34
세출예산사업명세서 부서: 보건사업과 정책: 선진화된 보건의료서비스 구현 단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 보건사업과 보건사업과 4,923,042 4,592,056 330,986 225,277 70,000 666,165 297,580 3,664,020 선진화된 보건의료서비스 구현 858,707 637,808 220,899 107,412 27,653 723,642 공공보건의료 서비스 강화 716,825 622,533 94,292 107,412 27,653 581,760 보건의료시설 환경개선 59,006 59,655 649 101 인건비 29,006 29,655 649 04 기간제근로자등보수 29,006 29,655 649 ○청사 내 청소 및 환경정비 인부임 24,606 ― 기본급 17,249 ― 유급휴일수당 3,574 ― 연차수당 344 ― 명절휴가비 1,000 4대보험 부담금 2,439 ○청사 주변 풀베기 인부임 4,400 68,720*1*25168,720*1*5268,720*1*5500,000*1*222,167,000*11% 110,000*2*20401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 ○보건의료시설 관리 유지비(28개소) 30,000 30,000,000*1능력개발 및 조직활성화 조성 11,000 21,000 10,000 201 일반운영비 10,000 20,000 10,000 01 사무관리비 10,000 20,000 10,000 ○제48회 보건의 날 행사참가비 5,000 ○임실, 순창, 장수 보건의료원 체육대회 5,000 5,000,0005,000,000203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 ○보건시설 현대화를 위한 시책업무추진비 1,000 1,111,000*90% 보건지소·진료소 진료 및 업무지원 407,375 390,365 17,010 201 일반운영비 69,365 69,365 0 01 사무관리비 69,365 69,365 0 - 445 -

세출예산사업명세서...보건지소및보건진료소진료용품구입 27,400 의약품100,000원*230종*10회 27,400,000원 405자산취득비 23,010 6,000 17,010 01자산및물품취득비

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 보건사업과

보건사업과 4,923,042 4,592,056 330,986

국 225,277

균 70,000

기 666,165

도 297,580

군 3,664,020

선진화된 보건의료서비스 구현 858,707 637,808 220,899

국 107,412

도 27,653

군 723,642

공공보건의료 서비스 강화 716,825 622,533 94,292

국 107,412

도 27,653

군 581,760

보건의료시설 환경개선 59,006 59,655 △649

101 인건비 29,006 29,655 △649

04 기간제근로자등보수 29,006 29,655 △649

○청사 내 청소 및 환경정비 인부임 24,606

― 기본급 17,249

― 유급휴일수당 3,574

― 연차수당 344

― 명절휴가비 1,000

― 4대보험 부담금 2,439

○청사 주변 풀베기 인부임

4,400

68,720원*1명*251일

68,720원*1명*52일

68,720원*1명*5일

500,000원*1명*2회

22,167,000원*11%

110,000원*2명*20일

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

○보건의료시설 관리 유지비(28개소)

30,00030,000,000원*1식

능력개발 및 조직활성화 조성 11,000 21,000 △10,000

201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000

01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

○제48회 보건의 날 행사참가비 5,000

○임실, 순창, 장수 보건의료원 체육대회

5,000

5,000,000원

5,000,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○보건시설 현대화를 위한 시책업무추진비

1,0001,111,000원*90%

보건지소·진료소 진료 및 업무지원 407,375 390,365 17,010

201 일반운영비 69,365 69,365 0

01 사무관리비 69,365 69,365 0

- 445 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건지소·진료소 적출물 용기구입 및 수거료

13,000

○보건지소·진료소 업무추진용 물품 구입

1,620

○보건지소·진료소 복사용지 구입

1,625

○보건지소·진료소 프린터토너 등 소모품 구입

7,210

○보건지소·진료소 환경정리용품 구입

22,680

○보건지소·진료소 공보의 및 진료요원 피복비

2,600

○보건지소·진료소 진료수입 회계장부 구입

1,000

○보건지소·진료소 정수기 임차료

12,730

○보건지소·진료소 소규모 수선비

2,000

○보건지소·진료소 민원인 편의물품 구입

4,000

○목욕탕 운영비품 구입(오산,내월,성동)

900

40,123원*27개소*12월

30,000원*27개소*2회

1,625,000원

7,210,000원

70,000원*27개소*12월

50,000원*52명

1,000,000원

12,730,000원

200,000원*10회

4,000,000원

300,000원*3개소*1회

202 여비 57,600 57,600 0

02 월액여비 57,600 57,600 0

○보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원 월

액여비 57,600

― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원

월액여비 36,000

― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원

월액여비 21,600

200,000원*15명*12월

150,000원*12명*12월

307 민간이전 257,400 257,400 0

01 의료및구료비 257,400 257,400 0

○보건지소 및 보건진료소 진료의약품 구입

230,000

○보건지소 및 보건진료소 진료용품 구입

27,400

의약품 100,000원*230종*10회

27,400,000원

405 자산취득비 23,010 6,000 17,010

01 자산및물품취득비 23,010 6,000 17,010

○보건지소 및 보건진료소 물품 구입(대기실 쇼

파 외 7종) 8,000

○보건지소 및 보건진료소 공기청정기 구입 15,010

― 보건지소(10평형) 6,000

― 보건진료소(16평형) 9,010

8,000,000원

400,000원*15대

530,000원*17대

농어촌 보건소등 이전 신축 161,118 151,513 9,605

국 107,412

도 26,853

- 446 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 26,853

401 시설비및부대비 147,908 151,513 △3,605

국 98,605

도 24,652

군 24,651

01 시설비 146,708 150,292 △3,584

○동계보건지소 개보수사업 146,708146,708,000원

국 98,605

도 24,652

군 23,451

03 시설부대비 1,200 1,221 △21

○동계보건지소 개보수사업 1,2001,200,000원

405 자산취득비 13,210 0 13,210

국 8,807

도 2,201

군 2,202

01 자산및물품취득비 13,210 0 13,210

○보건사업 의료장비 구입(체성분분석기외 3종)

