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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 사회복지과
사회복지과 104,386,852 91,069,433 13,317,419
국 62,908,548
지 1,294,500
기 394,420
도 9,893,362
군 29,896,022
취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,102,256 19,374,353 727,903
국 12,526,485
지 1,294,500
도 1,817,940
군 4,463,331
자활 및 사회서비스 활성화 5,820,500 5,313,711 506,789
국 1,753,163
지 1,294,500
도 531,505
군 2,241,332
자활지원사업(보조) 192,000 194,000 △2,000
국 153,600
도 15,360
군 23,040
101 인건비 192,000 192,000 0
국 153,600
도 15,360
군 23,040
04 기간제근로자등보수 192,000 192,000 0
○ 자활근로사업 추진 192,000
국 153,600
도 15,360
군 23,040
자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,574,660 1,653,176 △78,516
국 1,259,728
도 125,973
군 188,959
307 민간이전 1,574,660 1,653,176 △78,516
국 1,259,728
도 125,973
군 188,959
05 민간위탁금 1,574,660 1,653,176 △78,516
○ 민간위탁 자활근로사업 1,574,660
국 1,259,728
도 125,973
군 188,959
지역자활센터 운영비(보조) 280,253 263,401 16,852
국 196,177
군 84,076
307 민간이전 280,253 263,401 16,852
국 196,177
군 84,076
- 247 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 280,253 263,401 16,852
○ 지역자활센터 운영비 280,253
국 196,177
군 84,076
지역자활센터 운영비(자체) 50,000 50,000 0
307 민간이전 50,000 50,000 0
05 민간위탁금 50,000 50,000 0
○ 지역자활센터 운영비 50,000
지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 11,880 10,440 1,440
도 3,564
군 8,316
307 민간이전 11,880 10,440 1,440
도 3,564
군 8,316
05 민간위탁금 11,880 10,440 1,440
○ 지역자활센터 종사자 특별수당 11,880
도 3,564
군 8,316
기초푸드뱅크사업(보조) 24,000 24,000 0
도 6,000
군 18,000
307 민간이전 24,000 24,000 0
도 6,000
군 18,000
05 민간위탁금 24,000 24,000 0
○ 기초푸드뱅크사업 24,000
도 6,000
군 18,000
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장
)
75,000 85,756 △10,756
국 60,000
군 15,000
307 민간이전 75,000 0 75,000
국 60,000
군 15,000
05 민간위탁금 75,000 0 75,000
○ 희망키움통장 사업 지원 75,000
국 60,000
군 15,000
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장
)
63,750 28,916 34,834
국 51,000
군 12,750
307 민간이전 63,750 0 63,750
국 51,000
- 248 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 12,750
05 민간위탁금 63,750 0 63,750
○ 내일키움통장 사업 63,750
국 51,000
군 12,750
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움
통장)
41,067 0 41,067
국 32,658
군 8,409
307 민간이전 41,067 0 41,067
국 32,658
군 8,409
05 민간위탁금 41,067 0 41,067
○ 청년희망키움통장사업 지원 41,067
국 32,658
군 8,409
재해업무추진 22,396 22,360 36
도 20,000
군 2,396
201 일반운영비 396 360 36
02 공공운영비 396 360 36
○ 재해물자 관리 단말기 회선사용료
39633,000원*12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
○ 재난구호 물품 구입비(화재 등 이재민 발생
시 긴급물품) 2,000500,000원*4세트
302 이주및재해보상금 20,000 20,000 0
도 20,000
02 민간인재해및복구활동보상금 20,000 20,000 0
○ 이재민 응급구호비 20,000
도 20,000
행여자 및 부랑인 보호 3,000 3,000 0
301 일반보상금 3,000 3,000 0
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○ 행여사망자 장제비 2,000
○ 행여자(부랑인) 교통비 500
○ 부랑인 1일 노숙비 500
20,000원*25명
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 1,849,285 1,769,000 80,285
지 1,294,500
도 184,928
군 369,857
201 일반운영비 2,074 2,074 0
지 1,452
- 249 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 207
군 415
01 사무관리비 2,074 2,074 0
○ 지역사회서비스투자사업 홍보물 등 제작 2,074
지 1,452
도 207
군 415
307 민간이전 1,847,211 1,766,926 80,285
지 1,293,048
도 184,721
군 369,442
05 민간위탁금 1,847,211 1,766,926 80,285
○ 지역사회서비스 투자사업 1,487,211
지 1,041,048
도 148,721
군 297,442
○ 가사간병방문관리사지원사업 360,000
지 252,000
도 36,000
군 72,000
호국보훈수당(보조) 890,400 735,000 155,400
도 175,680
군 714,720
301 일반보상금 890,400 735,000 155,400
도 175,680
군 714,720
01 사회보장적수혜금 890,400 735,000 155,400
○ 참전유공자 사망위로금 12,000
○ 호국보훈수당 878,400
200,000원*60명
도 175,680
군 702,720
보훈행사추진 18,600 16,000 2,600
201 일반운영비 6,600 5,600 1,000
02 공공운영비 1,600 1,600 0
○ 삼례 충혼탑 부지 임대료 1,600
03 행사운영비 5,000 4,000 1,000
○ 현충일 행사 5,000
301 일반보상금 12,000 10,400 1,600
11 기타보상금 12,000 10,400 1,600
○ 국가독립유공자 보상금 2,600
○ 현충일행사 참석 유족 보상금
9,400
100,000원*13명*2회
20,000원*470명
보훈단체 지원 200,000 160,000 40,000
307 민간이전 170,000 160,000 10,000
- 250 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 60,100 60,100 0
○ 전몰군경 유족회 완주지회 운영 지원 7,100
○ 전몰군경 미망인회 완주지회 운영 지원 6,000
○ 상이군경회 완주지회 운영 지원 8,800
○ 무공수훈자회 완주지회 운영 지원 8,000
○ 6.25참전유공자회 완주지회 운영 지원 9,000
○ 고엽제전우회 완주지회 운영 지원 10,800
○ 월남전참전자전우회 완주지회 운영 지원 5,400
○ 재향군인회 완주지회 운영 지원 5,000
11 사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000
○ 전몰군경 유족회 보훈사업 7,900
○ 전몰군경 미망인회 보훈사업 4,000
○ 상이군경회 보훈사업 9,200
○ 무공수훈자회 보훈사업 9,000
○ 6.25 참전유공자회 보훈사업 18,000
○ 고엽제 전우회 보훈사업 10,200
○ 월남전참전자전우회 보훈사업 8,600
○ 재향군인회 보훈사업 3,000
○ 나라사랑 보훈가족 한마음 사업 10,000
○ 호국정신 함양을 위한 나라사랑 보훈단체 연
수 30,0002,000,000원*15명
402 민간자본이전 30,000 0 30,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000
○ 고엽제 전우회 응급수송차량 구입 30,000
순국선열 성역화사업 추진 19,839 48,230 △28,391
101 인건비 16,160 14,360 1,800
04 기간제근로자등보수 16,160 14,360 1,800
○ 시설유지관리 12,200
○ 조경수 전지작업 (예초기사용)
2,160
○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용)
1,800
61,000원*200일
90,000원*8명*3회
90,000원*5명*4회
201 일반운영비 2,769 2,960 △191
01 사무관리비 774 860 △86
○ 홍보플래카드 및 화장실 편의용품 비치
774860,000원*90/100
02 공공운영비 1,995 2,100 △105
○ 전기요금 1,710
○ 재해복구 공제 보험 285
150,000원*12월*95/100
206 재료비 910 910 0
01 재료비 910 910 0
- 251 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 조경수 비료대 600
○ 조경수 농약대 310
20,000원*30포
종합복지회관 운영 182,330 199,636 △17,306
101 인건비 29,833 26,588 3,245
04 기간제근로자등보수 29,833 26,588 3,245
○ 종합복지회관 운영인부 29,833
― 기본급 15,372
― 상여금 5,124
― 시간외수당 915
― 명절휴가비 600
― 교통비 1,200
― 유급휴일수당 3,172
― 연차수당 610
― 4대보험료 1,440
― 퇴직금 1,400
61,000원*1명*252일
15,372,000원*4/12
7,625원*1명*10시간*12월
300,000원*1명*2회
100,000원*1명*12월
61,000원*1명*52일
61,000원*1명*10일
120,000원*1명*12월
1,400,000원*1명
201 일반운영비 29,997 32,530 △2,533
01 사무관리비 11,385 12,410 △1,025
○ 정수기 사용 관리비 지급
480
○ 신문구독료(중앙지 및 지방일간지)
600
○ 청소용품,생수,음료 등 구입
1,620
○ 프린터 토너 구입 2,160
○ 프린터 드럼 구입 720
○ 복사기 토너 구입 405
○ 복사기 수리 및 드럼 구입
450
○ 복사용지 구입 1,296
○ 강의실 준비물 및 사무용품 구입
540
○ 프로그램 홍보 플래카드 제작
2,250
○ 프로그램 홍보물 제작 864
20,000원*2대*12개월
50,000원*12개월
1,800,000원*90/100
2,400,000원*90/100
400,000원*2대*90/100
75,000원*6회*90/100
500,000원*90/100
1,440,000원*90/100
100,000원*6회*90/100
2,500,000원*90/100
960,000원*90/100
02 공공운영비 18,612 20,120 △1,508
○ 도시가스 요금 912
○ 무인경비 대행수수료
2,280
