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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERODE LAS EMPRESAS DE
LA REGIÓN DE MURCIA2004-2007
Consejería de Economía y HaciendaDirección General de Economía y Planificación
Edita: Consejería de Economía y Hacienda.Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Elabora: Dirección General de Economía y Planificación.Servicio de Estudios y Coyuntura Económica.Avda. Teniente Flomesta, s/n -3ª Planta Anexo.30071-MURCIA.Telf. 968362054Fax. 968362052
Equipo de trabajo:Mar Iniesta Andreu (Coordinación)Ana Guadalupe Martínez Escribano (Análisis)Miguel Angel Gimeno Arróniz (Fotocomposición)
© Copyright/Derechos reservados. (Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente).
La información contenida en esta publicaciónpuede consultarse en la dirección de Internet:
http://www.carm.es/econet/Esta publicación también está disponible ensoporte informático
I N D I C E
METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS . . . . . . . . . . . . .15
CUADROS:
A. Información Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
B. Datos estructurados por sectores económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
C. Datos estructurados por Comarcas/Áreas de Salud. . . . . . . . . . . . . . .93
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115Noroeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Altiplano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135Vega del Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 3
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 7
Metodología
METODOLOGÍA
El análisis económico-financiero de las empresas no financieras de la Regiónse realiza en base a las cuentas anuales que se depositan en el Registro Mercantilde Murcia.
Estas cuentas, formadas por Balance de situación, cuenta de pérdidas yganancias y memoria, conforman la base de datos que sirve de punto de partidapara la realización de este estudio, siendo uno de los objetivos, mantenerla actuali-zada y con la información lo más homogeneizada posible.
En lo que se refiere a la actividad, cada empresa tiene asignado un código dela CNAE-93, prevaleciendo aquella actividad declarada como principal. En base aeste código se realiza el análisis y los cuadros por sectores (Cuadro 1).
Previamente a la realización de nuestro estudio, pasamos a la totalidad de lasempresas una batería de test que permite depurar la información obtenida en elRegistro. Este proceso nos permite garantizar una mayor calidad en la informaciónfinal que se facilita, si bien nos obliga a prescindir de aquellas empresas que incu-rren en claras incoherencias contables.
Tras efectuar la depuración y homogeneización de los datos, se analiza laestructura económico-financiera de las empresas, de cara a analizar el porcentaje derendimiento conseguido con el capital propio disponible, al mismo tiempo que seestudia la garantía que presentan de cara al grado de estabilidad que las haga per-durar.
La situación de las empresas murcianas se analiza desde un punto de vistaestático y desde un punto de vista dinámico. En el estático, tomamos como base lasituación en un momento dado y comparamos diversas magnitudes de sus estadoscontables sin tener en cuenta el tiempo, analizando la estructura. En el dinámico,consideramos la situación de la empresa en momentos diferentes y se analiza laevolución.
Los valores de los ratios que aquí presentamos, habrán de ser consideradoscomo un instrumento de análisis, y como una base para seleccionar puntos concre-tos que deberán ser estudiados más a fondo, y cuando citamos valores estándar,son orientativos, debiendo ser sometidos a las revisiones que en cada caso concre-to se estimen necesarias en función de las características concretas de la empresaen ese momento.
En este estudio utilizamos, por vez primera, valores medios, por lo que losdatos absolutos de las cuentas contables van divididos por el número de empresas
a los que hacen referencia para cada uno de los años del estudio. Los valores de losratios que aquí presentamos, habrán de ser considerados como un instrumento deanálisis, y como una base para seleccionar puntos concretos que deberán ser estu-diados más a fondo, y cuando citamos valores estándar, son orientativos, debiendoser sometidos a las revisiones que en cada caso concreto se estimen necesarias enfunción de las características concretas de la empresa en ese momento.
En este estudio utilizamos, por vez primera, valores medios, por lo que losdatos absolutos de las cuentas contables van divididos por el número de empresasa los que hacen referencia para cada uno de los años del estudio.
8 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Metodología
Agricultura, Ganadería y Pesca 01 (excepto 014), 02 y 05
IndustriaMateriales de construcción y otros minerales no metálicos 14 y 26Industria química 24Fabricación de productos metálicos 28Maquinaria, material eléctrico y electrónico 29, 30, 31, 32 y 33Material de transporte 34 y 35Industria alimentaria (excepto preparación y conservaciónde frutas y hortalizas) 15 y 16 (excepto 153)Preparación y conservación de frutas y hortalizas 153Textil y vestido 17, 181 y 182Cuero y artículos de piel 191, 192 y 183Calzado 193Industria de la madera (excepto mueble) 20 (excepto 2052)Fabricación de muebles 361Papel, artes gráficas y edición 21 y 22Plástico y caucho 25Otros industrias 10, 11, 12, 13, 2052, 23, 27, 36,
(excepto 361), 37, 40 y 41
ConstrucciónConstrucción 45
ServiciosComercio al por mayor (excepto vehículos de motor) 51Comercio al por menor (excepto vehículos de motor) 52 (excepto 527) y 505Hostelería 55Transportes 60, 61, 62 y 63Servicios a las empresas 671, 711, 712, 713, 72, 74 (excepto
74841, 7481) y 014Otros servicios 50, (excepto 505), 527, 64, 672, 70,
714, 73, 74841, 7481, 80, 85, 90, 92 y 93
Actividades no tratadas 65, 66, 75, 91, 95 y 99
RAMAS DE ACTIVIDAD CORRESPONDENCIA CON CNAE-93
CUADRO 1CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
AMBITO DEL ESTUDIO
A la fecha en que se cerró la carga de datos para la realización de este estu-dio (abril de 2010), el número total de empresas que había presentado sus datos enel Registro y que superan los test a los que se les someten asciende a 38.772 entodo el período estudiado.
ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
El libro se estructura dos bloques. En el primero, "ANÁLISIS ECONÓMICO -FINANCIERO DE LAS EMPRESAS", se realiza un estudio de los estados financie-ros de la empresa media murciana, y el segundo bloque, "CUADROS", contiene lainformación obtenida de la base de datos que compone la Central de Balances, divi-didos a su vez en tres apartados: A "Información global", B "Información estructurapor Sectores Económicos" y C "Información estructurada por Comarcas/Áreas deSalud".
En cada apartado se aportan datos identificativos con el número de empresasque lo componen por municipios y año, junto a los datos económicos.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 9
Metodología
Murcia Cartagena Lorca Noroeste AltiplanoVega del SeguraComarca Oriental
CUADRO 2MUNICIPIOS POR COMARCAS EN BASE A LAS ÁREAS DE SALUD
Albudeite Cartagena Águilas Bullas Jumilla AbanillaAlcantarilla Fuente-Alamo Aledo Calasparra Yecla AbaránAlhama Mazarrón Lorca Caravaca Alguazasde Murcia San Javier Puerto de la Cruz ArchenaBeniel San Pedro Lumbreras Cehegín BlancaCampos del Pinatar Totana Moratalla Ceutídel Río Torre-Pacheco CiezaLibrilla Unión (La) FortunaMula Alcázares (Los) LorquíMurcia Molina de SeguraPliego OjósSantomera Ricote
Torres de CotillasUleaVillanueva delRío Segura
10 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Metodología
A estos efectos, se trabaja con las cuentas y los ratios que a continuación sedetallan:
1- El balance.
Se realiza un estudio del balance separando, su activo y su pasivo yagrupando los diversos elementos que lo integran en masas patrimoniales, ordenadas de menor a mayor grado de liquidez en el activo yde menor a mayor exigibilidad en el caso del pasivo.
El balance de situación aparece con el peso específico de cada unade las diferentes masas patrimoniales, junto con una representacióngráfica de éstas cada año que lo conforman, lo que proporciona unaclara visión de la estructura de los diferentes grupos de cuentas, asícomo del fondo de maniobra.