13,21013,210,000원

국 8,807

도 2,201

군 2,202

한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실(자체) 74,326 0 74,326

101 인건비 24,606 0 24,606

04 기간제근로자등보수 24,606 0 24,606

○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 인건

비 24,606

― 기본급 17,249

― 유급휴일수당 3,574

― 연차수당 344

― 명절휴가비 1,000

― 4대보험 부담금 2,439

68,720원*1명*251일

68,720원*1명*52일

68,720원*1명*5일

500,000원*1명*2회

22,167,000원*11%

201 일반운영비 720 0 720

01 사무관리비 720 0 720

○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 사무용

품 600

○전담인력 피복비 120

50,000원*12월

60,000원*2명

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 업무추

진 여비 4,00010,000원*2명*200일

307 민간이전 45,000 0 45,000

01 의료및구료비 45,000 0 45,000

- 447 -

부서: 보건사업과

정책: 선진화된 보건의료서비스 구현

단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 운영

물품 구입 45,000

― 한방침 등 의료소모품(7종) 10,000

― 한방약품 등 35,000

10,000,000원

35,000,000원

보건진료소장 역량 강화 4,000 0 4,000

도 800

군 3,200

202 여비 4,000 0 4,000

도 800

군 3,200

04 국제화여비 4,000 0 4,000

○보건진료소장 역량 강화 해외 벤치마킹

4,0004,000,000원

도 800

군 3,200

장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607

장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607

101 인건비 135,882 12,275 123,607

04 기간제근로자등보수 135,882 12,275 123,607

○장례식장 관리 인부임 135,882

― 기본급 56,475

― 유급휴일수당 11,700

― 휴일근무수당 20,250

― 야간근무수당 13,500

― 시간외근무수당 27,832

― 명절휴가비 3,000

― 연차수당 1,125

― 4대보험료 2,000

75,000원*3명*251일

75,000원*3명*52일

112,500원*3명*60일

37,500원*3명*10일*12월

12,885원*3명*60시간*12월

500,000원*3명*2회

75,000원*3명*5일

2,000,000원

201 일반운영비 6,000 3,000 3,000

01 사무관리비 6,000 3,000 3,000

○장례용 소모품 구입 6,0006,000,000원

출산율 향상을 위한 서비스 구현 1,437,854 1,406,627 31,227

국 22,000

균 70,000

기 13,690

도 101,059

군 1,231,105

임산부 아동 건강관리 강화 1,403,854 1,370,803 33,051

국 22,000

균 70,000

기 13,690

도 90,859

군 1,207,305

난임부부 지원 17,248 772 16,476

- 448 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 8,624

도 4,312

군 4,312

301 일반보전금 17,248 772 16,476

기 8,624

도 4,312

군 4,312

01 사회보장적수혜금 17,248 772 16,476

○난임부부 시술비(체외수정) 지원(15명)