○ 셔틀버스 유지비 (이에어로타운)
15,300
○ 유선방송 사용료 120
80,000원*12월*95/100
200,000원*12월*95/100
17,000,000원*90/100
10,000원*12월
206 재료비 2,500 5,400 △2,900
01 재료비 2,500 5,400 △2,900
- 252 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 프로그램운영 재료비 2,500
301 일반보상금 120,000 120,000 0
11 기타보상금 120,000 0 120,000
○ 프로그램운영 강사수당 120,000
사회복지분야 현안사업 추진 10,040 10,040 0
202 여비 7,040 7,040 0
01 국내여비 7,040 7,040 0
○ 복지일자리팀 출장여비 5,040
○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000
70,000원*6명*12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○ 사회복지분야 시책추진업무추진비 3,000
보훈노인회관 건립 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 300,000 0 300,000
○ 보훈 노인회관 건립비 300,000
차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000 0 12,000
301 일반보상금 12,000 0 12,000
01 사회보장적수혜금 12,000 0 12,000
○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000
찾아가는 희망복지지원 1,235,903 1,119,764 116,139
국 539,926
도 36,800
군 659,177
희망복지지원 46,670 88,970 △42,300
201 일반운영비 38,950 36,250 2,700
01 사무관리비 7,200 8,000 △800
○ 홍보책자 리플렛 등 제작
7,2008,000,000원*90/100
02 공공운영비 31,750 28,250 3,500
○ 희망복지지원팀 차량비 (2대 --모닝,봉고)
3,960
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 차량지원
23,040
○ 취약계층 돌봄 우편서비스 4,750
4,400,000원*90/100
25,600,000원*90/100
202 여비 3,520 3,520 0
01 국내여비 3,520 3,520 0
○ 희망복지팀 출장여비 2,520
○ 희망복지 업무추진 현장점검 1,000
70,000원*3명*12월
301 일반보상금 4,200 49,200 △45,000
- 253 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 4,200 4,200 0
○ 희망복지운영 지원(식대 등) 4,200
지역사회보장협의체 운영 139,540 82,340 57,200
201 일반운영비 37,800 10,000 27,800
01 사무관리비 37,800 10,000 27,800
○ 지역사회보장협의체 홍보 및 수당
37,80042,000,000원*90/100
207 연구개발비 18,000 0 18,000
01 연구용역비 18,000 0 18,000
○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연
차별시행계획 용역 18,000
301 일반보상금 6,000 0 6,000
09 행사실비보상금 6,000 0 6,000
○ 지역사회보장협의체 워크숍 및 평가대회 6,000
307 민간이전 77,740 72,340 5,400
10 사회복지시설법정운영비보조 37,340 37,340 0
○ 지역사회보장협의체 운영 37,340
11 사회복지사업보조 40,400 35,000 5,400
○ 지역사회복지협의체 분과사업비 40,400
민관협력 9,810 12,000 △2,190
201 일반운영비 9,810 12,000 △2,190
01 사무관리비 9,810 6,000 3,810
○ 홍보물품 및 자원연대 활동용품 구입
5,400
○ 민관협력업무 추진(읍면 지사협,희망지기,
복지코디 워크샵) 4,410
6,000,000원*90/100
4,900,000원*90/100
사회복지의 날 행사 및 복지박람회 53,233 49,106 4,127
307 민간이전 53,233 40,756 12,477
11 사회복지사업보조 53,233 40,756 12,477
○ 사회복지의날 행사 및 복지박람회 13,350
○ 사회복지협의회 운영 39,883
긴급복지지원(보조) 460,020 440,586 19,434
국 368,020
도 36,800
군 55,200
301 일반보상금 460,020 440,586 19,434
국 368,020
도 36,800
군 55,200
01 사회보장적수혜금 460,020 440,586 19,434
○ 긴급복지지원 460,020
- 254 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 368,020
도 36,800
군 55,200
통합사례관리사 인건비 지원 90,972 90,972 0
국 45,486
군 45,486
101 인건비 90,972 90,972 0
국 45,486
군 45,486
04 기간제근로자등보수 90,972 90,972 0
○ 통합사례관리사 인건비 90,972
국 45,486
군 45,486
통합사례관리 지원 15,000 15,000 0
국 7,500
군 7,500
201 일반운영비 7,500 7,500 0
국 3,750
군 3,750
01 사무관리비 7,500 7,500 0
○ 시군구 사례관리사업 운영비 7,500
국 3,750
군 3,750
301 일반보상금 7,500 7,500 0
국 3,750
군 3,750
01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0
○ 시군구 사례관리사업 지원 7,500
국 3,750
군 3,750
찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058 142,200 60,858
101 인건비 203,058 142,200 60,858
04 기간제근로자등보수 203,058 142,200 60,858
○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058
찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 102,400 1,600
국 52,000
군 52,000
405 자산취득비 104,000 102,400 1,600
국 52,000
군 52,000
01 자산및물품취득비 104,000 102,400 1,600
○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000
국 52,000
군 52,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 95,600 67,200 28,400
- 255 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 66,920
군 28,680
201 일반운영비 26,680 13,440 13,240
국 18,676
군 8,004
01 사무관리비 26,680 13,440 13,240
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 26,680
국 18,676
군 8,004
301 일반보상금 68,920 53,760 15,160
국 48,244
군 20,676
01 사회보장적수혜금 68,920 53,760 15,160
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 68,920
국 48,244
군 20,676
희망나눔 가게 운영 18,000 0 18,000
307 민간이전 18,000 0 18,000
11 사회복지사업보조 18,000 0 18,000
○ 희망나눔가게 3개소 운영 18,000
저소득층 생활안정 지원 13,045,853 12,940,878 104,975
국 10,233,396
도 1,249,635
군 1,562,822
국민기초 생활보장추진 13,840 13,320 520
201 일반운영비 7,120 6,600 520
01 사무관리비 4,420 3,600 820
○ 생활보장위원회 심의위원 수당
2,800
○ 홍보물 제작(현수막)
1,620
70,000원*10명*4회
60,000원*15개*2회*90/100
02 공공운영비 2,700 3,000 △300
○ 통합조사관리 차량비 (모닝)
2,7003,000,000원*90/100
202 여비 6,720 6,720 0
01 국내여비 6,720 6,720 0
○ 통합조사관리팀 출장여비
6,72070,000원*8명*12월
저소득층 자녀지원 222,600 277,440 △54,840
301 일반보상금 222,600 277,440 △54,840
01 사회보장적수혜금 222,600 277,440 △54,840
○ 통학교통비 177,600
○ 수학여행비 24,000
120,000원*4회*370명
100,000원*240명
- 256 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 교복구입비 21,000100,000원*210명
국민기초수급자 생계급여(보조) 10,866,112 10,789,910 76,202
국 8,692,890
도 1,086,611
군 1,086,611
301 일반보상금 10,866,112 10,789,910 76,202
국 8,692,890
도 1,086,611
군 1,086,611
01 사회보장적수혜금 10,866,112 10,789,910 76,202
○ 국민기초수급자 생계급여 10,866,112
국 8,692,890
도 1,086,611
군 1,086,611
국민기초수급자 교육급여(보조) 74,352 69,307 5,045
308 자치단체등이전 74,352 69,307 5,045
08 교육기관에대한보조 74,352 69,307 5,045
○ 국민기초수급자 교육급여 74,352
국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 82,340 81,401 939
국 65,872
도 8,234
군 8,234
301 일반보상금 82,340 81,401 939
국 65,872
도 8,234
군 8,234
01 사회보장적수혜금 82,340 81,401 939
○ 국민기초수급자 해산,장제급여 82,340
국 65,872
도 8,234
군 8,234
기초수급자 양곡할인지원(보조) 226,737 157,000 69,737
국 226,737
201 일반운영비 36,000 25,200 10,800
국 36,000
02 공공운영비 36,000 25,200 10,800
○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 36,000
국 36,000
301 일반보상금 190,737 131,800 58,937
국 190,737
01 사회보장적수혜금 190,737 131,800 58,937
○ 기초수급자 양곡할인지원 190,737
국 190,737
차상위계층 양곡할인지원(보조) 59,872 52,500 7,372
국 47,897
- 257 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,790
군 7,185
201 일반운영비 12,000 9,600 2,400
국 9,600
도 960
군 1,440
02 공공운영비 12,000 9,600 2,400
○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 12,000
국 9,600
도 960
군 1,440
301 일반보상금 47,872 42,900 4,972
국 38,297
도 3,830
군 5,745
01 사회보장적수혜금 47,872 42,900 4,972
○ 차상위계층 양곡할인지원 47,872
국 38,297
도 3,830
군 5,745