2- La cuenta de pérdidas y ganancias.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias nos muestra el Beneficio oPérdida de la empresa. Se acompaña una representación gráfica delpeso en porcentaje que sobre el volumen de ventas (aproximadas porlos Ingresos de Explotación) tienen los principales componentes delos gastos variables y fijos.
3- El estado del valor añadido.
A partir de los datos incluídos en la cuenta de pérdidas y gananciaselaboramos el EVA (Estado de Valor Añadido). Para ello deducimosde los ingresos, los consumos de materias primas y de mercancías,los servicios exteriores y los trabajos realizados por otras empresas.El resultado así obtenido ha de alcanzar para retribuir al personal, alas entidades de crédito, a los accionistas y para autofinanciarse.
4- La capacidad de autofinanciación.
Refleja el volumen total de fondos que han obtenido y su aplicación.
5- Ratios.
Se realiza un análisis en términos de ratios, tanto para las empresas totales como sólo para aquellas que han obtenido beneficio.
A. RATIOS FINANCIEROS
1. Ratios de Liquidez
1.1 Ratio de Disponibilidad Inmediata:
Tesorería Acreedores Corto Plazo - Provisiones para riesgos y gastos a C.P.
1.2. Ratio de Tesorería:
Deudores + Inv.Financ. Temporales + Tesorería Acreedores Corto Plazo -Provisiones para riesgos y gastos a C.P.
1.3. Ratio de Solvencia (coeficiente ácido):
Activo Circulante Acreedores Corto Plazo - Provisiones para riesgos y gastos a C.P.
2. Ratios de Endeudamiento
2.1. Ratio de Endeudamiento:
Total DeudasTotal Pasivo
2.2. Ratio de Autonomía:
Capitales Propios Total Deudas (brutas)
2.3. Ratio de Garantía:
Activo RealDeudas
2.4. Ratio de calidad de la deuda:
Deudas C.P. Total Deudas
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 11
Metodología
2.5.Ratio de devolución de los préstamos:
Bº Neto+ AmortizacionesPréstamos Recibidos
2.6. Ratio de gastos financieros sobre ventas:
Gastos FinancierosVentas
3. Ratios de gestión de cobro y pago
3.1. Plazo de Cobro:
Clientes + efectos a cobrarVentas
3.2. Plazo de pago:
ProveedoresCompras
3.3 Ratio de financiación de la inversión en clientes por proveedores:
ProveedoresClientes
B. RATIOS DE EFICIENCIA
1. Ratios de rotación de activos
1.1 Rotación del Activo Fijo:
VentasActivo Fijo
1.2. Rotación del Activo Circulante:
VentasActivo Circulante
12 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Metodología
C. RATIOS DE RENTABILIDAD
1. Ratio de rentabilidad financiera:
Bº neto antes de impuestosCapitales Propios
1.1 Tasa de participación del BAII neto en la cifra de negocios:
Bº neto antes de impuestosVentas
2. Ratio de rentabilidad económica:
Bº neto antes de impuestos+ Gastos FinancierosActivo Total
Finalmente presentamos una clasificación en base a las comarcas que con-forman la Región, y siguiendo la línea del estudio, se ofrecen para cada una de ellas,datos tanto identificativos como económicos.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 13
Metodología
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS 2004-2007
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En el período 2004-2007 se ha producido una ligera desaceleración de la acti-vidad de las empresas no financieras, según la información que se desprende de lascuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil. Así, el Valor Añadido Bruto alcoste de los factores creció un 6,3% en 2005, un 6,0% en 2006 y se desaceleróhasta el 3,5% en 2007, el último año estudiado. Este crecimiento en términos nomi-nales, pese a su tendencia desacelerada, presentaba todavía un ritmo considerableen 2007.
La desaceleración de dos puntos y medio en el crecimiento del VAB se haproducido en un contexto en el que los consumos intermedios se aceleraron hastael 6,6% en 2007 mientras los ingresos lo hacían algo más moderadamente y crecí-an un 6,0% anual en 2007, diferencia que motivó la desaceleración del VAB.
Por sectores, han sido las empresas del sector construcción las que han pre-sentado en 2007 el mayor crecimiento del Valor Añadido Bruto, seguidas de lasempresas industriales (10,6% y 4,9% anual respectivamente). Sólo la agriculturapresenta en 2007 descensos del VAB, apreciándose una fuerte recuperación de laindustria y en sentido contrario, una fuerte desaceleración en el sector servicios quepasa de un crecimiento de su VAB del 11,2% en 2006 al 1,0% en 2007.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 17
Análisis Económico-Financiero
% Tasa de variación anual del VAB coste factores, ingresos de explotación y consumos intermedios
6,0
3,53,0
6,0
2,3
6,6
0
1
2
3
4
5
6
7
2.006 2.007
VAB Ingresos de Explotación Consumos intermedios
A lo largo del período estudiado, los distintos costes han tenido un comporta-miento diferenciado:
- Por un lado, los gastos de personal en relación a los ingresos de explota-ción, han tenido una tendencia ligeramente al alza, al observarse que hanpasado de representar el 14,7% en 2005 a representar el 15,0% dos añosdespués.
- Los gastos financieros respecto a los ingresos de explotación tienentambién un comportamiento ascendente, en sintonía con la subida del tipo deinterés en estos años. Este ascenso, especialmente acentuado en 2007, seha debido a que los gastos financieros crecieron en 2007 de forma muchomás acentuada de lo que lo hicieron los ingresos de explotación (56,6% losgastos financieros frente al 6,0% de los ingresos).
- Por último, la presión fiscal medida como proporción entre el impuesto desociedades respecto a los ingresos de explotación, ha tenido una tendenciadescendente al haber pasado del 8,8% en 2005 al 7,2% en 2008.
En cuanto a la evolución de los principales ratios, el de rentabilidad financie-ra, crece fuertemente desde el 13% en 2005 al 33% en 2007, mientras que el de ren-tabilidad económica se incrementa a lo largo de todo el período estudiado y espe-cialmente en el último año 2007, pasando de una rentabilidad del 7% en 2006 a unarentabilidad del 11% en el último ejercicio.
18 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
Crecimiento anual del VAB por sectores
6,0
10,3
7,5
11,2
4,9
10,6
-7,3
1,0
-7,9
3,5
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0TO
TAL
Agric
ultu
ra
Indu
stria
Con
stru
cció
n
Ser
vici
os
%
2.0062.007
Del estudio de la trayectoria de las diversas partidas que conforman elBALANCE DE SITUACIÓN en el período que nos ocupa, el comportamiento de susmasas patrimoniales ha sido el siguiente:
Se ha efectuado una inversión creciente a lo largo del período estudiado,tanto en activo fijo como en circulante, siendo superior la efectuada en capitalcorriente o circulante. Esta inversión ha sido financiada recurriendo al endeuda-miento exterior en mayor grado que a los propios recursos. Durante los ejercicios2005 y 2006, los recursos ajenos a largo y a corto plazo experimentan tasas devariación muy similares, entorno a un 18%, desacelerándose fuertemente un añodespués los acreedores a largo plazo (10,1%), y algo más moderadamente los acre-edores a corto plazo (6,0%).