17,24817,248,000원

기 8,624

도 4,312

군 4,312

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 87,500 100,000 △12,500

균 70,000

도 8,750

군 8,750

307 민간이전 87,500 100,000 △12,500

균 70,000

도 8,750

군 8,750

05 민간위탁금 87,500 100,000 △12,500

○산모신생아 건강관리 지원 87,50087,500,000원

균 70,000

도 8,750

군 8,750

모자보건사업 85,288 88,361 △3,073

101 인건비 32,388 27,741 4,647

03 무기계약근로자보수 32,388 27,741 4,647

○건강증진사업 기간제근로자 4대보험료

19,200

○임산부 이송지원사업 전담인력 인건비

13,188

320,000원*5명*12월

13,188,000원

201 일반운영비 3,720 1,920 1,800

01 사무관리비 3,300 1,500 1,800

○작은영화관 동영상 홍보 3,300330,000원*10월

02 공공운영비 420 420 0

○출산가정 축하물품 배송비 4206,000원*70명

202 여비 680 700 △20

01 국내여비 680 700 △20

○모자보건(건강증진)사업 추진 680680,000원

301 일반보전금 48,500 58,000 △9,500

01 사회보장적수혜금 48,500 58,000 △9,500

○마더박스(육아용품) 지원 14,25095,000원*150명

- 449 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기저귀 가방 12,750

○딸랑이 세트 1,500

○출산가정 출산축하 산모 미역

10,000

○출산축하 기념품 10,000

85,000원*150명

10,000원*150명

50,000원*200명

50,000원*200명

선천성 대사이상검사 및 환아관리 300 2,560 △2,260

기 150

도 45

군 105

307 민간이전 300 2,560 △2,260

기 150

도 45

군 105

01 의료및구료비 300 2,560 △2,260

○선천성대사이상검사 및 환아관리 300300,000원

기 150

도 45

군 105

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

난청조기진단 1,600 2,000 △400

기 800

도 240

군 560

307 민간이전 1,600 2,000 △400

기 800

도 240

군 560

01 의료및구료비 1,600 2,000 △400

○난청조기진단 지원 1,6001,600,000원

기 800

도 240

군 560

출산장려금 지원 900,000 900,000 0

- 450 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 900,000 900,000 0

01 사회보장적수혜금 900,000 900,000 0

○출생아 축하금에 대한 지원금

220,000

○출생아 양육비에 대한 지원금

680,000

1,000,000원*220명

200,000원*3,400명

해피니스 PCN 센터 운영 12,176 9,520 2,656

201 일반운영비 10,656 7,520 3,136

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○해피니스 PCN센터 소모품 구입 및 운영비

1,800150,000원*12월

02 공공운영비 3,816 720 3,096

○정수기 임대료 744

○유선방송 시청료 672

○키즈카페 실내청소 및 소독 2,400

62,000원*1대*12월

28,000원*2대*12월

100,000원*24회

03 행사운영비 5,040 5,000 40

○임신,출산,육아 프로그램 운영 재료비 및 강

사비 5,04070,000원*72회

202 여비 1,520 2,000 △480

01 국내여비 1,520 2,000 △480

○해피니스 PCN 업무 추진 여비

1,52020,000원*2명*38일

출산가정 건강관리사 지원 70,000 70,000 0

301 일반보전금 70,000 70,000 0

01 사회보장적수혜금 70,000 70,000 0

○출산가정 건강관리사 지원 70,000500,000원*140명

출산취약지역 임산부이송지원사업 144,760 116,260 28,500

도 57,904

군 86,856

101 인건비 25,760 25,060 700

도 10,304

군 15,456

03 무기계약근로자보수 25,760 25,060 700

○임산부이송지원사업 운영 인건비

25,76025,760,000원

도 10,304

군 15,456

201 일반운영비 3,000 3,000 0

도 1,200

군 1,800

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○임산부이송지원사업 홍보물 제작 및 사무용품

구입 3,0003,000,000원

- 451 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,200

군 1,800

301 일반보전금 116,000 88,200 27,800

도 46,400

군 69,600

01 사회보장적수혜금 116,000 88,200 27,800

○임산부 산전관리 및 출산 이송지원비

116,000580,000원*200명

도 46,400

군 69,600

청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200 720 480

기 600

도 300

군 300

307 민간이전 1,200 720 480

기 600

도 300

군 300

05 민간위탁금 1,200 720 480

○청소년 산전검사 및 출산 의료비 지원

1,2001,200,000원*1명

기 600

도 300

군 300

저출산지원사업 8,750 9,500 △750

도 1,750

군 7,000

301 일반보전금 3,750 4,500 △750

도 750

군 3,000

01 사회보장적수혜금 3,750 4,500 △750

○육아용품 지급(15명) 3,7503,750,000원

도 750

군 3,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영

5,0005,000,000원

도 1,000

군 4,000

고위험 임산부 의료비 지원 4,736 4,948 △212

기 2,368

도 1,184

군 1,184

301 일반보전금 4,736 4,948 △212

- 452 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,368

도 1,184

군 1,184

01 사회보장적수혜금 4,736 4,948 △212

○고위험군 임산부 의료비 지원(5명)

4,7364,736,000원

기 2,368

도 1,184

군 1,184

표준모자보건수첩 제작 296 162 134

기 148

도 74

군 74

307 민간이전 296 162 134

기 148

도 74

군 74

05 민간위탁금 296 162 134

○표준모자보건수첩 지원(135명) 296296,000원

기 148

도 74

군 74

저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 44,000 60,000 △16,000

국 22,000

도 8,800

군 13,200

307 민간이전 44,000 60,000 △16,000

국 22,000

도 8,800

군 13,200

05 민간위탁금 44,000 60,000 △16,000

○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원

44,00044,000,000원

국 22,000

도 8,800

군 13,200

산후 건강관리 지원사업 24,000 0 24,000

도 7,200

군 16,800

301 일반보전금 24,000 0 24,000

도 7,200

군 16,800

01 사회보장적수혜금 24,000 0 24,000

○산후건강관리 지원 24,000200,000*120명

도 7,200

군 16,800

군민건강증진사업 확대 34,000 35,824 △1,824

- 453 -

부서: 보건사업과

정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현

단위: 군민건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,200

군 23,800

경로당 노인건강관리지원사업 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

201 일반운영비 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

01 사무관리비 14,000 14,000 0

○노인건강관리 물품 구입 및 프로그램 운영비

14,00014,000,000원

도 4,200

군 9,800

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○경로당 건강관리프로그램 강사비(160회)

20,00020,000,000원

도 6,000

군 14,000

감염병 사전예방 및 발생 최소화 853,579 900,034 △46,455

국 22,066

기 281,365

도 73,973

군 476,175

급만성감염병 관리 853,579 900,034 △46,455

국 22,066

기 281,365

도 73,973

군 476,175

위생해충 방제를 위한 방역소독 130,316 125,490 4,826

101 인건비 22,716 21,790 926

04 기간제근로자등보수 22,716 21,790 926

○방역소독인부 인건비 22,716

― 소독원 10,308

― 소독운전원 10,308

― 기관부담보험료 2,100

68,720원*1명*150일

68,720원*1명*150일

210,000원*2명*5월

201 일반운영비 5,100 5,100 0

01 사무관리비 5,100 5,100 0

○방역소독장비 수리비 4,000

○방역사업 인력 피복비 800

○방역사업 추진 물품비 300

40,000원*50대*2회

200,000원*4명

50,000원*6회

206 재료비 44,500 44,500 0

01 재료비 44,500 44,500 0

○방역사업용 살충제 구입 35,000

○방역사업용 살균제 구입 5,000

28,000원*1,250ℓ

10,000원*500ℓ

- 454 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방역사업용 유류 구입(휘발유,경유)

4,5004,500,000원

307 민간이전 49,000 49,000 0

01 의료및구료비 49,000 49,000 0

○진드기 매개 감염병 예방약품 구입

49,0003,500원*14,000개

405 자산취득비 9,000 5,100 3,900

01 자산및물품취득비 9,000 5,100 3,900

○해충퇴치기 구입 9,0001,000,000원*9대

진드기매개 감염병 예방관리 7,200 9,200 △2,000

기 3,600

군 3,600

201 일반운영비 4,000 6,200 △2,200

기 2,000

군 2,000

01 사무관리비 4,000 6,200 △2,200

○진드기매개 감염병 예방관리사업 홍보물 제작

4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

202 여비 3,200 3,000 200

기 1,600

군 1,600

01 국내여비 3,200 3,000 200

○진드기매개 감염병 예방관리사업 추진 여비

3,2003,200,000원

기 1,600

군 1,600

한센간이양로주택운영지원 1,491 1,448 43

국 746

도 745

307 민간이전 1,491 1,448 43

국 746

도 745

10 사회복지시설법정운영비보조 1,491 1,448 43

○한센간이양로주택 운영지원 1,4911,491,000원

국 746

도 745

한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 16,320 14,400 1,920

국 16,320

301 일반보전금 16,320 14,400 1,920

국 16,320

01 사회보장적수혜금 16,320 14,400 1,920

○한센인피해자 위로지원금 16,32016,320,000원

국 16,320

- 455 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국가예방접종 실시 411,160 404,340 6,820

기 205,580

도 61,674

군 143,906

307 민간이전 411,160 404,340 6,820

기 205,580

도 61,674

군 143,906

01 의료및구료비 411,160 404,340 6,820

○어린이 예방접종 169,140169,140,000원

기 84,570

도 25,371

군 59,199

○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접

종 29,92029,920,000원

기 14,960

도 4,488

군 10,472

○임신부 독감 예방접종 1,7601,760,000원

기 880

도 264

군 616

○성인 예방접종 206,020206,020,000원

기 103,010

도 30,903

군 72,107

○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원

3,4003,400,000원

기 1,700

도 510

군 1,190

○B형간염 주산기감염 예방사업 920920,000원

기 460

도 138

군 322

예방접종등록센터 운영 39,406 25,820 13,586

기 13,272

군 26,134

101 인건비 39,406 25,820 13,586

기 13,272

군 26,134

03 무기계약근로자보수 39,406 25,820 13,586

○예방접종등록센터운영(국비지원)