시설수급자 생계급여지원(보조) 1,500,000 1,500,000 0
국 1,200,000
도 150,000
군 150,000
307 민간이전 1,500,000 1,500,000 0
국 1,200,000
도 150,000
군 150,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,500,000 1,500,000 0
○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,500,000
국 1,200,000
도 150,000
군 150,000
모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 83,361,069 70,864,781 12,496,288
국 50,382,063
기 394,420
도 8,075,422
군 24,509,164
장애인 생활안정 지원 20,892,489 18,777,880 2,114,609
국 11,156,815
도 2,885,697
군 6,849,977
재가장애인 유선방송지원 12,000 13,860 △1,860
301 일반보상금 12,000 13,860 △1,860
01 사회보장적수혜금 12,000 13,860 △1,860
○ 재가장애인 유선방송 지원(260가구) 12,000
- 258 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애인업무추진 16,735 17,200 △465
201 일반운영비 10,535 11,000 △465
01 사무관리비 10,535 11,000 △465
○ 장애인업무 현수막 제작
882
○ 장애인업무 상패 제작
900
○ 장애인활동지원 등 위원회 참석 수당
5,600
○ 장애인 자동차 주차가능 표지 신규제작 교체
900
○ 장애인 복지시책(리후렛 및 안내책자)
1,470
○ 장애인업무추진 사무용품 구입
783
70,000원*14개*90/100
100,000원*10개*90/100
70,000원*10명*8회
1,000,000원*90/100
150원*5,000매+20,000원*40부*90/100
870,000원*90/100
202 여비 6,200 6,200 0
01 국내여비 6,200 6,200 0
○ 장애인복지팀 출장여비 4,200
○ 장애인시설 지도점검 2,000
70,000원*5명*12월
20,000원*4명*25회
장애인연금 급여 지급(보조) 3,628,803 3,164,177 464,626
국 2,540,162
도 326,592
군 762,049
301 일반보상금 3,628,803 3,164,177 464,626
국 2,540,162
도 326,592
군 762,049
01 사회보장적수혜금 3,628,803 3,164,177 464,626
○ 장애인연금 3,628,803
국 2,540,162
도 326,592
군 762,049
장애수당(기초) 지급 344,273 347,654 △3,381
국 240,991
도 41,313
군 61,969
301 일반보상금 344,273 347,654 △3,381
국 240,991
도 41,313
군 61,969
01 사회보장적수혜금 344,273 347,654 △3,381
○ 장애수당 (기초수급자) 344,273
국 240,991
도 41,313
군 61,969
장애수당(차상위 등) 지급 351,262 350,514 748
- 259 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 245,884
도 42,151
군 63,227
301 일반보상금 351,262 350,514 748
국 245,884
도 42,151
군 63,227
01 사회보장적수혜금 351,262 350,514 748
○ 장애수당(차상위) 351,262
국 245,884
도 42,151
군 63,227
장애인의료비 지원(보조) 204,903 204,903 0
국 163,923
도 16,392
군 24,588
308 자치단체등이전 204,903 204,903 0
국 163,923
도 16,392
군 24,588
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 204,903 204,903 0
○ 장애인 의료비 204,903
국 163,923
도 16,392
군 24,588
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 7,302 6,250 1,052
국 3,651
도 1,460
군 2,191
301 일반보상금 7,302 6,250 1,052
국 3,651
도 1,460
군 2,191
01 사회보장적수혜금 7,302 6,250 1,052
○ 장애인등록진단비 7,302
국 3,651
도 1,460
군 2,191
장애인보조기구교부(보조) 4,108 4,108 0
국 3,286
도 329
군 493
301 일반보상금 4,108 4,108 0
국 3,286
도 329
군 493
01 사회보장적수혜금 4,108 4,108 0
- 260 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 장애인 재활보조기구 교부 4,108
국 3,286
도 329
군 493
장애인일자리지원(일반형일자리) 153,672 153,672 0
국 76,836
도 30,734
군 46,102
101 인건비 153,672 153,672 0
국 76,836
도 30,734
군 46,102
04 기간제근로자등보수 153,672 153,672 0
○ 장애인 일반형 일자리 지원 153,672
국 76,836
도 30,734
군 46,102
장애인일자리지원(시간제일자리) 9,604 38,416 △28,812
국 4,802
도 1,921
군 2,881
101 인건비 9,604 38,416 △28,812
국 4,802
도 1,921
군 2,881
04 기간제근로자등보수 9,604 38,416 △28,812
○ 장애인 시간제 일자리 9,604
국 4,802
도 1,921
군 2,881
장애인일자리지원(복지일자리) 137,280 104,328 32,952
국 68,640
도 27,456
군 41,184
101 인건비 137,280 104,328 32,952
국 68,640
도 27,456
군 41,184
04 기간제근로자등보수 137,280 104,328 32,952
○ 장애인복지일자리 지원 137,280
국 68,640
도 27,456
군 41,184
장애인 활동지원급여 지급(보조) 1,760,795 1,330,216 430,579
국 1,268,001
도 217,372
군 275,422
- 261 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,760,795 1,330,216 430,579
국 1,268,001
도 217,372
군 275,422
05 민간위탁금 1,760,795 1,330,216 430,579
○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 1,760,795
국 1,268,001
도 217,372
군 275,422
장애인활동지원 가산급여(보조) 3,060 3,060 0
국 2,142
도 367
군 551
307 민간이전 3,060 3,060 0
국 2,142
도 367
군 551
05 민간위탁금 3,060 3,060 0
○ 장애인활동지원 가산급여(바우처사업) 3,060
국 2,142
도 367
군 551
장애인 활동지원 추가지원사업 13,960 0 13,960
도 4,188
군 9,772
307 민간이전 13,960 0 13,960
도 4,188
군 9,772
05 민간위탁금 13,960 0 13,960
○ 장애인활동지원 추가지원사업 13,960
도 4,188
군 9,772
발달재활서비스 바우처 지원(보조) 320,222 320,000 222
국 224,000
도 32,074
군 64,148
307 민간이전 320,222 320,000 222
국 224,000
도 32,074
군 64,148
05 민간위탁금 320,222 320,000 222
○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 320,222
국 224,000
도 32,074
군 64,148
언어발달지원 바우처 지원(보조) 19,960 10,800 9,160
국 13,972
- 262 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,996
군 3,992
307 민간이전 19,960 10,800 9,160
국 13,972
도 1,996
군 3,992
05 민간위탁금 19,960 10,800 9,160
○ 언어발달지원사업(바우처사업) 19,960
국 13,972
도 1,996
군 3,992
공공후견 비용지원 사업 3,000 1,200 1,800
국 2,400
도 180
군 420
307 민간이전 3,000 1,200 1,800
국 2,400
도 180
군 420
11 사회복지사업보조 3,000 1,200 1,800
○ 공공후견 비용지원사업 3,000
국 2,400
도 180
군 420
장애인 신문(보조) 6,540 6,540 0
도 1,958
군 4,582
201 일반운영비 6,540 6,540 0
도 1,958
군 4,582
01 사무관리비 6,540 6,540 0
○ 장애인 신문지원 6,540
도 1,958
군 4,582
여성장애인 출산비용지원(보조) 4,000 3,000 1,000
국 2,800
도 360
군 840
301 일반보상금 4,000 3,000 1,000
국 2,800
도 360
군 840
01 사회보장적수혜금 4,000 3,000 1,000
○ 여성장애인 출산지원 4,000
국 2,800
도 360
군 840
- 263 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 83,922 45,177 38,745
도 24,360
군 59,562
307 민간이전 83,922 45,177 38,745
도 24,360
군 59,562
10 사회복지시설법정운영비보조 47,095 45,177 1,918
○ 장애인 편의시설지원센터 운영 47,095
도 13,312
군 33,783
11 사회복지사업보조 36,827 0 36,827
○ 장애인 편의시설 전수조사 36,827
도 11,048
군 25,779
장애인 단체 159,800 116,000 43,800
307 민간이전 159,800 116,000 43,800
10 사회복지시설법정운영비보조 81,200 53,400 27,800
○ 완주군장애인연합회 운영 지원 16,000
○ 지체장애인협회 완주군지회 운영 지원 17,400
○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 운영 지원 16,600
○ 농아인협회 완주군지회 운영 지원 15,600
○ 한국장애인부모회 완주군지부 운영 지원 15,600
11 사회복지사업보조 78,600 62,600 16,000
○ 완주군장애인연합회 사업 지원 7,400
○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 4,400
○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 사업 지원 14,000
○ 농아인협회 완주군지부 사업 지원 5,000
○ 시각장애인협회 완주군지회 사업 지원 9,000
○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원(
지체) 19,800
○ 한국장애인부모회 완주군지부 사업 지원 8,000
○ 장애인가족 한마음 대회 8,000
○ 교통장애인협회 완주군지회 운영지원 3,000
장애인의날 행사 18,000 18,000 0
307 민간이전 18,000 18,000 0
11 사회복지사업보조 18,000 18,000 0
○ 장애인의날 행사 18,000
장애인 수화교육 지원 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○ 장애인 수화교육 지원 5,000
- 264 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시각장애인 점자교육(보조) 6,713 6,713 0