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 19
Análisis Económico-Financiero
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Mil
es d
e �
Activo FM Pasivo
Balance 2005
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2005 Miles de euros
Activo Fijo 737,35Inmovilizado 735,35
Activo Circulante 896,14Realizable 726,61Disponible 169,52
Total Activo 1.633,49
Pasivo Fijo 897,08No Exigible 394,31Exigible LP 471,85
Pasivo Circulante 736,40Exigible CP 736,40
Total Pasivo 1.633,49
Fondo Maniobra 159,74
2005 2006 2007
CUADRO 3
ratios de estructura de costes %Gastos de personal / ingresos de explotación 14,7 14,9 15,0Gastos financieros/ ingresos de explotación 2,2 2,7 4,0Presión fiscal: Impuesto sociedades / vab cf 8,8 10,0 7,2Otros Impuestos / VAB CF 0,08 0,05 0,03
Tipo interés de las deudas % (gastos financieros/ acreedores a CP y LP) 2,2 2,4 3,5Tipo interés operaciones principales financiación eurosistema % 2,0 2,8 3,9Rentabilidad económica típica % 6,0 7,0 11,0Rentabilidad financiera % 13,0 17,0 33,0
20 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Mil
es d
e �
Activo FM Pasivo
Balance 2006
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2006 Miles de euros
Activo Fijo 835,11Inmovilizado 835,11
Activo Circulante 1.063,76Realizable 871,96Disponible 191,81
Total Activo 1.898,88
Pasivo Fijo 1.025,85No Exigible 437,04Exigible LP 559,78
Pasivo Circulante 873,03Exigible CP 873,03
Total Pasivo 1.898,88
Fondo Maniobra 190,73
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Mil
es d
e �
Activo FM Pasivo
Balance 2007
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2007 Miles de euros
Activo Fijo 939,55Inmovilizado 939,55
Activo Circulante 1.131,03Realizable 945,99Disponible 185,04
Total Activo 2.070,58
Pasivo Fijo 1.144,83No Exigible 493,98Exigible LP 619,94
Pasivo Circulante 925,75Exigible CP 925,75
Total Pasivo 2.070,58
Fondo Maniobra 205,28
En 2007 aumentó la financiación de la inversión en base a los recursos pro-pios, al experimentar éstos un crecimiento del 13% anual, aunque si se analiza todoel período 2004-2007, los recursos propios van perdiendo representatividad dentrode las partidas que conforman el pasivo, pasando de un 25,8% en 2004 a un 23,9%en 2007.
Respecto a la estructura del pasivo, en el período estudiado 2004-2007, tantoel endeudamiento a corto como el endeudamiento a largo plazo han presentado unatendencia creciente.
El fondo de maniobra, que se define como activo circulante menos pasivo cir-culante y que mide en cierta forma el equilibrio patrimonial, durante el período 2005-2007 ha sido positivo aunque no muy elevado, lo que significa que las empresas tie-nen un excedente de las fuentes de financiación permanentes sobre las inmoviliza-ciones o inversiones a largo plazo. O lo que es igual, parte del activo corriente estáfinanciada por las fuentes de financiación permanentes, según puede apreciarse enlas tablas y gráficos siguientes.
En cuanto al grado de disponibilidad-exigibilidad, en términos de participaciónrespecto al total activo, el activo circulante supera al activo fijo en unos nueve pun-tos aproximadamente en 2007. En el pasivo ocurre a la inversa, superando el fijo alcirculante en algo más de diez puntos en el mismo año.
El resultado del ejercicio presenta una evolución positiva en el período consi-derado, presentando en 2007 un crecimiento anual del 182,7%.
Del análisis de la "capacidad de autofinanciación" se desprende que lasempresas han seguido una línea ascendente de reinversión de sus recursos, con uncrecimiento anual del 19,3% en 2005, del 53,3% en 2006 y del 128,2% en 2007.
Otras connotaciones que definen el perfil de nuestras empresas, son que el94,1% no supera los 3.600 miles de euros de volumen de negocio y el 85,1% tieneun activo inferior a 1.800 miles de euros en el año 2007.
En cuanto al análisis en términos de ratios, reseñar que el rendimiento obte-nido por las empresas de sus activos, ha ido disminuyendo a lo largo de los años delperíodo, pasando de un 1,68 a un 1,38 en el Activo Fijo y de un 1,46 a un 1,14 en elActivo Circulante.
Por contra la "rentabilidad financiera" se ha visto incrementada, pasando deun 0,13 inicial, a un 0,33 para 2007. El nivel de endeudamiento ha crecido y resultaexcesivo si atendemos a los valores que se entienden como aconsejables.Igualmente habrá que fijarse como objetivos mejorar la calidad de la deuda, asícomo el grado de autonomía financiera.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 21
Análisis Económico-Financiero
En cuanto al número de empresas enclavadas en cada uno de los sectores,es el de los Servicios el que absorbe mayor número de empresas, seguido por laConstrucción, Industria y Agricultura. En el sector de los Servicios destinados a laventa se encuentra el 65,8% de las empresas que han sido objeto de este análisis.
22 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
% Participación sectorial de las empresas estudiadas 2007
13,1%
16,7%
65,8%
0,5%3,8%
Actividades No Tratadas
Agricultura, Ganadería y Pesca
Industria
Construcción
Servicios destinados a la venta
INFORMACIÓN ESTRUCTURADA POR SECTORES ECONÓMICOS
AGRICULTURA
Según nuestros datos, las empresas agrícolas tienen un volumen de negocioque no supera los 3.600 miles de euros para un 95,2% de ellas y su activo está pordebajo de los 1.800 miles de euros para el 86,4%. Los municipios en los que mayo-ritariamente se asientan son Murcia, Lorca, Cartagena, Torre Pacheco y Aguilas.
La situación patrimonial de las empresas del sector agrario es equilibradapara todos los años del estudio, siguiendo una línea ascendente en su Fondo deManiobra, que presenta tasas de variación relevantes. Aunque la deuda a cortoplazo duplica a la financiación a largo plazo, salvo para el último ejercicio en que seacorta la diferencia, los recursos propios representados por Reservas y Beneficiosno distribuidos alcanzan un porcentaje considerable. Los resultados del ejercicio sonpositivos en cada uno de los años, pero en el último bajan considerablemente, lo quequeda reflejado con una tasa de variación del (90,3%).
En este año 2007, la capacidad de autofinanciación, también se ve disminui-da, presentando una tasa de variación negativa del 78,4%.
El valor añadido bruto presenta tasas de variación positivas en torno al 20%,salvo para 2007, año en el que rompe la línea creciente que seguía y baja en un7,9%.
Los ratios de liquidez, manifiestan una estrechez de tesorería. Los de endeu-damiento todavía se presentan dentro de los límites recomendados por diversosautores. Los ratios de rotación de los activos siguen una línea descendente, lo queindica una necesidad de invertir más en activos y por consiguiente también que seincrementan la cuantía de los recursos necesarios para financiarlos. La rentabilidadeconómica redunda en una pérdida de la productividad del activo.
INDUSTRIA
Del total de empresas que se han analizado, en este sector se encuadra el13,4%. Más del 80% de ellas tienen un volumen de negocio inferior a los 3.600 milesde euros y su cifra de activo no supera los 1.800 miles de euros para cada uno delos años.
En cuanto a la ubicación, prácticamente el 40% de las empresas industrialesse concentran en la comarca de Murcia. A esta comarca le siguen en número poraño, las comarcas "Vega del Segura-Comarca Oriental" y Cartagena donde se
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 23
Análisis Económico-Financiero
asienta un 15% aproximadamente.
Atendiendo a la correspondencia de sus masas patrimoniales, el capitalcorriente presenta cifras positivas en todos los años considerados, aunque en 2006desciende en más de un 50% para volver a crecer en 2007. La misma tendenciasigue el valor añadido bruto, por lo que su tasa de variación pasa de un 8% en 2005a un -7,3% en 2006, viéndose incrementado en el último año, con una variación del4,9%. En este último ejercicio mejora notablemente la capacidad de autofinanciaciónde las empresas industriales, hecho que queda reflejado en la disminución del ratiode endeudamiento que presenta una variación del -30% desde el primer año al últi-mo de este estudio, cifrándose en un 0,49 el de autonomía también mejora, pasan-do de un 0,44 en 2004 a un 1,04 en 2007. Sin embargo, el ratio que mide la calidadde la deuda, evidencia un empeoramiento de la misma.
Si nos fijamos en los gráficos de evolución de la inversión, se aprecia unmayor descenso del fijo respecto al circulante, un repunte del no exigible.
El ratio de rentabilidad económica se ve incrementado ejercicio tras ejercicio,pasando del 0,14 al 0,58, en el período que tomamos en este estudio. Esto indicauna mayor productividad del activo.