26,54426,544,000원

기 13,272

군 13,272

○예방접종 전산등록요원 인건비(부족분)

6,5026,502,000원

- 456 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○예방접종 전산등록요원 4대 보험료

3,600

○예방접종 전산등록요원 퇴직금

2,760

300,000원*12월

230,000원*12월

보건소결핵관리사업 68,625 66,450 2,175

기 34,313

도 3,684

군 30,628

101 인건비 34,065 32,000 2,065

기 17,033

군 17,032

03 무기계약근로자보수 34,065 32,000 2,065

○결핵환자관리요원 인건비 34,06534,065,000원*1명

기 17,033

군 17,032

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

기 3,000

군 3,000

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

○결핵역학조사 등(홍보비 및 검체 배송비 등)

6,0006,000,000원

기 3,000

군 3,000

202 여비 4,000 3,000 1,000

기 2,000

군 2,000

01 국내여비 4,000 3,000 1,000

○결핵역학조사 등(여비) 4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

307 민간이전 24,560 26,450 △1,890

기 12,280

도 3,684

군 8,596

01 의료및구료비 24,560 26,450 △1,890

○결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재구입)

3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

○결핵환자 가족검진 1,5601,560,000원

기 780

도 234

군 546

○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원

11,96011,960,000원

기 5,980

도 1,794

- 457 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,186

○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염

관리 8,0408,040,000원

기 4,020

도 1,206

군 2,814

아토피피부염예방사업 10,240 5,000 5,240

도 3,070

군 7,170

201 일반운영비 5,000 3,500 1,500

도 1,500

군 3,500

03 행사운영비 5,000 3,500 1,500

○아토피케어용품 만들기 체험교실 운영

5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,240 1,500 3,740

도 1,570

군 3,670

01 의료및구료비 5,240 0 5,240

○아토피 의료비 지원 및 보습제 구입

5,2405,240,000원

도 1,570

군 3,670

희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업 48,000 52,000 △4,000

기 24,000

도 4,800

군 19,200

307 민간이전 48,000 52,000 △4,000

기 24,000

도 4,800

군 19,200

05 민간위탁금 48,000 52,000 △4,000

○희귀질환자 의료비 지원 48,00048,000,000원

기 24,000

도 4,800

군 19,200

급성감염병 관리 83,380 155,166 △71,786

201 일반운영비 4,900 1,900 3,000

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○예방접종사업 근무복 구입 600

○백신냉장고 수리 및 유지관리비 1,000

○예방접종사업 추진 물품비 300

100,000원*6명

1,000,000원

50,000원*6회

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○구조 및 응급처치교육 실시 3,000

- 458 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 강사비 2,400

― 홍보물제작 600

200,000원*12회

1,000원*600개

202 여비 1,970 2,470 △500

01 국내여비 1,970 2,470 △500

○급성감염병 업무 추진 1,9701,970,000원

307 민간이전 76,510 138,270 △61,760

01 의료및구료비 76,510 138,270 △61,760

○예방접종 기자재 구입 2,500

○예방접종 예진표 외 1종 제작 1,000

○예방접종약품 구입비 49,380

― 대상포진 44,000

― 신증후군출혈열 820

― 인플루엔자(지자체 무료사업)