도 2,014
군 4,699
307 민간이전 6,713 6,713 0
도 2,014
군 4,699
11 사회복지사업보조 6,713 6,713 0
○ 시각장애인 점자교육 6,713
도 2,014
군 4,699
장애인 인식개선 및 역량강화 사업 50,000 30,000 20,000
307 민간이전 50,000 30,000 20,000
11 사회복지사업보조 50,000 30,000 20,000
○ 장애인인식개선 및 역량강화사업 10,000
○ 장애인지도자 역량강화사업 20,000
○ 장애인가족 역량강화사업 20,000
장애인심부름센터 운영(보조) 128,737 128,737 0
도 25,747
군 102,990
307 민간이전 128,737 128,737 0
도 25,747
군 102,990
10 사회복지시설법정운영비보조 128,737 128,737 0
○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 128,737
도 25,747
군 102,990
수화통역센터 운영(보조) 103,540 103,540 0
도 20,708
군 82,832
307 민간이전 103,540 103,540 0
도 20,708
군 82,832
10 사회복지시설법정운영비보조 103,540 103,540 0
○ 수화 통역센터 운영 103,540
도 20,708
군 82,832
장애인복지관 운영(보조) 1,024,265 997,265 27,000
도 199,453
군 824,812
307 민간이전 1,024,265 997,265 27,000
도 199,453
군 824,812
05 민간위탁금 1,024,265 997,265 27,000
○ 장애인복지관 운영 1,024,265
- 265 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 199,453
군 824,812
장애인 주간보호시설 운영(보조) 127,706 127,706 0
도 25,542
군 102,164
307 민간이전 127,706 127,706 0
도 25,542
군 102,164
10 사회복지시설법정운영비보조 127,706 127,706 0
○ 장애인 주간보호센터 운영 127,706
도 25,542
군 102,164
장애인보장구 지원센터 76,000 76,000 0
307 민간이전 76,000 76,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 76,000 76,000 0
○ 장애인보장구지원센터 운영 지원 76,000
장애인 직업재활시설 운영(보조) 552,739 552,739 0
도 110,548
군 442,191
307 민간이전 552,739 552,739 0
도 110,548
군 442,191
10 사회복지시설법정운영비보조 552,739 552,739 0
○ 장애인 직업재활시설 운영 552,739
도 110,548
군 442,191
중증장애인다수고용사업(보조) 553,594 553,594 0
도 110,719
군 442,875
307 민간이전 553,594 553,594 0
도 110,719
군 442,875
05 민간위탁금 553,594 553,594 0
○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 553,594
도 110,719
군 442,875
사회복지시설 운영 관리 4,600 4,380 220
201 일반운영비 3,600 3,980 △380
01 사무관리비 3,600 3,980 △380
○ 사회복지시설 종사자 교육
3,6004,000,000원*90/100
301 일반보상금 1,000 400 600
11 기타보상금 1,000 0 1,000
○ 사회복지시설 교육 강사수당 1,000
- 266 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애인거주시설 운영 지원(보조) 5,518,170 5,205,066 313,104
국 3,862,720
도 331,090
군 1,324,360
307 민간이전 5,518,170 5,205,066 313,104
국 3,862,720
도 331,090
군 1,324,360
10 사회복지시설법정운영비보조 5,518,170 5,205,066 313,104
○ 장애인거주시설 운영비 5,518,170
국 3,862,720
도 331,090
군 1,324,360
장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 301,600 286,900 14,700
도 90,480
군 211,120
307 민간이전 301,600 286,900 14,700
도 90,480
군 211,120
10 사회복지시설법정운영비보조 301,600 286,900 14,700
○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 301,600
도 90,480
군 211,120
장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금(보조) 20,000 10,000 10,000
도 6,000
군 14,000
301 일반보상금 20,000 10,000 10,000
도 6,000
군 14,000
01 사회보장적수혜금 20,000 10,000 10,000
○ 장애인생활시설 퇴소자 자립금 20,000
도 6,000
군 14,000
장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 774,000 753,741 20,259
도 73,800
군 700,200
307 민간이전 774,000 753,741 20,259
도 73,800
군 700,200
10 사회복지시설법정운영비보조 774,000 753,741 20,259
○ 장애인 개인운영 신고시설 지원(은혜의동산
외 3개소) 774,000
도 73,800
군 700,200
장애인거주시설 기능보강사업(보조) 116,408 1,231,490 △1,115,082
국 58,204
- 267 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 17,461
군 40,743
402 민간자본이전 116,408 1,231,490 △1,115,082
국 58,204
도 17,461
군 40,743
02 민간자본사업보조(이전재원) 116,408 1,231,490 △1,115,082
○ 장애인거주시설 기능보강사업 116,408
국 58,204
도 17,461
군 40,743
정신요양시설 운영지원(보조) 2,367,254 2,103,659 263,595
국 1,657,078
도 710,176
307 민간이전 2,367,254 2,103,659 263,595
국 1,657,078
도 710,176
10 사회복지시설법정운영비보조 2,367,254 2,103,659 263,595
○ 정신요양시설 운영비 2,367,254
국 1,657,078
도 710,176
정신요양시설 종사자 특별수당(보조) 68,400 66,240 2,160
도 20,520
군 47,880
307 민간이전 68,400 66,240 2,160
도 20,520
군 47,880
10 사회복지시설법정운영비보조 68,400 66,240 2,160
○ 정신요양시설 종사자 특별수당 68,400
도 20,520
군 47,880
정신요양시설 생활인 재활프로그램비(보조) 16,800 16,720 80
도 5,040
군 11,760
307 민간이전 16,800 16,720 80
도 5,040
군 11,760
11 사회복지사업보조 16,800 16,720 80
○ 정신요양시설 생활인 재활프로그램비 16,800
도 5,040
군 11,760
정신요양시설 생활인 검진비(보조) 5,116 7,315 △2,199
도 1,535
군 3,581
307 민간이전 5,116 7,315 △2,199
도 1,535
- 268 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,581
11 사회복지사업보조 5,116 7,315 △2,199
○ 정신요양시설 생활인 검진비 5,116
도 1,535
군 3,581
정신요양시설 기능보강사업(보조) 1,416,646 0 1,416,646
국 708,323
도 354,161
군 354,162
402 민간자본이전 1,416,646 0 1,416,646
국 708,323
도 354,161
군 354,162
02 민간자본사업보조(이전재원) 1,416,646 0 1,416,646
○ 정신요양시설 기능보강사업 1,416,646
국 708,323
도 354,161
군 354,162
정신장애인 신명이 축제 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000
○ 정신요양시설 신명이 축제 10,000
도 5,000
군 5,000
사회복지시설 종사자 처우개선 110,000 15,000 95,000
307 민간이전 110,000 15,000 95,000
11 사회복지사업보조 110,000 15,000 95,000
○ 사회복지시설종사자 처우개선 35,000
○ 사회복지시설 종사자 복지수당
75,00050,000원*1,500명
장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000 50,000 30,000
307 민간이전 80,000 50,000 30,000
11 사회복지사업보조 80,000 50,000 30,000
○ 장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000
장애인 문화콘서트사업 지원 40,000 0 40,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000
○ 장애인문화콘서트사업 지원 40,000
지체장애인협회 기능보강사업 30,000 0 30,000
- 269 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
402 민간자본이전 30,000 0 30,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000
○ 지체장애인협회 기능보강사업(승합차량구입/
12인승) 30,000
장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 0 18,000
국 9,000
도 4,500
군 4,500
402 민간자본이전 18,000 0 18,000
국 9,000
도 4,500
군 4,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000
○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000
국 9,000
도 4,500
군 4,500
장애인부모회 기능보강사업 2,000 0 2,000
402 민간자본이전 2,000 0 2,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 0 2,000
○ 장애인부모회 기능보강사업 (스탠드형 냉난
방기) 2,000
장애인 인권정보 지원센터(장애인정보센터) 80,000 0 80,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 0 80,000
○ 장애인 인권정보 지원센터 운영 지원 80,000
저소득시각장애인 생활안정 지원 22,000 0 22,000
401 시설비및부대비 22,000 0 22,000
01 시설비 22,000 0 22,000
○ 저소득 시각장애인 음성가스자동안전차단기
설치 22,000
노인복지 증진 59,057,205 48,831,350 10,225,855
국 38,094,084
기 312,600
도 4,785,689
군 15,864,832
노인생활시설 운영비(보조) 1,969,955 1,784,726 185,229
도 1,378,968
군 590,987
301 일반보상금 1,969,955 1,784,726 185,229
도 1,378,968
군 590,987
01 사회보장적수혜금 1,969,955 1,784,726 185,229