CONSTRUCCIÓN
El número de empresas clasificadas en este sector, supone aproximadamen-te un 17% del total de las empresas regionales en el período considerado. En estesector, atendiendo a su tamaño, predomina una empresa que se caracteriza por fac-turar anualmente un volumen de negocios inferior a 3.600 miles de euros y por tenerun activo que no supera los 1.800 miles de euros.
En cuanto a la composición del activo, el activo circulante está en torno al75% del total activo. La financiación se obtiene con un pasivo fijo que va creciendoen cada uno de los ejercicios, pasando del 39,2% en 2004, a un 45,8% en 2007. Elresto se obtiene mediante un pasivo circulante que sigue una tendencia inversa, yaque si en 2004 su porcentaje de participación en el total es del 60,8%, va decre-ciendo hasta el 54,2% en 2007. El capital circulante es por consiguiente positivo y vaincrementándose en cada uno de los ejercicios, lo que nos indica que la solvenciade este sector mejora en el período, mostrando una situación patrimonial equilibra-da.
El VAB muestra igualmente una tendencia al alza en estos años, siendo latasa de variación en el último ejercicio del 10,6%.
Los ingresos de explotación si bien siguen una línea creciente de sus valores,
24 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
tienen unas tasas de variación positivas y crecientes hasta 2006, para situarse en2007 en un 7,4%, 6 puntos por debajo de la tasa del año anterior.
El resultado del ejercicio pasa de una tasa de variación en 2005 del 3,1%, auna del 41,1% en 2007.
Los ratios financieros indican posibles problemas de liquidez y una excesivadependencia de la deuda externa, el volumen de gastos financieros sobre el de ven-tas nos da valores apropiados.
El mayor número de empresas se ubica entre Murcia y Cartagena.
SERVICIOS
Es el sector que abarca el mayor número de empresas, un 65,8% del total,predominando una empresa tipo cuyo volumen de negocio está por debajo de los3.600 miles de euros y cuyo activo no supera los 1.800 miles de euros.
La comparación de sus masas patrimoniales manifiesta que la cuantía delactivo circulante es creciente en el período, si bien su tasa de variación pasa de un60,1% para 2005 a un 6,1% en 2007. Por contra la participación del inmovilizado seve incrementada, pasando de una tasa de variación del 15,8% en 2005 a una varia-ción del 27,4% en 2007. El activo circulante supera al activo fijo en más del 50%, lle-gando al 60,9% en el año 2006. Las fuentes de financiación provienen principal-mente de recursos ajenos a corto plazo, con una participación entre el 47% y el 50%,le siguen los recursos ajenos a largo plazo, que pasan de una participación en el totalpasivo del 24,3% en 2004 a una del 35,1% en 2007. Siendo la tasa de variación deeste último año del 40,2%, 8 puntos por encima de la del ejercicio 2005. Los recur-sos propios van disminuyendo su participación, presentando en 2007 una tasa devariación del -5,7%.
El fondo de maniobra refleja una situación de equilibrio patrimonial, acredi-tando la existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las deudas con venci-miento a corto plazo.
La tasa de variación de los ingresos de explotación para 2007 es 4,3 puntossuperior a la del año precedente y 2,3 puntos inferior a la de 2005.
El VAB pasa de un 5,2% en 2005 hasta un 11,2% en 2006 para situarse en el1,0% en 2007.
Los ratios financieros denotan falta de liquidez y un excesivo endeudamiento.Los gastos financiero crecen a lo largo del período, situándose en 2007 en el 0,03,
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 25
Análisis Económico-Financiero
dato que se acerca al límite y que avisa de que habrá que ser más cuidadoso con elcoste de la deuda. La rentabilidad económica del final del período vuelve a nivelesde 2004.
El mayor número de empresas está emplazado en Murcia, Cartagena, Lorcay Vega del Segura, por ese orden.
26 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
INFORMACIÓN ESTRUCTURADA POR COMARCAS/ ÁREAS DE SALUD
COMARCA DE MURCIA
En Murcia se ubican el 41% de las empresas de esta Región, siendo la granmayoría inferiores a 3.600 miles de euros en su volumen de negocio anual.
Esta comarca agrupa los municipios de Albudeite, Alcantarilla, Alhama deMurcia, Beniel, Campos del Río, Librilla, Mula, Murcia, Pliego y Santomera.
Más del 80% están en el municipio de Murcia, y el sector predominante, es elde los Servicios, con un 70% de las empresas.
Tras analizar sus datos contables, se pueden resaltar las siguientes conside-raciones: el pasivo fijo presenta una línea descendente en cuanto a su porcentaje departicipación del total pasivo, mientras que en el circulante ocurre justamente lo con-trario, dentro del pasivo fijo se produce un crecimiento en los recursos obtenidos através de la deuda a largo plazo, mientras que la financiación obtenida vía recursospropios, va disminuyendo tanto en valores absolutos como en su relación con el totaldel pasivo.
El fondo de maniobra que en 2004 es positivo, va decreciendo año tras año,hasta alcanzar un valor negativo en 2007, año en el que el pasivo circulante superaal activo circulante.
El valor añadido bruto aunque se ve incrementado en cada uno de los años,lo hace mínimamente, siendo la tasa de variación para 2007 del 2,4%.
COMARCA DE CARTAGENA
En esta comarca se aglutinan los municipios de Cartagena, Fuente Alamo,Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, La Unión y LosAalcázares. En el de Cartagena es donde se ubica el 50% de las empresas.
En cuanto a su clasificación por ramas de actividad, predomina con más del50% de las empresas el sector Servicios, seguido por el de la Construcción.
La evolución de las principales masas patrimoniales es positiva hasta el ejer-cicio de 2007. En este año, en el activo tanto en el fijo como en el circulante se danpequeñas variaciones negativas, (0,8%) para el circulante y (7,8%) para el fijo; en elpasivo, por su parte permanece prácticamente invariable para el fijo, mientras queen el circulante la tasa de variación es mayor, -27,6%. El Fondo de Maniobra es posi-
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 27
Análisis Económico-Financiero
tivo y creciente para estos años.
El valor añadido bruto al coste de los factores, ofrece tasas de variación posi-tivas para los ejercicios 2005 y 2006, si bien esta última es inferior en 2 puntos a ladel año precedente. En 2007 cae ligeramente, dando como resultado una variacióndel -0,3%.
COMARCA DE LORCA
Agrupa los municipios de Aguilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana.De ellos el primer puesto en cuanto al número de empresas lo ocupa Lorca, con grandiferencia respecto al resto de municipios. Por sectores, el sector servicios agrupa ala mayor parte de las empresas, 2.628 en 2007, le sigue la construcción con 793.
En el lado del activo, predomina el circulante con una participación entre el62% y el 65% el fijo oscila en torno al 35%. Si observamos el origen de los fondosproviene en mayor medida del pasivo fijo, cuya participación pasa de un 53% iniciala un 58,8% en 2007. El Fondo de Maniobra sigue una línea positiva y ascendente,lo que evidencia el equilibrio patrimonial de las empresas de esta comarca.
El valor añadido bruto al coste de los factores sigue también una tendenciapositiva creciente, el VAB para 2007 es del 9,2%.
COMARCA DE NOROESTE
Esta comarca comprende los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca dela Cruz, Cehegín y Moratalla.
Casi el 40% de las empresas instalan su sede en Caravaca, municipio al quele siguen Bullas y Cehegín con el 20% aproximadamente, Calasparra con algo másdel 10% y finalmente Moratalla.
En cuanto a las áreas de actividad, predominan los “Servicios destinados a laventa” con 650 empresas en 2007, seguidos para este mismo año, de 271 empre-sas en la “Industria” y en tercer lugar lo ocupa la construcción con 261 empresas.