4,560

○AI대응요원 인플루엔자 백신 구입비

3,040

○예방접종약품 구입비(유료) 19,840

― 인플루엔자 19,000

― B형간염 840

○수송배지 등 기자재 구입 750

2,500,000원

1,000,000원

88,000원*500명

8,200원*100명

7,600원*600명

7,600원*400명

7,600원*2,500명

4,200원*200명

750,000원

만성감염병관리 31,241 30,402 839

201 일반운영비 8,500 8,290 210

01 사무관리비 8,500 8,290 210

○감염병 예방 홍보물 제작

4,200

○간흡충 예방 홍보물 제작 2,250

○감염병 예방 업무추진용 물품 구입

1,000

○감염병 예방 위탁교육비 1,050

1,400원*3종*1,000개

1,500원*1,500개

1,000원*1,000개

70,000원*5명*3회

202 여비 1,830 1,830 0

01 국내여비 1,830 1,830 0

○불법마약류 합동단속 및 결핵환자 이동관리

등 1,8301,830,000원

301 일반보전금 800 800 0

12 기타보상금 800 800 0

○소비자 의료기기감시원 활동비

600

○소비자 의료기기감시원 신고비 200

50,000원*2명*6일

50,000원*4건

307 민간이전 20,111 19,482 629

01 의료및구료비 12,920 12,500 420

○결핵환자 영양제 구입 720

○아토피 보습제 구입 7,200

18,000원*40명

20,000원*60명*6회

- 459 -

부서: 보건사업과

정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화

단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○C형간염 검사 키트 외 4종 구입

5,0005,000원*1,000명

02 민간경상사업보조 7,191 6,982 209

○한센병관리 위탁교육비(이동진료사업) 7,191

― 재가환자 2,517

― 인구 2,157

― 정착마을 환자수 2,517

2,517,000원

2,157,000원

2,517,000원

자동 심장충격기 보급지원 사업 1,200 818 382

기 600

군 600

201 일반운영비 1,200 818 382

기 600

군 600

01 사무관리비 1,200 818 382

○자동심장충격기 소모품(패드, 밧데리) 교체

1,2001,200,000원

기 600

군 600

열대풍토 및 기생충질환 예방관리 5,000 0 5,000

국 5,000

201 일반운영비 2,496 0 2,496

국 2,496

01 사무관리비 2,496 0 2,496

○기생충질환 예방을 위한 홍보물품 제작

2,3562,356,000원

국 2,356

○기생충질환 예방을 위한 위탁교육비

140140,000원

국 140

202 여비 2,404 0 2,404

국 2,404

01 국내여비 2,404 0 2,404

○기생충질환 예방관리 사업 추진(보건의료원·

보건지소·보건진료소) 2,4042,404,000원

국 2,404

307 민간이전 100 0 100

국 100

01 의료및구료비 100 0 100

○기생충질환 양성자 치료비 지원 100100,000원

국 100

군민건강관리 1,259,646 1,128,990 130,656

국 73,799

기 371,110

도 94,895

군 719,842

- 460 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

맞춤형 건강관리 468,164 430,626 37,538

국 73,799

기 81,162

도 32,540

군 280,663

보건소건강관리 운영지원 7,738 7,000 738

도 1,548

군 6,190

201 일반운영비 3,738 3,000 738

도 748

군 2,990

01 사무관리비 3,738 3,000 738

○방문보건사업운영 홍보물 제작 등

3,7383,738,000원

도 748

군 2,990

307 민간이전 4,000 4,000 0

도 800

군 3,200

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○독거노인 영양제 구입 4,0004,000,000원

도 800

군 3,200

가정 및 시설 방문보건사업 105,682 84,062 21,620

101 인건비 87,472 65,472 22,000

03 무기계약근로자보수 87,472 65,472 22,000

○방문보건사업 근로자 4대 보험료

27,720

○공무직호봉 반영 인건비(방문,재활)

59,752

330,000원*7명*12월

2,489,660원*2명*12월

201 일반운영비 5,800 5,800 0

01 사무관리비 5,800 5,800 0

○방문보건사업 홍보물 제작 3,300

○방문간호 가운 구입 2,000

○공무직 퇴직연금 운영 수수료 500

1,500원*2,200매

200,000원*10명

500,000원*1회

202 여비 1,910 2,290 △380

01 국내여비 1,910 2,290 △380

○방문보건사업 당면업무 추진비 1,9101,910,000원

307 민간이전 10,500 10,500 0

01 의료및구료비 10,500 10,500 0

○당뇨환자 안과검진비 3,500

○위생재료 3,000

○당뇨환자 당화혈색소 검사비 4,000

10,000원*350명

3,000,000원

4,000,000원

- 461 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

암환자 의료비 지원 53,070 88,452 △35,382

기 26,535

도 5,307

군 21,228

307 민간이전 53,070 88,452 △35,382

기 26,535

도 5,307

군 21,228

01 의료및구료비 53,070 88,452 △35,382

○암환자 의료비지원 53,07053,070,000원

기 26,535

도 5,307

군 21,228

재가암 관리 사업 4,720 4,720 0

기 2,360

도 472

군 1,888

307 민간이전 4,720 4,720 0

기 2,360

도 472

군 1,888

01 의료및구료비 4,720 4,720 0

○암예방관리사업 의약품 및 위생재료 구입

4,7204,720,000원

기 2,360

도 472

군 1,888

재가암 관리(자체) 16,092 10,620 5,472

201 일반운영비 1,620 1,620 0

01 사무관리비 1,620 1,620 0

○재가 암 홍보물 제작 1,6201,620원*1,000매

307 민간이전 14,472 9,000 5,472

01 의료및구료비 14,472 9,000 5,472

○재가 암환자용 영양제 구입

14,47232,160원*150명*3회

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 66,734 60,104 6,630

기 33,367

도 6,673

군 26,694

201 일반운영비 300 300 0

기 150

도 30

군 120

01 사무관리비 300 300 0

○지역사회건강조사 업무추진 300300,000원

기 150

- 462 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30

군 120

202 여비 200 200 0

기 100

도 20

군 80

01 국내여비 200 200 0

○지역사회건강조사 업무추진여비 200200,000원

기 100

도 20

군 80

307 민간이전 66,234 59,604 6,630

기 33,117

도 6,623

군 26,494

05 민간위탁금 66,234 59,604 6,630

○지역사회만성병조사감시체계(지역사회건강조

사) 66,23466,234,000원

기 33,117

도 6,623

군 26,494

만성질환 상설 교육장 운영지원 사업 16,230 16,230 0

201 일반운영비 16,230 16,230 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○당뇨프로그램운영 홍보물 제작

10,0004,000원*2,500부

03 행사운영비 6,230 6,230 0

○당뇨주간 프로그램 운영 강사비 4,230

○당뇨프로그램 운영비 2,000

4,230,000원

100,000원*20회

백내장 수술비 지원 사업 12,500 12,500 0

307 민간이전 12,500 12,500 0

01 의료및구료비 12,500 12,500 0

○백내장 수술 및 진료비 지원 12,500250,000원*50안

방문건강관리사업 147,598 143,998 3,600

국 73,799

도 14,760

군 59,039

101 인건비 142,344 142,798 △454

국 71,172

도 14,235

군 56,937

03 무기계약근로자보수 82,118 81,200 918

○방문건강관리사업 인건비(3명) 82,11882,118,000원

국 41,059

도 8,212

- 463 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 32,847

04 기간제근로자등보수 60,226 61,598 △1,372

○방문건강관리사업 기간제 근로자 인건비(2명)