- 270 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 노인생활시설 운영비 58,500
도 40,950
군 17,550
○ 노인장기요양급여비용 예탁금(시설급여) 1,911,455
도 1,338,018
군 573,437
노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 359,578 291,360 68,218
도 107,873
군 251,705
307 민간이전 359,578 291,360 68,218
도 107,873
군 251,705
10 사회복지시설법정운영비보조 359,578 291,360 68,218
○ 노인생활시설종사자 특별수당 359,578
도 107,873
군 251,705
재가노인복지시설 운영(보조) 2,015,185 1,686,968 328,217
도 201,519
군 1,813,666
301 일반보상금 2,015,185 1,686,968 328,217
도 201,519
군 1,813,666
01 사회보장적수혜금 2,015,185 1,686,968 328,217
○ 재가노인복지시설 운영비 619,100
도 61,910
군 557,190
○ 노인장기요양급여비용 예탁금(재가급여) 1,396,085
도 139,609
군 1,256,476
재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 31,686 27,480 4,206
도 9,506
군 22,180
307 민간이전 31,686 27,480 4,206
도 9,506
군 22,180
10 사회복지시설법정운영비보조 31,686 27,480 4,206
○ 재가노인복지시설 종사자특별수당 31,686
도 9,506
군 22,180
재가노인복지센터 지원 58,000 58,000 0
301 일반보상금 58,000 58,000 0
01 사회보장적수혜금 58,000 58,000 0
○ 재가노인복지센터 지원(2개소) 58,000
노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 48,048 41,184 6,864
도 14,414
- 271 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 33,634
307 민간이전 48,048 41,184 6,864
도 14,414
군 33,634
10 사회복지시설법정운영비보조 48,048 41,184 6,864
○ 노인 데이케어센터 운영 48,048
도 14,414
군 33,634
노인돌봄종합서비스 단가보조 1,163,839 946,176 217,663
국 814,687
도 139,661
군 209,491
307 민간이전 1,163,839 946,176 217,663
국 814,687
도 139,661
군 209,491
05 민간위탁금 1,163,839 946,176 217,663
○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,163,839
국 814,687
도 139,661
군 209,491
단기가사서비스 단가보조 530 2,527 △1,997
국 371
도 64
군 95
307 민간이전 530 2,527 △1,997
국 371
도 64
군 95
05 민간위탁금 530 2,527 △1,997
○ 단기가사서비스사업 530
국 371
도 64
군 95
노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 562,840 446,472 116,368
국 393,988
도 67,540
군 101,312
101 인건비 560,650 442,072 118,578
국 392,455
도 67,278
군 100,917
04 기간제근로자등보수 560,650 442,072 118,578
○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(37명) 560,650
국 392,455
도 67,278
군 100,917
- 272 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 390 2,600 △2,210
국 273
도 46
군 71
01 사무관리비 390 2,600 △2,210
○ 노인돌봄기본서비스 운영 390
국 273
도 46
군 71
206 재료비 1,800 1,800 0
국 1,260
도 216
군 324
01 재료비 1,800 1,800 0
○ 생활교육 등 재료 구입 1,800
국 1,260
도 216
군 324
노인돌봄기본서비스사업지원(도비) 1,200 1,200 0
도 360
군 840
101 인건비 1,200 1,200 0
도 360
군 840
04 기간제근로자등보수 1,200 1,200 0
○ 노인돌봄기본서비스사업(서비스관리자 자격
수당) 1,200
도 360
군 840
노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 114,140 105,508 8,632
101 인건비 96,000 88,800 7,200
04 기간제근로자등보수 96,000 88,800 7,200
○ 독거노인 생활관리사 활동비
96,000200,000원*40명*12월
301 일반보상금 18,140 16,708 1,432
11 기타보상금 18,140 16,708 1,432
○ 독거노인 생활관리사 활동지원
18,1401,026명*170원*2일*52주
기초연금 지급(보조) 43,500,000 34,387,180 9,112,820
국 34,800,000
도 1,740,000
군 6,960,000
301 일반보상금 43,500,000 34,387,180 9,112,820
국 34,800,000
도 1,740,000
군 6,960,000
- 273 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 43,500,000 34,387,180 9,112,820
○ 기초연금 43,500,000
국 34,800,000
도 1,740,000
군 6,960,000
기초연금 지급(자체) 2,940 3,200 △260
201 일반운영비 2,940 3,200 △260
01 사무관리비 1,800 2,000 △200
○ 기초연금 업무관련 홍보물품 구입
1,8002,000,000원*90/100
02 공공운영비 1,140 1,200 △60
○ 기초연금 통지서 발송 1,140100,000*12월*95/100
효도수당 6,000 5,000 1,000
301 일반보상금 6,000 5,000 1,000
01 사회보장적수혜금 6,000 5,000 1,000
○ 효도수당 지원 6,000
노인회 운영 지원(보조) 80,000 80,000 0
도 20,000
군 60,000
307 민간이전 80,000 80,000 0
도 20,000
군 60,000
10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 80,000 0
○ 노인회 활성화 사업 80,000
도 20,000
군 60,000
노인단체 운영지원 92,584 71,784 20,800
307 민간이전 92,584 71,784 20,800
10 사회복지시설법정운영비보조 14,500 14,500 0
○ 노인단체 운영지원 14,500
11 사회복지사업보조 78,084 57,284 20,800
○ 노인단체 복지증진사업 78,084
노인의날 행사 13,800 14,000 △200
201 일반운영비 1,800 2,000 △200
01 사무관리비 1,800 2,000 △200
○ 노인의 날 표창장 제작 1,8002,000,000원*90/100
307 민간이전 12,000 12,000 0
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
○ 노인의 날 행사 12,000
노인대학 운영비 지원 58,000 60,000 △2,000
307 민간이전 58,000 60,000 △2,000
- 274 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 58,000 60,000 △2,000
○ 노인대학 운영 (9개소) 58,000
경로당 지원(보조) 786,650 786,650 0
도 157,330
군 629,320
301 일반보상금 786,650 786,650 0
도 157,330
군 629,320
01 사회보장적수혜금 786,650 786,650 0
○ 경로당 운영비 295,200
도 59,040
군 236,160
○ 경로당 냉난방비 397,700
도 79,540
군 318,160
○ 경로당 간식비 93,750
도 18,750
군 75,000
경로당 지원(자체) 1,355,883 1,307,326 48,557
201 일반운영비 4,738 5,130 △392
01 사무관리비 1,080 1,280 △200
○ 동절기 경로당 공동생활 운영책자 제작
1,0803,000원*400부*90/100
02 공공운영비 3,658 3,850 △192
○ 경로당 양곡지원 운송비
3,658550,000원*7회*95/100
301 일반보상금 1,351,145 1,302,196 48,949
01 사회보장적수혜금 1,351,145 1,302,196 48,949
○ 동절기 독거노인 공동생활 경로당 운영비 360,000
○ 경로당 냉ㆍ난방비 지원 165,800
○ 경로당 양곡비 지원 34,000
○ 경로당 운영비 지원 181,461
○ 경로당 간식비 지원 137,000
○ 경로당 부식비 지원 472,884
경로당 기능혁신 40,000 50,000 △10,000
307 민간이전 40,000 50,000 △10,000
11 사회복지사업보조 40,000 50,000 △10,000
○ 경로당 활성화사업 지원 40,000
경로당 코디네이터 양성 지원사업 103,090 103,090 0
307 민간이전 103,090 103,090 0
11 사회복지사업보조 103,090 103,090 0
○ 경로당 코디네이터 활동지원사업 103,090
- 275 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
경로당 기능보강사업 770,500 1,221,000 △450,500
도 12,000
군 758,500
401 시설비및부대비 123,000 233,000 △110,000
01 시설비 123,000 233,000 △110,000
○ 경로당 태양광 발전시설 설치사업 35,000
○ 경로당 야외 운동기구 설치
20,000
○ 경로당 보수비 지원 68,000
5,000,000원*4개소
402 민간자본이전 647,500 988,000 △340,500
도 12,000
군 635,500
01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 751,000 △143,500
○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 60,000
○ 경로당 전동안마의자 설치
115,000
○ 경로당 보수비 지원 300,000
○ 경로당 도시가스 설치공사
12,500
○ 경로당 에너지 고효율제품 보급지원
20,000
○ 경로당 심야전기보일러 교체
100,000
2,300,000원*50개소
2,500,000원*5개소
1,000,000원*20개소
4,000,000원*25개소
02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 237,000 △197,000
○ 독거노인 가족화사업 40,000
도 12,000
군 28,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395 825,315 14,080
국 209,849
도 125,909
군 503,637
301 일반보상금 839,395 825,315 14,080
국 209,849
도 125,909
군 503,637
01 사회보장적수혜금 839,395 825,315 14,080
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395
국 209,849
도 125,909
군 503,637
노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,552,020 2,166,934 1,385,086