Del estudio de sus estados contables, cabe destacar que de sus activos, el34% es fijo y el 66% es circulante. En el pasivo también predomina el circulante conun 75,5% inicial que se reduce a un 51,7% para 2007, en el pasivo fijo ocurre lo con-trario su porcentaje inicial de participación es del 42,5% para acabar en 2007 con un48,3, además casi el 25% son “Recursos propios”.
El Fondo de Maniobra evoluciona en sentido creciente al igual que el VAB,que para 2007 tiene una tasa de variación del 9,1%.
28 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
COMARCA DE ALTIPLANO
El Altiplano comprende los municipios de Jumilla y Yecla. La mayoría de lasempresas pertenecen a los sectores de Servicios destinados a la venta y a laIndustria con 542 y 456 empresas en cada uno de ellos.
Después de analizar sus estados contables, podemos hacer las siguientesconsideraciones:
- el activo se desglosa en activo fijo con un peso del 40% y un activo circu-lante que asciende a un 60% de media en el período.
- en el pasivo, es el pasivo fijo el que alcanza un porcentaje superior al 60%,siendo el circulante algo inferior al 40%. Dentro del pasivo fijo son los “recursos pro-pios” la partida con mayor peso, eso unido a que el Fondo de Maniobra es positivoy creciente hasta 2006, demuestra que estas empresas se encuentran en una situa-ción de equilibrio patrimonial. En 2007 pese a seguir siendo positivo, el Fondo deManiobra pasa de un valor de 361 miles de euros a 273 miles de euros, dándose porconsiguiente una tasa de variación negativa.
El VAB presenta en 2005 una tasa de variación de 2,5%, para decrecer al añosiguiente, año en que la tasa de variación es del -9,3%. Si bien en el último año sevuelve a experimentar un crecimiento que se plasma en una tasa del 6,7%.
COMARCA VEGA DEL SEGURA
Comprende un elevado número de municipios, destacando entre ellos el deMolina de Segura, donde en el último año se ubican el 39% de las empresas de lacomarca, siendo similar este porcentaje para el resto de los años del estudio. Algomas del 60% de las empresas están clasificadas en el sector de los “Servicios des-tinados a la venta”. El 19% aproximadamente a la Construcción. Algo menos, el 17%aproximadamente a la Industria y el resto a la Agricultura.
En cuanto al análisis de sus estados contables, se observa una situaciónpatrimonial equilibrada, con un Fondo de Maniobra que marca una línea positiva cre-ciente. También lo hace su VAB, que para el último año del estudio presenta la tasade variación más alta de todas las comarcas, 9,3%, aunque le siguen para esemismo año,de muy cerca Lorca con un 9,2% y la Comarca del Noroeste con un9,1%.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 29
Análisis Económico-Financiero
30 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
Análisis Económico-Financiero
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007
ALTIPLANO
CARTAGENA
LORCA
MURCIA
NOROESTE
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL
Número de empresas por Comarcas
A. Información global
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 35
1. DATOS IDENTIFICATIVOS.
1.1. CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIOS.
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto-Lumbreras . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas (Las) . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Rio Segura . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO Y AÑO.
113 119 117 109153 155 168 179593 658 696 684
5 4 3 3797 861 875 842250 276 274 272
6 5 8 7123 127 128 124355 380 395 402268 297 339 335212 227 234 223
60 70 69 63223 258 270 264163 171 186 181
27 29 28 22471 488 509 489
3.569 3.791 3.909 3.731237 246 249 241181 210 241 227438 436 488 475110 119 131 133283 307 321 319403 477 656 501
54 63 70 612.182 2.327 2.516 2.484
289 315 334 338545 587 711 680
1.277 1.399 1.488 1.51360 68 79 87
259 278 290 2579.966 10.754 11.440 11.094
3 3 3 430 38 34 33
294 323 329 3339 7 7 7
645 700 727 691443 478 544 567324 345 361 362889 977 1.030 1.004369 407 412 390594 618 680 670
7 7 7 6162 187 192 193
18 19 18 17822 855 884 910
28.281 30.466 32.450 31.527
A. Información global
1.2 CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS.
1.3 CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO.
36 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007
ALTIPLANO . . . . . . . . . . .CARTAGENA . . . . . . . . . .LORCA . . . . . . . . . . . . . .MURCIA . . . . . . . . . . . . .NOROESTE . . . . . . . . . . .VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
Cuadro 1.2
1.225 1.332 1.540 1.4116.786 7.303 7.708 7.4573.669 3.931 4.229 4.178
12.029 12.979 13.730 13.2991.154 1.231 1.293 1.262
3.418 3.690 3.950 3.920
28.281 30.466 32.450 31.527
Cuadro 1.3a. En base al volumen de negocio
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
27.117 29.308 31.277 30.3311.312 1.382 1.526 1.487
294 332 379 407
28.723 31.022 33.182 32.225
2004 2005 2006 2007
Cuadro 1.3b. En base a la cifra del activo
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
25.485 27.198 28.544 27.3802.436 2.809 3.339 3.455
777 971 1.238 1.334
28.698 30.978 33.121 32.169
2004 2005 2006 2007
A. Información global
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 37
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
663,03 46,6 737,35 45,1 11,2 835,11 44,0 13,3 939,55 45,4 12,5663,03 46,6 737,35 45,1 11,2 835,11 44,0 13,3 939,55 45,4 12,540,30 2,8 40,77 2,5 1,2 44,70 2,4 9,6 49,71 2,4 11,2
358,95 25,2 378,85 23,2 5,5 416,86 22,0 10,0 463,95 22,4 11,3255,17 17,9 308,00 18,9 20,7 363,26 19,1 17,9 414,58 20,0 14,1
