000원*20부*1회

- 476 -

부서: 보건사업과

정책: 행정운영경비(보건사업과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○농어촌의료서비스개선 책자유인

700

○보건사업계획서 책자유인 2,000

○일숙직 수당 37,580

― 일직수당 11,600

― 숙직수당 15,600

― 숙직수당(휴일 전) 10,380

○지역보건심의위원 수당 800

― 기본수당 560

― 초과수당 240

○보건의료원 특근매식비 12,132

― 보건행정계 특근매식비 4,500

― 건강증진계 특근매식비 1,406

― 예방의약계 특근매식비(방역소독수)

2,520

― 예방의약계 특근매식비(추가분)

1,406

― 지역보건계 특근매식비 2,300

○보건의료원 화장실 소모품 구입 6,000

○보건의료원 의무방역 소독료 2,997

○보건사업과 업무용 복사기 임대료

3,000

○공중보건의 숙소 임차료 지원

52,800

35,000원*20부*1회

40,000원*50부*1회

50,000원*2명*116일

50,000원*312일

60,000원*173일

70,000원*8명*1회

30,000원*8명*1회

4,500,000원

1,406,000원

2,520,000원

1,406,000원

2,300,000원

6,000,000원

333,000원*9회

250,000원*12월

400,000원*11명*12월

02 공공운영비 351,019 356,281 △5,262

○보건의료원 전기설비 정기검사 수수료

850

○보건의료원 전기안전관리수수료

10,987

○보건진료소 화재보험료 1,020

○보건진료소 책임보상보험

4,250

○관용차량 보험료 3,200

○보건의료원 냉난방기 도시가스 요금

50,000

○보건기관 시설유지비 22,400

○보건의료원 시설물관리 법정회비

130

○소방시설 종합정밀 점검수수료 1,000

○보건기관 청사 무인경비용역료 30,000

○보건의료원 저수조 및 고가수조 청소

1,600

○보건의료원 보일러 유지관리비

800

○보건의료원 승강기 유지관리

2,700

850,000원*1회

10,987,000원

60,000원*17개소

250,000원*17개소*1회

3,200,000원

50,000,000원

800,000원*28개소

65,000원*2회

1,000,000원

30,000,000원

800,000원*2회

200,000원*4회

225,000원*1개소*12월

- 477 -

부서: 보건사업과

정책: 행정운영경비(보건사업과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건기관(지소 및 진료소) 정화조 청소 수수

료 2,100

○보건기관 전기요금 163,820

― 의료원 65,000

― 보건지소 및 보건진료소

98,820

○보건기관 상수도요금 15,000

○보건기관 유선방송 수신료 8,000

○관용차량 검사수수료 240

○보건의료원 관용차량 유지비 12,100

― 휘발유 3,400

― 경유 3,700

― 차량수리비(7대) 5,000

○관용차량 자동차세 1,500

○환경개선부담금(시설,차량) 1,250

○정수기 렌탈료 1,800

○다중이용시설 실내공기질 측정수수료

700

○소화기 충전 780

○문서발송용 우편요금 지불 1,500

○보건의료원 CCTV설치 임대료 3,500

○보건진료소 CCTV설치 임대료

9,792

100,000원*21개소*1회

65,000,000원

305,000원*27개소*12월

15,000,000원

8,000,000원

20,000원*12대*1회

3,400,000원

3,700,000원

5,000,000원

1,500,000원

625,000원*2회

50,000원*3대*12월

700,000원*1회

13,000원*60개*1회

1,500,000원*1회

3,500,000원

48,000원*17개소*12월

202 여비 21,000 21,500 △500

01 국내여비 21,000 21,500 △500

○보건지소·진료소 방문보건 업무추진

6,000

○공중보건의사 진료업무추진 1,000

○보건행정 당면업무추진 14,000

6,000,000원

1,000,000원

14,000,000원

203 업무추진비 14,743 14,322 421

01 기관운영업무추진비 3,135 3,135 0

○기관운영업무추진비 3,1353,135,000원

02 정원가산업무추진비 4,480 4,167 313

○정원가산업무추진비 4,4804,480,000원

04 부서운영업무추진비 7,128 7,020 108

○부서운영업무추진비 7,128660,000원*12월*90%

- 478 -

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