국 1,776,010
도 710,404
군 1,065,606
101 인건비 1,503,800 1,113,854 389,946
국 751,900
- 276 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 300,760
군 451,140
04 기간제근로자등보수 1,503,800 1,113,854 389,946
○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,503,800
국 751,900
도 300,760
군 451,140
201 일반운영비 5,000 2,000 3,000
국 2,500
도 1,000
군 1,500
01 사무관리비 5,000 2,000 3,000
○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 5,000
국 2,500
도 1,000
군 1,500
202 여비 1,000 2,000 △1,000
국 500
도 200
군 300
01 국내여비 1,000 2,000 △1,000
○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 1,000
국 500
도 200
군 300
206 재료비 6,000 7,800 △1,800
국 3,000
도 1,200
군 1,800
01 재료비 6,000 7,800 △1,800
○ 노인일자리사업 소모품 구입 6,000
국 3,000
도 1,200
군 1,800
301 일반보상금 12,000 12,000 0
국 6,000
도 2,400
군 3,600
09 행사실비보상금 12,000 12,000 0
○ 노인일자리사업 간담회 등 12,000
국 6,000
도 2,400
군 3,600
307 민간이전 2,024,220 1,029,280 994,940
국 1,012,110
도 404,844
군 607,266
- 277 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 2,024,220 1,029,280 994,940
○ 노인일자리사업 지원 2,024,220
국 1,012,110
도 404,844
군 607,266
노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 198,358 117,914 80,444
국 99,179
도 39,671
군 59,508
101 인건비 96,048 76,301 19,747
국 48,024
도 19,209
군 28,815
04 기간제근로자등보수 96,048 76,301 19,747
○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,048
국 48,024
도 19,209
군 28,815
307 민간이전 102,310 41,613 60,697
국 51,155
도 20,462
군 30,693
11 사회복지사업보조 102,310 41,613 60,697
○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 102,310
국 51,155
도 20,462
군 30,693
시니어클럽 운영지원(보조) 220,000 220,000 0
도 22,000
군 198,000
307 민간이전 220,000 220,000 0
도 22,000
군 198,000
10 사회복지시설법정운영비보조 220,000 220,000 0
○ 시니어클럽 운영비 보조 220,000
도 22,000
군 198,000
시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 9,000 8,280 720
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 8,280 720
도 2,700
군 6,300
10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 8,280 720
○ 시니어클럽 종사자 특별수당 9,000
도 2,700
군 6,300
- 278 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
이동복지관 운영 51,500 39,600 11,900
307 민간이전 51,500 39,600 11,900
11 사회복지사업보조 51,500 39,600 11,900
○ 이동복지관 운영 지원(1개소) 51,500
거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 111,600 111,600 0
도 24,300
군 87,300
307 민간이전 111,600 111,600 0
도 24,300
군 87,300
11 사회복지사업보조 111,600 111,600 0
○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 97,200
도 24,300
군 72,900
○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달
14,40020명*3,000원*5일*48주
무료경로식당 운영(보조) 30,000 30,000 0
도 7,500
군 22,500
307 민간이전 30,000 30,000 0
도 7,500
군 22,500
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
○ 무료경로식당 운영 30,000
도 7,500
군 22,500
거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 13,230 13,230 0
도 3,970
군 9,260
301 일반보상금 13,230 13,230 0
도 3,970
군 9,260
01 사회보장적수혜금 13,230 13,230 0
○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 13,230
도 3,970
군 9,260
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인
건비)
193,600 160,896 32,704
기 96,800
군 96,800
101 인건비 193,600 160,896 32,704
기 96,800
군 96,800
04 기간제근로자등보수 193,600 160,896 32,704
○ 응급관리요원 인건비 193,600
- 279 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 96,800
군 96,800
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장
비 및 유지보수비용)
32,240 41,400 △9,160
기 16,120
군 16,120
201 일반운영비 32,240 41,400 △9,160
기 16,120
군 16,120
02 공공운영비 32,240 41,400 △9,160
○ 응급안전알림서비스 장비 유지보수비 32,240
기 16,120
군 16,120
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기
관 운영비)
3,360 31,512 △28,152
기 1,680
군 1,680
201 일반운영비 3,360 3,480 △120
기 1,680
군 1,680
01 사무관리비 1,680 1,800 △120
○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680
기 840
군 840
02 공공운영비 1,680 1,680 0
○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680
기 840
군 840
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(
보조)
396,000 396,000 0
기 198,000
군 198,000
405 자산취득비 396,000 396,000 0
기 198,000
군 198,000
01 자산및물품취득비 396,000 396,000 0
○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스
장비구축 396,000
기 198,000
군 198,000
공설공원묘지 및 납골당 운영 147,254 81,192 66,062
101 인건비 56,113 0 56,113
04 기간제근로자등보수 56,113 0 56,113
○ 공설공원묘지 잡초제거 인부임 (예초기사용)
16,20090,000원*15명*12월
- 280 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공설공원묘지 방역인부임
3,780
○ 수목전지작업 인부임 6,300
○ 공설공원묘지 관리인부임 29,833
― 기 본 급 15,372
― 상 여 금 5,124
― 시간외수당 915
― 명절휴가비 600
― 교 통 비 1,200
― 유급휴일수당 3,172
― 연차수당 610
― 4대 보험료 1,440
― 퇴 직 금 1,400
63,000원*2명*10일*3회
63,000원*5명*20일
61,000원*1명*252일
15,372,000원*4/12
7,625원*1명*10시간*12월
300,000원*1명*2회
100,000원*1명*12월
61,000원*1명*52일
61,000원*1명*10일
120,000원*1명*12월
1,400,000원*1명
201 일반운영비 22,817 21,640 1,177
01 사무관리비 378 8,420 △8,042
○ 명절 및 한식날 비상근무자 급량비
378420,000원*90/100
02 공공운영비 22,439 13,220 9,219
○ 무인경비 및 CCTV 용역비
1,710
○ 우편요금 1,900
○ 전기요금 8,550
○ 위성방송요금 399
○ 관리사무소 연료비
1,900
○ 공설장사시설 시설장비유지관리
7,980
150,000원*12월*95/100
2,000,000원*95/100
750,000원*12월*95/100
35,000원*12월*95/100
200,000원*2개소*5월*95/100
8,400,000원*95/100
206 재료비 10,000 10,000 0
01 재료비 10,000 10,000 0
○ 공설장사시설 관리자재 및 제초제 구입
8,000
○ 공설장사시설 제초작업 유류대
2,000
10,000원*10종*80병
2,000원*1,000ℓ
401 시설비및부대비 12,000 12,000 0
01 시설비 12,000 12,000 0
○ 공설장사시설 유지관리 보수
12,0006,000,000원*2회
405 자산취득비 1,900 3,000 △1,100
01 자산및물품취득비 1,900 3,000 △1,100
○ 관리사무소 TV 구입 900
○ 공설공원묘지 장비 구입(톱, 콤푸레셔) 1,000
802 반환금기타 44,424 34,552 9,872
03 과오납금등 44,424 34,552 9,872
- 281 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공설공원묘지 사용계약 해지반환금 44,424
노인복지업무추진 5,200 4,360 840
202 여비 5,200 4,360 840
01 국내여비 5,200 4,360 840
○ 노인복지팀 출장여비 4,200
○ 노인시설점검, 경로당관리,묘지관리 출장등 1,000
70,000원*5명*12월
노인일자리공동작업장 확충 40,000 0 40,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 노인일자리 공동작업장 신축 40,000
삼례 새참수레 증축공사 50,000 0 50,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○ 삼례 새참수레 증축공사 50,000
어르신 목욕지원사업 30,000 0 30,000
301 일반보상금 30,000 0 30,000
01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000
○ 어르신 목욕지원사업 30,000
여성가족지원 3,411,375 3,255,551 155,824
국 1,131,164
기 81,820
도 404,036
군 1,794,355
여성개발지원 12,870 12,660 210