8,60 0,6 9,74 0,6 13,2 10,30 0,5 5,7 11,32 0,5 9,93,61 0,3 3,10 0,2 -14,1 2,96 0,2 -4,3 2,31 0,1 -22,0
5,00 0,4 6,64 0,4 32,9 7,33 0,4 10,4 9,01 0,4 22,8
760,67 53,4 896,14 54,9 17,8 1.063,76 56,0 18,7 1.131,03 54,6 6,3619,81 43,5 726,61 44,5 17,2 871,96 45,9 20,0 945,99 45,7 8,5314,43 22,1 379,92 23,3 20,8 473,66 24,9 24,7 541,97 26,2 14,4304,95 21,4 345,51 21,2 13,3 397,26 20,9 15,0 403,94 19,5 1,7
0,43 0,0 1,18 0,1 174,8 1,03 0,1 -12,3 0,09 0,0 -91,4140,86 9,9 169,52 10,4 20,3 191,81 10,1 13,1 185,04 8,9 -3,5
53,54 3,8 75,41 4,6 40,8 87,01 4,6 15,4 88,72 4,3 2,084,70 5,9 90,83 5,6 7,2 100,57 5,3 10,7 91,50 4,4 -9,02,62 0,2 3,29 0,2 25,6 4,22 0,2 28,4 4,82 0,2 14,2
1.423,70 100,0 1.633,49 100,0 14,7 1.898,88 100,0 16,2 2.070,58 100,0 9,0
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
A. Información global
38 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007
799,32 56,1 897,08 54,9 12,2 1.025,85 54,0 14,4 1.144,83 55,3 11,6367,41 25,8 394,31 24,1 7,3 437,04 23,0 10,8 493,98 23,9 13,0174,83 12,3 198,92 12,2 13,8 228,96 12,1 15,1 248,67 12,0 8,6100,50 7,1 96,37 5,9 -4,1 93,20 4,9 -3,3 70,46 3,4 -24,4
2,35 0,2 1,94 0,1 -17,6 1,69 0,1 -12,8 1,82 0,1 7,9159,28 11,2 183,89 11,3 15,5 212,15 11,2 15,4 264,05 12,8 24,5-70,32 -4,9 -103,04 -6,3 46,5 -127,01 -6,7 23,3 -135,77 -6,6 6,9
2,73 0,2 21,12 1,3 673,1 37,92 2,0 79,5 107,23 5,2 182,8
-1,96 -0,1 -4,87 -0,3 148,0 -9,88 -0,5 102,7 -62,49 -3,0 532,7
-0,01 0,0 -0,01 0,0 89,9 0,00 0,0 -72,5 0,00 0,0 -33,7
36,67 2,6 33,21 2,0 -9,4 36,33 1,9 9,4 39,21 1,9 7,9
1,20 0,1 1,20 0,1 0,0 5,90 0,3 390,9 6,53 0,3 10,70,49 0,0 0,78 0,0 59,8 0,88 0,0 11,7 0,88 0,0 0,30,23 0,0 0,30 0,0 31,2 0,53 0,0 75,8 0,89 0,0 69,4
397,16 27,9 471,85 28,9 18,8 559,78 29,5 18,6 619,94 29,9 10,73,72 0,3 6,49 0,4 74,6 7,85 0,4 20,9 12,07 0,6 53,8
393,44 27,6 465,36 28,5 18,3 551,93 29,1 18,6 607,87 29,4 10,1
624,38 43,9 736,40 45,1 17,9 873,03 46,0 18,6 925,75 44,7 6,0624,38 43,9 736,40 45,1 17,9 873,03 46,0 18,6 925,75 44,7 6,0624,38 43,9 736,40 45,1 17,9 873,03 46,0 18,6 925,75 44,7 6,0
1.423,70 100,0 1.633,49 100,0 14,7 1.898,88 100,0 16,2 2.070,58 100,0 9,0
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
A. Información global
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 39
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN. (Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE. (Valores medios)
0100200300400500600700800900
1.000
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
A. Información global
40 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.140,92 100,0 1.213,72 100,0 6,4 1.250,47 100,0 3,0 1.325,53 100,0 6,0
1.108,61 97,2 1.176,74 97,0 6,1 1.213,81 97,1 3,1 1.285,71 97,0 5,9
32,32 2,8 36,98 3,0 14,4 36,66 2,9 -0,8 39,82 3,0 8,6751,52 65,9 801,84 66,1 6,7 811,36 64,9 1,2 868,08 65,5 7,0171,31 15,0 178,28 14,7 4,1 186,51 14,9 4,6 199,43 15,0 6,9
30,93 2,7 33,79 2,8 9,3 34,88 2,8 3,2 36,49 2,8 4,6
3,74 0,3 3,97 0,3 6,1 3,57 0,3 -10,0 4,76 0,4 33,2166,94 14,6 175,48 14,5 5,1 188,46 15,1 7,4 197,91 14,9 5,0
16,49 1,4 20,42 1,7 23,8 25,70 2,1 25,8 18,97 1,4 -26,2
10,59 0,9 11,80 1,0 11,4 21,50 1,7 82,2 17,73 1,3 -17,6
0,79 0,1 1,04 0,1 31,0 0,74 0,1 -28,4 0,65 0,0 -11,8
23,07 2,0 26,45 2,2 14,7 33,83 2,7 27,9 52,98 4,0 56,6
0,91 0,1 0,63 0,1 -30,9 0,58 0,0 -7,3 1,02 0,1 74,7
0,14 0,0 0,46 0,0 231,1 0,26 0,0 -44,0 0,72 0,1 179,6
-12,72 -1,1 -14,70 -1,2 15,5 -12,43 -1,0 -15,5 -36,34 -2,7 192,4
16,62 1,5 18,18 1,5 9,4 38,71 3,1 112,9 140,24 10,6 262,3
0,19 0,0 0,42 0,0 117,9 0,65 0,1 54,6 0,16 0,0 -75,5
3,14 0,3 4,44 0,4 41,5 5,09 0,4 14,5 4,39 0,3 -13,84,97 0,4 8,21 0,7 65,1 5,19 0,4 -36,8 7,89 0,6 52,1
1,38 0,1 0,64 0,1 -53,6 1,89 0,2 194,4 1,57 0,1 -16,81,06 0,1 -13,78 -1,1 - -9,27 -0,7 -32,7 1,12 0,1 ..
1,60 0,1 2,31 0,2 44,6 2,51 0,2 8,9 1,97 0,1 -21,5
0,02 0,0 0,68 0,1 - 0,38 0,0 -44,2 0,01 0,0 -97,53,25 0,3 4,76 0,4 46,7 6,64 0,5 39,4 4,93 0,4 -25,8
1,52 0,1 1,41 0,1 -7,5 1,38 0,1 -1,7 2,85 0,2 105,8
18,86 1,7 36,51 3,0 93,6 49,88 4,0 36,6 143,37 10,8 187,5
22,63 2,0 42,24 3,5 86,7 63,15 5,1 49,5 126,00 9,5 99,5
19,71 1,7 20,92 1,7 6,1 25,10 2,0 20,0 18,72 1,4 -25,40,19 0,0 0,20 0,0 4,7 0,13 0,0 -31,0 0,08 0,0 -37,7
2,73 0,2 21,12 1,7 673,1 37,92 3,0 79,5 107,20 8,1 182,7
A. Información global
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007 41
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DEL VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.140,92 100,0 1.213,72 100,0 6,4 1.250,47 100,0 3,0 1.325,53 100,0 6,0
1.108,61 97,2 1.176,74 97,0 6,1 1.213,81 97,1 3,1 1.285,71 97,0 5,9
32,32 2,8 36,98 3,0 14,4 36,66 2,9 -0,8 39,82 3,0 8,6
918,46 80,5 977,32 80,5 6,4 999,82 80,0 2,3 1.065,99 80,4 6,6751,52 65,9 801,84 66,1 6,7 811,36 64,9 1,2 868,08 65,5 7,0166,94 14,6 175,48 14,5 5,1 188,46 15,1 7,4 197,91 14,9 5,0
222,46 19,5 236,40 19,5 6,3 250,65 20,0 6,0 259,53 19,6 3,5
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓNValores medios en miles d
Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2,73 7,8 21,12 50,8 673,1 37,92 59,5 79,5 107,20 73,7 182,718,86 54,1 36,51 87,8 93,6 49,88 78,2 36,6 143,37 98,5 187,5
-2,56 -7,3 15,17 36,5 -692,7 3,60 5,6 -76,3 -12,77 -8,8 -454,9
- - - - - - - - - - -
30,93 88,7 33,79 81,2 9,3 34,88 54,7 3,2 36,49 25,1 4,6
0,14 0,4 0,46 1,1 231,1 0,26 0,4 -44,0 0,72 0,5 179,6
17,50 50,2 3,69 8,9 -78,9 19,58 30,7 430,2 13,82 9,5 -29,4
18,86 54,1 36,51 87,8 93,6 49,88 78,2 36,6 143,37 98,5 187,5
1,06 3,1 -13,78 -33,1 .. -9,27 -14,5 -32,7 1,12 0,8 ..