60,22660,226,000원

국 30,113

도 6,023

군 24,090

201 일반운영비 4,054 340 3,714

국 2,027

도 405

군 1,622

01 사무관리비 4,054 340 3,714

○방문건강관리사업 추진 물품 구입

4,0544,054,000원

국 2,027

도 405

군 1,622

202 여비 1,200 860 340

국 600

도 120

군 480

01 국내여비 1,200 860 340

○방문건강관리사업 추진 여비 1,2001,200,000원

국 600

도 120

군 480

모바일 헬스케어 사업 37,800 0 37,800

기 18,900

도 3,780

군 15,120

101 인건비 25,755 0 25,755

기 12,877

도 2,576

군 10,302

04 기간제근로자등보수 25,755 0 25,755

○기간제 근로자 등 보수

22,8001,900,000원*12개월*1명

기 11,400

도 2,280

군 9,120

○기간제 근로자 퇴직금 2,95576,000*30일*473/365

기 1,477

도 296

군 1,182

201 일반운영비 9,089 0 9,089

기 4,545

도 908

군 3,636

- 464 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 9,089 0 9,089

○POCT임차료 1,104552,000원*2대

기 552

도 110

군 442

○활동량계 구입 4,00050,000원*80개

기 2,000

도 400

군 1,600

○인센티브성 상품 구입 3,50050,000원*70명

기 1,750

도 350

군 1,400

○홍보용 전단지 제작 350100원*3,500장

기 175

도 35

군 140

○홍보용 현수막 제작 13545,000원*3개

기 68

도 13

군 54

202 여비 800 0 800

기 400

도 80

군 320

01 국내여비 800 0 800

○모바일헬스케어 추진여비 80020,000원*40회

기 400

도 80

군 320

307 민간이전 2,156 0 2,156

기 1,078

도 216

군 862

01 의료및구료비 2,156 0 2,156

○POCT검사 위생재료 구입 2,156154,000*14박스

기 1,078

도 216

군 862

구강건강증진 서비스 제공 169,530 62,900 106,630

도 4,365

군 165,165

구강보건사업 11,980 12,100 △120

201 일반운영비 5,980 5,980 0

01 사무관리비 1,980 1,980 0

○구강보건사업 홍보비 1,98066,000원*30종

03 행사운영비 4,000 4,000 0

- 465 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구강보건의 날 행사 4,0004,000,000원

202 여비 1,000 1,120 △120

01 국내여비 1,000 1,120 △120

○구강보건사업 추진여비 1,00020,000원*2명*25일

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○구강보건사업용 약품 및 기자재 구입

3,000

○학교구강보건실 운영 약품 및 기자재 구입

2,000

300,000원*10종

100,000원*20종

노인·장애인 의치보철지원사업 16,000 36,000 △20,000

307 민간이전 16,000 36,000 △20,000

01 의료및구료비 16,000 36,000 △20,000

○노인 및 장애인 전부의치, 부분의치 지원

16,000400,000원*40명

노인의치(틀니)사업 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

○노인전부의치 및 부분의치(19명)

11,90011,900,000원

도 3,570

군 8,330

○노인의치(틀니)사업 사후관리(1명)

100100,000원

도 30

군 70

치아홈메우기사업 2,550 2,800 △250

도 765

군 1,785

307 민간이전 2,550 2,800 △250

도 765

군 1,785

01 의료및구료비 2,550 2,800 △250

○치아홈메우기 재료 및 용품(150명)

2,5502,550,000원

도 765

군 1,785

노인 임플란트지원사업 127,000 0 127,000

307 민간이전 127,000 0 127,000

01 의료및구료비 127,000 0 127,000

- 466 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인 임플란트지원 127,000635,000원*100명*2차아

통합건강증진사업 확대 621,952 635,464 △13,512

기 289,948

도 57,990

군 274,014

지역사회 통합건강증진사업(건강생활) 163,580 181,294 △17,714

기 60,762

도 12,152

군 90,666

101 인건비 134,840 157,354 △22,514

기 46,392

도 9,278

군 79,170

03 무기계약근로자보수 134,840 157,354 △22,514

○통합건강증진사업 인건비(3명) 92,78492,784,000원

기 46,392

도 9,278

군 37,114

○통합건강증진사업 추가 인건비(3명)

42,05642,056,000원

201 일반운영비 19,440 14,640 4,800

기 9,720

도 1,944

군 7,776

01 사무관리비 15,040 10,240 4,800

○건강생활실천 프로그램 운영비 8,8008,800,000원

기 4,400

도 880

군 3,520

○건강생활실천사업(비만,영양,신체활동,절주)

홍보물 제작 6,2403,120원*2종*1,000개

기 3,120

도 624

군 2,496

03 행사운영비 4,400 4,400 0

○건강생활실천사업 강사비(40회) 4,4004,400,000원

기 2,200

도 440

군 1,760

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

○통합건강생활실천서비스 추진 여비

3,00020,000원*2명*75회

기 1,500

도 300

- 467 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,200

307 민간이전 6,300 6,300 0

기 3,150

도 630

군 2,520

01 의료및구료비 6,300 6,300 0

○비만약 구입 3,5003,500,000원

기 1,750

도 350

군 1,400

○콜레스테롤 검사용 스틱외 재료 구입

2,8002,800,000원

기 1,400

도 280

군 1,120

지역사회 통합건강증진사업(산모관리) 16,250 14,250 2,000

기 8,125

도 1,625

군 6,500

201 일반운영비 13,250 11,250 2,000

기 6,625

도 1,325

군 5,300

01 사무관리비 4,250 4,250 0

○모자보건사업운영 및 홍보물 제작

4,2504,250,000원

기 2,125

도 425

군 1,700

03 행사운영비 9,000 7,000 2,000

○임산부건강교실 운영 9,0009,000,000원

기 4,500

도 900

군 3,600

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○임산부 건강관리 철분제 엽산제 구입

3,00010,000원*300개

기 1,500

도 300

군 1,200

지역사회 통합건강증진사업(한의약) 47,960 45,960 2,000

기 23,980

도 4,796

군 19,184

- 468 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 20,900 18,300 2,600

기 10,450

도 2,090

군 8,360

01 사무관리비 8,500 5,500 3,000

○한방건강증진 피복비 500500,000원

기 250

도 50

군 200

○한방건강증진사업 홍보물 구입 4,0004,000,000원

기 2,000

도 400

군 1,600

○한방건강증진사업 프로그램 운영비

4,0004,000,000원

기 2,000

도 400

군 1,600

03 행사운영비 12,400 12,800 △400

○한의약건강증진사업 프로그램운영 강사비

12,40012,400,000원

기 6,200

도 1,240

군 4,960

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 4,000 0

○한방건강증진사업 여비 4,00020,000원*4명*50일

기 2,000

도 400

군 1,600

307 민간이전 23,060 23,660 △600

기 11,530

도 2,306

군 9,224

01 의료및구료비 23,060 23,660 △600

○한의약건강증진사업용 한방약품 구입

10,0001,000,000원*10종

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○장애인, 독거노인 가정방문진료 한방약품 구

입비 9,0007,500원*100명*12월

기 4,500

도 900

군 3,600

○한의약 위생재료비 4,0604,060,000원

- 469 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,030

도 406

군 1,624

지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 85,200 80,700 4,500

기 42,600

도 8,520

군 34,080

201 일반운영비 3,200 3,200 0

기 1,600

도 320

군 1,280

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○영양플러스사업 물품구입 및 운영비

1,2001,200,000원

기 600

도 120

군 480

○영양플러스사업 홍보물 제작 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○영양플러스사업 추진여비 2,00020,000원*2명*50회