201 일반운영비 5,670 6,300 △630
01 사무관리비 5,670 6,300 △630
○ 성희롱 및 양성평등 교육
1,422
○ 여성 가족 업무 현수막 제작
675
○ 여성 가족 업무 홍보물 제작(리후렛 및 안내
책자) 1,395
○ 전산 소모품 구입 2,178
1,580,000원*90/100
50,000원*15개*90/100
1,550,000원*90/100
2,420,000원*90/100
202 여비 7,200 6,360 840
01 국내여비 7,200 6,360 840
○ 여성보육팀 출장여비 4,200
○ 한부모복지시설 및 건강가정다문화가족지원
센터 점검 등 여성가족업무추진 출장 3,000
70,000원*5명*12월
여성단체 역량강화 사업(보조) 80,000 109,000 △29,000
도 3,500
군 76,500
- 282 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 80,000 109,000 △29,000
도 3,500
군 76,500
02 민간경상사업보조 80,000 109,000 △29,000
○ 여성단체 역량강화사업 80,000
도 3,500
군 76,500
완주군 여성단체협의회 운영비 지원 60,000 0 60,000
307 민간이전 60,000 0 60,000
03 민간단체법정운영비보조 60,000 0 60,000
○ 완주군 여성단체협의회 운영비 60,000
아이낳기 좋은세상(보조) 5,000 5,000 0
도 1,000
군 4,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 1,000
군 4,000
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
○ 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 5,000
도 1,000
군 4,000
완주군 가족문화교육원 운영 79,100 342,000 △262,900
201 일반운영비 45,100 26,000 19,100
01 사무관리비 13,500 15,000 △1,500
○ 가족문화교육원 운영 13,50015,000,000원*90/100
02 공공운영비 26,600 6,000 20,600
○ 가족문화교육원 운영 26,60028,000,000원*95/100
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○ 가족문화교육원 학습발표회 5,000
206 재료비 10,000 10,000 0
01 재료비 10,000 10,000 0
○ 가족문화교육원 프로그램운영 재료 10,000
301 일반보상금 24,000 24,000 0
09 행사실비보상금 4,000 24,000 △20,000
○ 가족문화교육원 학습발표회 참가자 보상 4,000
11 기타보상금 20,000 0 20,000
○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 20,000
아동여성안전지역연대운영(보조) 7,000 7,240 △240
국 3,500
도 1,750
군 1,750
201 일반운영비 7,000 7,240 △240
- 283 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 3,500
도 1,750
군 1,750
01 사무관리비 7,000 7,240 △240
○ 아동여성보호 지역연대 운영 사업 7,000
국 3,500
도 1,750
군 1,750
아동안전지도 제작(보조) 2,400 3,668 △1,268
국 1,200
도 600
군 600
307 민간이전 2,400 3,668 △1,268
국 1,200
도 600
군 600
11 사회복지사업보조 2,400 3,668 △1,268
○ 아동안전지도 제작 2,400
국 1,200
도 600
군 600
가정폭력 피해자 지원(보조) 628 628 0
국 440
도 94
군 94
301 일반보상금 628 628 0
국 440
도 94
군 94
01 사회보장적수혜금 628 628 0
○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료
비지원 628
국 440
도 94
군 94
성폭력피해자 지원(보조) 2,634 2,634 0
국 1,844
도 395
군 395
301 일반보상금 2,634 2,634 0
국 1,844
도 395
군 395
01 사회보장적수혜금 2,634 2,634 0
○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 2,634
국 1,844
도 395
군 395
- 284 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
아이돌봄지원(보조) 451,660 409,857 41,803
국 316,162
도 54,199
군 81,299
307 민간이전 451,660 409,857 41,803
국 316,162
도 54,199
군 81,299
05 민간위탁금 270,995 242,502 28,493
○ 아이돌보미 사업(정부지원금) 270,995
국 189,697
도 32,519
군 48,779
11 사회복지사업보조 180,665 167,355 13,310
○ 아이돌보미 사업(운영비) 180,665
국 126,465
도 21,680
군 32,520
저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 299,400 290,400 9,000
국 239,520
도 29,940
군 29,940
301 일반보상금 299,400 290,400 9,000
국 239,520
도 29,940
군 29,940
01 사회보장적수혜금 299,400 290,400 9,000
○ 한부모가족 아동양육비지원 288,000
국 230,400
도 28,800
군 28,800
○ 한부모가족 추가 아동양육비지원 6,000
국 4,800
도 600
군 600
○ 한부모가족 중고생 학용품비 지원 3,000
국 2,400
도 300
군 300
○ 한부모가족 생활보조금 지원 2,400
국 1,920
도 240
군 240
청소년 한부모 자립지원사업(보조) 14,480 7,500 6,980
국 11,584
도 1,158
군 1,738
301 일반보상금 14,480 7,500 6,980
- 285 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 11,584
도 1,158
군 1,738
01 사회보장적수혜금 14,480 7,500 6,980
○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 10,200
국 8,160
도 816
군 1,224
○ 청소년 한부모 자립촉진수당 1,200
국 960
도 96
군 144
○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 3,080
국 2,464
도 246
군 370
저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 144,250 143,500 750
도 43,275
군 100,975
301 일반보상금 144,250 143,500 750
도 43,275
군 100,975
01 사회보장적수혜금 144,250 143,500 750
○ 저소득한부모가정 생활자립지원 144,250
도 43,275
군 100,975
저소득한부모가정 자녀교육비 지원(보조) 10,000 10,000 0
도 5,000
군 5,000
301 일반보상금 10,000 10,000 0
도 5,000
군 5,000
01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0
○ 한부모가족자녀 교육비 지원 10,000
도 5,000
군 5,000
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 6,000 6,000 0
국 3,000
도 1,200
군 1,800
307 민간이전 6,000 6,000 0
국 3,000
도 1,200
군 1,800
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 6,000
국 3,000
- 286 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,200
군 1,800
한부모가족복지시설 운영비(보조) 317,652 315,102 2,550
도 47,648
군 270,004
307 민간이전 317,652 315,102 2,550
도 47,648
군 270,004
10 사회복지시설법정운영비보조 317,652 315,102 2,550
○ 모자복지시설 운영비 317,652
도 47,648
군 270,004
한부모가족복지시설 종사자 특별수당(보조) 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 9,000 0
○ 한부모가족복지시설 종사자 특별수당 9,000
도 2,700
군 6,300
한부모복지시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) 24,000 24,000 0
도 3,600
군 20,400
301 일반보상금 24,000 24,000 0
도 3,600
군 20,400
01 사회보장적수혜금 24,000 24,000 0
○ 모자복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000
도 3,600
군 20,400
한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,300 5,400 900
도 1,890
군 4,410
307 민간이전 6,300 5,400 900
도 1,890
군 4,410
11 사회복지사업보조 6,300 5,400 900
○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,300
도 1,890
군 4,410
한부모가족복지시설 세대 김장비(보조) 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
307 민간이전 2,000 2,000 0
- 287 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 600
군 1,400
11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0
○ 한부모가족복지시설 세대 김장비 2,000
도 600
군 1,400
유모차 무상대여(보조) 1,000 1,000 0
도 300
군 700
307 민간이전 1,000 1,000 0
도 300
군 700
11 사회복지사업보조 1,000 1,000 0
○ 유모차 무상대여사업 1,000
도 300
군 700
다자녀가정 양육비 지원 489,600 400,000 89,600
301 일반보상금 489,600 400,000 89,600
01 사회보장적수혜금 489,600 400,000 89,600
○ 다자녀가정 양육비 지원
489,600100,000원*408명*12월
저출산 대응기반 조성(보조) 18,500 18,500 0
도 700
군 17,800
201 일반운영비 7,000 7,000 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○ 육아 품앗이 활동지원 물품 구입 4,000
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○ 육아 품앗이 나눔장터 3,000
301 일반보상금 11,500 11,500 0
도 700
군 10,800
01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0
○ 육아용품 지원 3,500
도 700
군 2,800
11 기타보상금 8,000 0 8,000
○ 육아 품앗이 활동지원 8,000
양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,464 1,575 △111
도 488
군 976
201 일반운영비 1,464 1,575 △111
도 488
군 976