37,42 107,3 26,42 63,5 -29,4 60,18 94,4 127,8 158,31 108,8 163,1
-2,56 -7,3 15,17 36,5 -692,7 3,60 5,6 -76,3 -12,77 -8,8 -454,9
- - - - - - - - - - -
34,86 100,0 41,59 100,0 19,3 63,78 100,0 53,3 145,54 100,0 128,2
A. Información global
42 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2004-2007
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,14 0,12 0,12 0,100,71 0,70 0,67 0,630,09 0,10 0,10 0,10
0,71 0,73 0,75 0,740,40 0,36 0,34 0,361,39 1,35 1,33 1,350,61 0,61 0,61 0,600,11 0,11 0,11 0,150,02 0,02 0,03 0,04
100,38 107,11 119,40 114,55496,95 549,56 644,84 650,05
3,34 3,48 3,59 3,80
1,68 1,61 1,47 1,381,46 1,31 1,14 1,14
0,13 0,17 0,20 0,33
0,05 0,06 0,08 0,14
0,05 0,06 0,07 0,11
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,15 0,14 0,14 0,120,80 0,83 0,82 0,810,09 0,12 0,11 0,12
0,66 0,68 0,67 0,610,50 0,48 0,50 0,631,50 1,47 1,49 1,620,69 0,60 0,61 0,640,15 0,15 0,16 0,250,01 0,02 0,02 0,03
94,41 101,12 112,97 105,23366,26 439,22 504,90 430,94
2,60 2,92 2,92 2,74
2,56 1,93 1,73 1,931,62 1,48 1,30 1,32
0,16 0,18 0,20 0,31
0,06 0,07 0,09 0,15
0,07 0,08 0,08 0,15
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 47
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y COMARCA
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto-Lumbreras . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas (Las) . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Rio Segura . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
3 3 2 319 21 20 2065 64 66 66
0 0 0 01 2 2 27 6 7 70 0 0 00 0 0 0
24 23 23 235 5 7 64 4 5 68 8 8 5
36 36 33 362 0 2 22 2 2 19 7 7 8
132 122 131 1208 8 9 103 3 3 2
23 21 20 193 3 3 3
59 63 57 5734 33 31 31
1 0 0 0194 200 202 195
4 4 3 357 54 51 4317 17 16 16
4 3 3 37 7 7 7
247 241 234 2230 0 0 02 2 2 2
26 30 29 271 1 1 1
51 48 48 4618 18 20 2011 11 11 9
117 117 122 11611 13 13 1150 50 54 53
1 1 1 14 4 4 30 0 0 06 6 6 6
1.276 1.261 1.265 1.212
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
48 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
2004 2005 2006 2007
ALTIPLANO . . . . . .CARTAGENA . . . . .LORCA . . . . . . . . . .MURCIA . . . . . . . . .NOROESTE . . . . . .VEGA DEL SEGURACOMA. ORIENTAL .
TOTAL . . . . . . . . . .
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS
40 39 37 37445 432 440 412335 344 351 341299 292 286 273
59 54 54 59
98 100 97 90
1.276 1.261 1.265 1.212
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
1.228 1.217 1.224 1.17648 47 41 4014 13 18 16
1.290 1.277 1.283 1.232
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
1.115 1.083 1.055 1.009129 147 169 162
43 46 56 59
1.287 1.276 1.280 1.230
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 49
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
834,13 54,3 940,64 52,7 12,8 1.197,14 55,6 27,3 1.304,32 55,5 9,0834,13 54,3 940,64 52,7 12,8 1.197,14 55,6 27,3 1.304,32 55,5 9,021,08 1,4 19,50 1,1 -7,5 21,83 1,0 12,0 27,29 1,2 25,1
587,89 38,3 647,39 36,3 10,1 787,28 36,6 21,6 822,53 35,0 4,5216,99 14,1 266,10 14,9 22,6 378,18 17,6 42,1 448,31 19,1 18,5
8,17 0,5 7,65 0,4 -6,3 9,85 0,5 28,7 6,18 0,3 -37,21,77 0,1 1,71 0,1 -3,5 2,36 0,1 38,4 1,34 0,1 -43,2
6,40 0,4 5,95 0,3 -7,1 7,49 0,3 25,9 4,84 0,2 -35,3
02,35 45,7 843,05 47,3 20,0 954,28 44,4 13,2 1.047,73 44,5 9,8556,53 36,2 645,29 36,2 15,9 672,85 31,3 4,3 783,87 33,3 16,5193,18 12,6 236,97 13,3 22,7 270,75 12,6 14,3 343,33 14,6 26,8363,61 23,7 407,88 22,9 12,2 402,11 18,7 -1,4 440,63 18,7 9,6
-0,26 0,0 0,44 0,0 .. -0,01 0,0 .. -0,09 0,0 ..145,82 9,5 197,76 11,1 35,6 281,43 13,1 42,3 263,86 11,2 -6,2
61,99 4,0 105,73 5,9 70,6 199,31 9,3 88,5 174,05 7,4 -12,780,38 5,2 88,06 4,9 9,6 75,21 3,5 -14,6 81,18 3,5 7,93,45 0,2 3,96 0,2 14,9 6,91 0,3 74,4 8,63 0,4 24,8
1.536,48 100,0 1.783,70 100,0 16,1 2.151,42 100,0 20,6 2.352,05 100,0 9,3
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
50 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
914,04 59,5 1.086,60 60,9 18,9 1.367,42 63,6 25,8 1.537,95 65,4 12,5586,14 38,1 665,14 37,3 13,5 888,18 41,3 33,5 898,40 38,2 1,2230,18 15,0 240,87 13,5 4,6 263,33 12,2 9,3 267,89 11,4 1,762,72 4,1 40,44 2,3 -35,5 74,80 3,5 85,0 77,69 3,3 3,95,20 0,3 6,37 0,4 22,3 4,52 0,2 -28,9 4,68 0,2 3,5
196,94 12,8 294,06 16,5 49,3 416,33 19,4 41,6 574,02 24,4 37,9-21,51 -1,4 -31,19 -1,7 45,0 -31,69 -1,5 1,6 -42,75 -1,8 34,9121,99 7,9 125,48 7,0 2,9 177,45 8,2 41,4 17,13 0,7 -90,3
-9,48 -0,6 -10,70 -0,6 12,9 -16,58 -0,8 55,0 -0,27 0,0 -98,4
0,10 0,0 -0,20 0,0 -297,0 0,00 0,0 -100,0 0,00 0,0
26,81 1,7 26,72 1,5 -0,3 31,22 1,5 16,8 31,30 1,3 0,3
0,54 0,0 0,46 0,0 -15,8 0,41 0,0 -10,0 0,44 0,0 6,70,02 0,0 2,16 0,1 - 2,15 0,1 -0,2 2,25 0,1 4,30,13 0,0 0,11 0,0 -11,6 -0,06 0,0 .. 0,00 0,0 ..
301,78 19,6 397,47 22,3 31,7 450,53 20,9 13,4 610,94 26,0 35,64,95 0,3 11,36 0,6 129,3 9,86 0,5 -13,2 26,41 1,1 167,7
296,83 19,3 386,11 21,6 30,1 440,67 20,5 14,1 584,54 24,9 32,6
622,44 40,5 697,10 39,1 12,0 784,00 36,4 12,5 814,09 34,6 3,8622,44 40,5 697,10 39,1 12,0 784,00 36,4 12,5 814,09 34,6 3,8622,44 40,5 697,10 39,1 12,0 784,00 36,4 12,5 814,09 34,6 3,8
1.536,48 100,0 1.783,70 100,0 16,1 2.151,42 100,0 20,6 2.352,05 100,0 9,3
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 51
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN. (Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0100200300400500600700800900
1.000
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
52 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Activo FM Pasivo
Balance 2005
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Activo FM Pasivo
Balance 2006
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Activo FM Pasivo
Balance 2007
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2005 Miles de euros
Activo Fijo 940,64Inmovilizado 940,64
Activo Circulante 843,05Realizable 645,29Disponible 197,76
Total Activo 1.783,70
Pasivo Fijo 1.086,60No Exigible 665,14Exigible LP 397,47
Pasivo Circulante 697,10Exigible CP 697,10
Total Pasivo 1.783,70
Fondo Maniobra 145,95
2006 Miles de euros
Activo Fijo 1.197,14Inmovilizado 1.197,14
Activo Circulante 954,28Realizable 672,85Disponible 281,43
Total Activo 2.151,42
Pasivo Fijo 1.367,42No Exigible 888,18Exigible LP 450,53
Pasivo Circulante 784,00Exigible CP 784,00
Total Pasivo 2.151,42
Fondo Maniobra 170,28
2007 Miles de euros
Activo Fijo 1.304,32Inmovilizado 1.304,32
Activo Circulante 1.047,73Realizable 783,87Disponible 263,86
Total Activo 2.352,05
Pasivo Fijo 1.537,95No Exigible 898,40Exigible LP 610,94
Pasivo Circulante 814,09Exigible CP 814,09
Total Pasivo 2.353,05
Fondo Maniobra 233,64
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
53 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.1996-2000
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.041,74 100,0 1.074,09 100,0 3,1 1.123,54 100,0 4,6 1.167,12 100,0 3,9
985,44 94,6 1.011,75 94,2 2,7 1.066,78 94,9 5,4 1.099,88 94,2 3,1
56,30 5,4 62,35 5,8 10,7 56,76 5,1 -9,0 67,24 5,8 18,5685,34 65,8 691,10 64,3 0,8 705,28 62,8 2,1 759,49 65,1 7,7151,23 14,5 162,55 15,1 7,5 177,10 15,8 8,9 178,07 15,3 0,5
41,04 3,9 41,87 3,9 2,0 44,02 3,9 5,1 44,90 3,8 2,0
1,92 0,2 3,18 0,3 66,0 1,92 0,2 -39,5 8,29 0,7 331,1163,01 15,6 173,56 16,2 6,5 187,31 16,7 7,9 194,83 16,7 4,0
-0,66 -0,1 2,06 0,2 .. 8,03 0,7 290,0 -18,46 -1,6 ..