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 80,000 75,500 4,500

기 40,000

도 8,000

군 32,000

01 의료및구료비 80,000 75,500 4,500

○영양플러스사업 보충식품 구입비

79,5006,625,000원*12월

기 39,750

도 7,950

군 31,800

○영양플러스사업 검사위생 재료비 500500,000원

기 250

도 50

군 200

지역사회 통합건강증진사업(재활사업) 52,120 50,020 2,100

기 26,060

도 5,212

군 20,848

- 470 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 22,800 22,200 600

기 11,400

도 2,280

군 9,120

03 무기계약근로자보수 22,800 22,200 600

○지역사회중심재활사업 인건비

22,8001,900,000원*12월

기 11,400

도 2,280

군 9,120

201 일반운영비 17,820 16,320 1,500

기 8,910

도 1,782

군 7,128

01 사무관리비 7,980 7,980 0

○재활운동실 운영비 및 홍보물 제작

7,8307,830,000원

기 3,915

도 783

군 3,132

○지역사회중심재활사업 전문 교육비

150150,000원*1명*1회

기 75

도 15

군 60

03 행사운영비 9,840 8,340 1,500

○재활사업 프로그램 운영 9,8409,840,000원

기 4,920

도 984

군 3,936

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지역사회중심재활사업 추진여비

2,00020,000원*1명*100일

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 9,500 9,500 0

기 4,750

도 950

군 3,800

01 의료및구료비 9,500 9,500 0

○재활대상자 영양제 구입 7,20020,000원*180명*2회

기 3,600

도 720

- 471 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,880

○재활대상자 위생재료 구입 2,300100,000원*23명

기 1,150

도 230

군 920

지역사회 통합건강증진사업(구강관리) 31,400 22,400 9,000

기 15,700

도 3,140

군 12,560

201 일반운영비 12,500 8,500 4,000

기 6,250

도 1,250

군 5,000

01 사무관리비 9,000 6,000 3,000

○구강보건센터 운영비 2,400

기 1,200

도 240

군 960

○구강보건사업 홍보물 및 교육자료 구입

6,0003,000원*2,000부

기 3,000

도 600

군 2,400

○구강보건사업 전문과정 교육비

600150,000원*2명*2회

기 300

도 60

군 240

03 행사운영비 3,500 2,500 1,000

○구강보건 행사(6.9제) 3,5003,500,000원*1회

기 1,750

도 350

군 1,400

202 여비 3,940 2,920 1,020

기 1,970

도 394

군 1,576

01 국내여비 3,940 2,920 1,020

○구강보건사업 업무추진여비 3,9403,940,000원

기 1,970

도 394

군 1,576

307 민간이전 14,960 10,980 3,980

기 7,480

도 1,496

군 5,984

01 의료및구료비 14,960 10,980 3,980

○구강보건센터 위생용품 구입 3,16063,200원*50종

- 472 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,580

도 316

군 1,264

○불소도포(바니쉬,양치)위생용품 구입

8,0004,000원*2,000명

기 4,000

도 800

군 3,200

○노인불소도포 및 스켈링 위생용품 구입

3,80019,000원*200명

기 1,900

도 380

군 1,520

지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 30,676 27,220 3,456

기 15,338

도 3,068

군 12,270

201 일반운영비 11,480 11,480 0

기 5,740

도 1,148

군 4,592

01 사무관리비 7,480 7,480 0

○고혈압·당뇨·고지혈증 예방 홍보물 제작

7,0007,000,000원

기 3,500

도 700

군 2,800

○심뇌혈관 사업 운영비 480480,000원

기 240

도 48

군 192

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○고혈압 당뇨교실 운영에 따른 물품 구입

2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

○고혈압 당뇨교실 운영 강사비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 3,196 2,740 456

기 1,598

도 320

군 1,278

01 국내여비 3,196 2,740 456

○만성질환 관리사업 추진 여비 3,1963,196,000원

기 1,598

도 320

- 473 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,278

307 민간이전 16,000 13,000 3,000

기 8,000

도 1,600

군 6,400

01 의료및구료비 16,000 13,000 3,000

○콜레스테롤 및 혈당 스틱 등 구입

16,00016,000,000원

기 8,000

도 1,600

군 6,400

지역사회중심 금연지원서비스사업 194,766 207,220 △12,454

기 97,383

도 19,477

군 77,906

101 인건비 38,310 35,258 3,052

기 19,155

도 3,831

군 15,324

03 무기계약근로자보수 38,310 35,258 3,052

○지역사회중심 금연지원서비스 인건비

38,31038,310,000원

기 19,155

도 3,831

군 15,324

201 일반운영비 94,666 99,072 △4,406

기 47,333

도 9,467

군 37,866

01 사무관리비 84,866 92,172 △7,306

○금연사업용 홍보물 제작 36,266

― 비타민외 3종 19,20019,200,000원

기 9,600

도 1,920

군 7,680

― 칫솔세트외 3종 17,06617,066,000원

기 8,533

도 1,707

군 6,826

○금연성공 인센티브 제공 7,50050,000원*150명

기 3,750

도 750

군 3,000

○금연사업 전문인력 교육비 500125,000원*4명

기 250

도 50

군 200

○금연교실 행동 강화 물품구입 20,000

- 474 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 목캔디외4종 20,00020,000,000원

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○금연건강달력 제작 19,00019,000,000원