- 288 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,464 1,575 △111
○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,464
도 488
군 976
건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 310,410 305,134 5,276
국 175,205
도 40,562
군 94,643
307 민간이전 310,410 305,134 5,276
국 175,205
도 40,562
군 94,643
10 사회복지시설법정운영비보조 310,410 305,134 5,276
○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 270,410
국 135,205
도 40,562
군 94,643
○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 추가사업
비 40,000
국 40,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 76,860 117,150 △40,290
국 53,802
도 7,686
군 15,372
307 민간이전 76,860 117,150 △40,290
국 53,802
도 7,686
군 15,372
11 사회복지사업보조 76,860 117,150 △40,290
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지
원 76,860
국 53,802
도 7,686
군 15,372
다문화가족자녀 언어발달 지원 60,258 58,912 1,346
국 42,181
도 6,026
군 12,051
307 민간이전 60,258 58,912 1,346
국 42,181
도 6,026
군 12,051
11 사회복지사업보조 60,258 58,912 1,346
○ 언어발달지원(이주여성) 60,258
국 42,181
도 6,026
군 12,051
- 289 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
결혼이민자 통번역서비스(보조) 44,448 36,612 7,836
국 31,113
도 4,445
군 8,890
307 민간이전 44,448 36,612 7,836
국 31,113
도 4,445
군 8,890
11 사회복지사업보조 44,448 36,612 7,836
○ 결혼이민자 통번역서비스 44,448
국 31,113
도 4,445
군 8,890
다문화가족 한국어교육 운영지원 22,162 22,162 0
국 15,513
도 2,216
군 4,433
307 민간이전 22,162 22,162 0
국 15,513
도 2,216
군 4,433
11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0
○ 한국어교육 운영지원 22,162
국 15,513
도 2,216
군 4,433
글로벌 마을학당 사업(보조) 106,190 57,990 48,200
도 42,476
군 63,714
307 민간이전 106,190 57,990 48,200
도 42,476
군 63,714
11 사회복지사업보조 106,190 57,990 48,200
○ 글로벌 마을학당 사업 106,190
도 42,476
군 63,714
건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지
수당 지원(보조)
48,289 44,875 3,414
도 17,228
군 31,061
307 민간이전 48,289 44,875 3,414
도 17,228
군 31,061
10 사회복지시설법정운영비보조 48,289 44,875 3,414
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 27,409
도 10,964
군 16,445
- 290 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 다문화가족지원센터 직원 복지수당 20,880
도 6,264
군 14,616
다문화가족 고향나들이 사업(보조) 40,000 32,000 8,000
도 6,400
군 33,600
307 민간이전 40,000 32,000 8,000
도 6,400
군 33,600
11 사회복지사업보조 40,000 32,000 8,000
○ 다문화가족 고향나들이 사업 40,000
도 6,400
군 33,600
결혼이민자 직업훈련교육 지원(보조) 9,500 9,000 500
도 3,800
군 5,700
307 민간이전 9,500 9,000 500
도 3,800
군 5,700
11 사회복지사업보조 9,500 9,000 500
○ 결혼이민자 직업훈련 9,500
도 3,800
군 5,700
다문화 청소년 진로지원 7,000 7,000 0
도 2,800
군 4,200
307 민간이전 7,000 7,000 0
도 2,800
군 4,200
11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0
○ 다문화 청소년 진로지원사업 7,000
도 2,800
군 4,200
결혼이민자 학비 지원(보조) 2,000 2,500 △500
도 800
군 1,200
307 민간이전 2,000 0 2,000
도 800
군 1,200
11 사회복지사업보조 2,000 0 2,000
○ 결혼이민자 학비 지원 2,000
도 800
군 1,200
이주여성 국제운송비 지원 10,000 5,000 5,000
307 민간이전 10,000 5,000 5,000
- 291 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 10,000 5,000 5,000
○ 이주여성 국제운송비 지원 10,000
공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0
국 28,000
도 4,800
군 7,200
101 인건비 27,600 20,000 7,600
국 19,320
도 3,312
군 4,968
04 기간제근로자등보수 27,600 20,000 7,600
○ 공동육아나눔터 관리운영 인부 27,600
국 19,320
도 3,312
군 4,968
201 일반운영비 7,000 10,000 △3,000
국 4,900
도 840
군 1,260
01 사무관리비 6,000 8,000 △2,000
○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 6,000
국 4,200
도 720
군 1,080
02 공공운영비 1,000 2,000 △1,000
○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 1,000
국 700
도 120
군 180
301 일반보상금 5,400 10,000 △4,600
국 3,780
도 648
군 972
11 기타보상금 5,400 0 5,400
○ 공동육아나눔 강사 수당 및 나눔장터 5,400
국 3,780
도 648
군 972
다문화가족 행복지원사업 16,480 10,000 6,480
201 일반운영비 6,480 0 6,480
01 사무관리비 6,480 0 6,480
○ 다문화가족 작명 지원 운영 (주민참여예산)
6,4807,200,000원*90/100
301 일반보상금 10,000 10,000 0
09 행사실비보상금 2,000 10,000 △8,000
- 292 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 다문화가족 읍면 네트워크 활성화사업 2,000
11 기타보상금 8,000 0 8,000
○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 8,000
새일센터 지정운영(보조) 314,020 217,772 96,248
국 208,100
도 52,960
군 52,960
307 민간이전 314,020 54,000 260,020
국 208,100
도 52,960
군 52,960
05 민간위탁금 314,020 0 314,020
○ 새일여성인턴 54,000600,000*5개월*18명
국 43,200
도 5,400
군 5,400
○ 직업교육훈련 69,78023,260,000*3개과정
국 69,780
○ 여성창업지원 25,9442,162,000*12개월*1명
국 12,972
도 6,486
군 6,486
○ 비정규직처우개선 13,8002,760,000*5명
국 6,900
도 3,450
군 3,450
○ 성과운영비 14,720
국 7,360
도 3,680
군 3,680
○ 사업관리및사후관리 32,000
국 16,000
도 8,000
군 8,000
○ 취업설계사 인건비 103,77625,944,000*4명
국 51,888
도 25,944
군 25,944
새일센터 지정운영(자체) 32,000 35,000 △3,000
도 11,800
군 20,200
307 민간이전 32,000 0 32,000
도 11,800
군 20,200
05 민간위탁금 32,000 0 32,000
○ 여성취업인식전환교육 3,000
도 1,500
군 1,500
- 293 -
부서: 사회복지과
정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현
단위: 여성가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 기업체네트워크구축사업 3,000
도 1,500
군 1,500
○ 여성친화기업 환경개선사업 5,000
도 2,500
군 2,500
○ 취업설계사 등 활동비
21,000250,000원*12개월*7명
도 6,300
군 14,700
새일센터 지정운영 75,000 0 75,000
307 민간이전 75,000 0 75,000
05 민간위탁금 75,000 0 75,000
○ 새일센터 운영 인건비 75,000
― 센 터 장 36,000
― 전담인력 27,600
― 명절휴가비 (센터장) 3,000
― 명절휴가비 (전담인력) 600
― 활 동 비 7,800
일가정양립지원 종합상담센터 운영 70,000 0 70,000
307 민간이전 70,000 0 70,000
05 민간위탁금 70,000 0 70,000
○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 70,000
경력단절여성 취업지원(보조) 81,820 75,000 6,820
기 81,820
307 민간이전 81,820 0 81,820
기 81,820
05 민간위탁금 81,820 0 81,820
○ 직업상담사 인건비 42,67221,336,000원*2명
기 42,672
○ 집단상담프로그램운영비 33,62816,814,000원*2명
기 33,628
○ 직업상담사 정규직처우개선비
5,5202,760,000원*2명
기 5,520
행정운영경비(사회복지과) 85,830 90,620 △4,790
기본경비 85,830 90,620 △4,790
기본경비 85,830 90,620 △4,790
201 일반운영비 43,110 50,600 △7,490
01 사무관리비 34,560 39,600 △5,040
○ 사무관리비 34,56038,400,000원*90/100
02 공공운영비 8,550 11,000 △2,450
- 294 -
부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공공운영비 8,5509,000,000원*95/100
202 여비 37,800 35,640 2,160
01 국내여비 37,800 35,640 2,160
○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월
203 업무추진비 4,920 4,380 540
04 부서운영업무추진비 4,920 4,380 540
○ 사회복지과운영 업무추진비 4,920410,000원*12월
재무활동(사회복지과) 837,697 739,679 98,018
내부거래지출 837,697 739,679 98,018
내부거래지출 837,697 739,679 98,018
701 기타회계등전출금 837,697 739,679 98,018
01 기타회계전출금 837,697 739,679 98,018
○ 의료보호비특별회계 전출금 837,697
- 295 -