기 9,500

도 1,900

군 7,600

○금연사업 피복비 1,600

― 금연사업 근무복 1,000200,000원*5명

기 500

도 100

군 400

― 금연캠페인 조끼 구입 60030,000원*20개

기 300

도 60

군 240

03 행사운영비 9,800 6,900 2,900

○금연교육 프로그램 운영 5,0005,000,000원

기 2,500

도 500

군 2,000

○금연의날 행사운영(뮤지컬공연) 2,0002,000,000원

기 1,000

도 200

군 800

○금연교육 외래 강사료 2,8002,800,000원

기 1,400

도 280

군 1,120

202 여비 7,600 7,600 0

기 3,800

도 760

군 3,040

01 국내여비 7,600 7,600 0

○금연사업 추진여비 7,60020,000원*4명*95일

기 3,800

도 760

군 3,040

301 일반보전금 14,290 14,290 0

기 7,145

도 1,429

군 5,716

09 행사실비지원금 300 300 0

○금연지도원 교육 참석비 300300,000원

기 150

도 30

군 120

- 475 -

부서: 보건사업과

정책: 군민건강관리

단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 13,990 13,990 0

○금연지도원 활동비 11,5209,600원*5시간*4명*60일

기 5,760

도 1,152

군 4,608

○금연지도원 상해보험료 및 피복비

2,4702,470,000원

기 1,235

도 247

군 988

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○마우스피스, 금연패치 등 금연보조제 구입

30,0005,000원*10종*600개

기 15,000

도 3,000

군 12,000

405 자산취득비 9,900 0 9,900

기 4,950

도 990

군 3,960

01 자산및물품취득비 9,900 0 9,900

○일산화탄소 측정기 등 구입 9,9001,650,000원*6개

기 4,950

도 990

군 3,960

행정운영경비(보건사업과) 513,256 518,597 △5,341

기본경비 513,256 518,597 △5,341

기본경비 513,256 518,597 △5,341

201 일반운영비 477,513 482,775 △5,262

01 사무관리비 126,494 126,494 0

○당직용 침구 구입 및 세탁비 500

○쓰레기 규격봉투 구입 700

○청사 환경정리 용품 구입 700

○프린터, 사무용품 등 소모품구입

3,300

○당직근무일지 외 10종 인쇄물 제작비

300

○청사게양용 기구입(국기,도기,군기)

270

○복사용지 등 사무용품 구입 2,015

○지역보건의료계획서 유인 700

500,000원

700,000원

11,660원*10종*6회

3,300,000원

30,000원*10종*1회

10,000원*27매

2,015,000원

35,000원*20부*1회

- 476 -

부서: 보건사업과

정책: 행정운영경비(보건사업과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○농어촌의료서비스개선 책자유인

700

○보건사업계획서 책자유인 2,000

○일숙직 수당 37,580

― 일직수당 11,600

― 숙직수당 15,600

― 숙직수당(휴일 전) 10,380

○지역보건심의위원 수당 800

― 기본수당 560

― 초과수당 240

○보건의료원 특근매식비 12,132

― 보건행정계 특근매식비 4,500

― 건강증진계 특근매식비 1,406

― 예방의약계 특근매식비(방역소독수)

2,520

― 예방의약계 특근매식비(추가분)

1,406

― 지역보건계 특근매식비 2,300

○보건의료원 화장실 소모품 구입 6,000

○보건의료원 의무방역 소독료 2,997

○보건사업과 업무용 복사기 임대료

3,000

○공중보건의 숙소 임차료 지원

52,800

35,000원*20부*1회

40,000원*50부*1회

50,000원*2명*116일

50,000원*312일

60,000원*173일

70,000원*8명*1회

30,000원*8명*1회

4,500,000원

1,406,000원

2,520,000원

1,406,000원

2,300,000원

6,000,000원

333,000원*9회

250,000원*12월

400,000원*11명*12월

02 공공운영비 351,019 356,281 △5,262

○보건의료원 전기설비 정기검사 수수료

850

○보건의료원 전기안전관리수수료

10,987

○보건진료소 화재보험료 1,020

○보건진료소 책임보상보험

4,250

○관용차량 보험료 3,200

○보건의료원 냉난방기 도시가스 요금

50,000

○보건기관 시설유지비 22,400

○보건의료원 시설물관리 법정회비

130

○소방시설 종합정밀 점검수수료 1,000

○보건기관 청사 무인경비용역료 30,000

○보건의료원 저수조 및 고가수조 청소

1,600

○보건의료원 보일러 유지관리비

800

○보건의료원 승강기 유지관리

2,700

850,000원*1회

10,987,000원

60,000원*17개소

250,000원*17개소*1회

3,200,000원

50,000,000원

800,000원*28개소

65,000원*2회

1,000,000원

30,000,000원

800,000원*2회

200,000원*4회

225,000원*1개소*12월

- 477 -

부서: 보건사업과

정책: 행정운영경비(보건사업과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건기관(지소 및 진료소) 정화조 청소 수수

료 2,100

○보건기관 전기요금 163,820

― 의료원 65,000

― 보건지소 및 보건진료소

98,820

○보건기관 상수도요금 15,000

○보건기관 유선방송 수신료 8,000

○관용차량 검사수수료 240

○보건의료원 관용차량 유지비 12,100

― 휘발유 3,400

― 경유 3,700

― 차량수리비(7대) 5,000

○관용차량 자동차세 1,500

○환경개선부담금(시설,차량) 1,250

○정수기 렌탈료 1,800

○다중이용시설 실내공기질 측정수수료

700

○소화기 충전 780

○문서발송용 우편요금 지불 1,500

○보건의료원 CCTV설치 임대료 3,500

○보건진료소 CCTV설치 임대료

9,792

100,000원*21개소*1회

65,000,000원

305,000원*27개소*12월

15,000,000원

8,000,000원

20,000원*12대*1회

3,400,000원

3,700,000원

5,000,000원

1,500,000원

625,000원*2회

50,000원*3대*12월

700,000원*1회

13,000원*60개*1회

1,500,000원*1회

3,500,000원

48,000원*17개소*12월

202 여비 21,000 21,500 △500

01 국내여비 21,000 21,500 △500

○보건지소·진료소 방문보건 업무추진

6,000

○공중보건의사 진료업무추진 1,000

○보건행정 당면업무추진 14,000

6,000,000원

1,000,000원

14,000,000원

203 업무추진비 14,743 14,322 421

01 기관운영업무추진비 3,135 3,135 0

○기관운영업무추진비 3,1353,135,000원

02 정원가산업무추진비 4,480 4,167 313

○정원가산업무추진비 4,4804,480,000원

04 부서운영업무추진비 7,128 7,020 108

○부서운영업무추진비 7,128660,000원*12월*90%

- 478 -