10,36 1,0 14,68 1,4 41,6 67,08 6,0 357,1 50,12 4,3 -25,3
0,59 0,1 0,68 0,1 15,5 1,00 0,1 46,9 1,37 0,1 37,6
16,93 1,6 19,50 1,8 15,2 26,65 2,4 36,7 86,91 7,4 226,1
0,71 0,1 0,35 0,0 -50,8 0,69 0,1 98,3 1,05 0,1 51,2
-0,41 0,0 -0,14 0,0 -66,3 0,27 0,0 .. 3,04 0,3 -
-6,19 -0,6 -4,36 -0,4 -29,7 40,47 3,6 .. -39,51 -3,4 ..
151,44 14,5 132,36 12,3 -12,6 152,05 13,5 14,9 103,37 8,9 -32,0
0,00 0,0 0,01 0,0 - 0,02 0,0 161,4 0,05 0,0 171,9
3,67 0,4 5,16 0,5 40,6 4,39 0,4 -15,0 5,12 0,4 16,615,64 1,5 17,14 1,6 9,6 10,61 0,9 -38,1 14,83 1,3 39,8
0,43 0,0 1,76 0,2 304,7 1,18 0,1 -32,8 0,51 0,0 -56,80,40 0,0 -0,75 -0,1 -284,7 0,52 0,0 -169,7 1,33 0,1 155,5
1,85 0,2 2,15 0,2 16,6 1,59 0,1 -26,0 4,53 0,4 184,4
0,01 0,0 0,00 0,0 -100,0 0,01 0,0 0,01 0,0 -21,61,53 0,1 2,22 0,2 45,3 6,08 0,5 174,4 3,71 0,3 -39,0
1,35 0,1 1,95 0,2 44,6 1,11 0,1 -43,0 1,58 0,1 42,4
166,06 15,9 150,86 14,0 -9,2 158,92 14,1 5,3 112,72 9,7 -29,1
159,21 15,3 148,56 13,8 -6,7 207,42 18,5 39,6 54,74 4,7 -73,6
37,16 3,6 23,00 2,1 -38,1 29,92 2,7 30,1 37,59 3,2 25,70,05 0,0 0,07 0,0 40,4 0,06 0,0 -25,0 0,02 0,0 -68,5
121,99 11,7 125,48 11,7 2,9 177,45 15,8 41,4 17,13 1,5 -90,3
54 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.041,74 100,0 1.074,09 100,0 3,1 1.123,54 100,0 4,6 1.167,12 100,0 3,9
985,44 94,6 1.011,75 94,2 2,7 1.066,78 94,9 5,4 1.099,88 94,2 3,1
56,30 5,4 62,35 5,8 10,7 56,76 5,1 -9,0 67,24 5,8 18,5
848,35 81,4 864,66 80,5 1,9 892,59 79,4 3,2 954,33 81,8 6,9685,34 65,8 691,10 64,3 0,8 705,28 62,8 2,1 759,49 65,1 7,7163,01 15,6 173,56 16,2 6,5 187,31 16,7 7,9 194,83 16,7 4,0
193,38 18,6 209,43 19,5 8,3 230,95 20,6 10,3 212,79 18,2 -7,9
121,99 74,8 125,48 75,4 2,9 177,45 79,8 41,4 17,13 25,8 -90,3166,06 101,9 150,86 90,6 -9,2 158,92 71,5 5,3 112,72 169,7 -29,1
126,51 77,6 126,96 76,3 0,4 77,68 35,0 -38,8 35,13 52,9 -54,8
- - - - - - - - - - -
41,04 25,2 41,87 25,2 2,0 44,02 19,8 5,1 44,90 67,6 2,0
-0,41 -0,3 -0,14 -0,1 -66,3 0,27 0,1 .. 3,04 4,6 -
-129,95 -79,7 -110,60 -66,4 -14,9 -14,87 -6,7 -86,6 -82,77 -124,6 456,8
166,06 101,9 150,86 90,6 -9,2 158,92 71,5 5,3 112,72 169,7 -29,1
0,40 0,2 -0,75 -0,4 .. 0,52 0,2 -169,7 1,33 2,0 155,5
36,51 22,4 39,51 23,7 8,2 144,58 65,0 265,9 31,27 47,1 -78,4
126,51 77,6 126,96 76,3 0,4 77,68 35,0 -38,8 35,13 52,9 -54,8
- - - - - - - - - - -
163,02 100,0 166,47 100,0 2,1 222,26 100,0 33,5 66,41 100,0 -70,1
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 55
B. Información estructurada por sectores económicos. Agricultura
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,13 0,10 0,100,81 0,86 0,86 0,850,10 0,15 0,25 0,21
0,60 0,61 0,57 0,590,67 0,65 0,76 0,681,66 1,64 1,75 1,680,68 0,64 0,64 0,580,24 0,19 0,23 0,120,02 0,02 0,02 0,08
134,67 147,15 137,58 146,20495,87 576,05 640,09 674,41
2,53 2,66 3,05 3,17
1,19 1,08 0,90 0,851,40 1,20 1,12 1,05
0,22 0,20 0,22 0,10
0,14 0,14 0,19 0,08
0,10 0,09 0,11 0,08
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,14 0,10 0,100,91 0,95 0,87 0,910,11 0,17 0,16 0,23
0,57 0,59 0,55 0,600,76 0,68 0,80 0,651,75 1,67 1,79 1,650,67 0,64 0,63 0,610,30 0,22 0,31 0,170,02 0,02 0,02 0,03
139,86 146,07 132,34 166,20456,40 524,07 517,73 688,77
2,22 2,45 2,60 2,82
1,30 1,22 1,08 0,961,39 1,21 1,29 0,93
0,27 0,22 0,29 0,16
0,17 0,15 0,22 0,13
0,13 0,10 0,14 0,08
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 59
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO,TAMAÑO Y COMARCA
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto-Lumbreras . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas (Las) . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Rio Segura . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
20 21 20 1926 23 25 2529 32 36 33
1 1 1 0147 154 154 149
16 17 18 183 3 4 3
29 27 25 2764 69 70 7031 34 35 3527 26 24 25
9 10 11 1030 33 37 3932 30 29 25
5 4 3 1137 129 132 123308 316 326 325
66 67 64 6231 32 31 3073 62 72 6721 19 21 2139 47 47 5076 116 264 111
9 9 9 8193 190 224 228
61 61 67 6934 33 93 75
226 224 243 27619 21 21 2623 23 22 20
1.005 1.072 1.259 1.2580 0 0 00 0 0 0
29 30 29 313 2 2 2
38 39 41 4534 35 40 4249 52 48 6380 85 83 8279 79 74 6993 86 92 85
0 0 0 021 21 23 21
1 1 1 1380 378 386 412
3.597 3.713 4.206 4.081
60 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
2004 2005 2006 2007
ALTIPLANO . . . . . .CARTAGENA . . . . .LORCA . . . . . . . . . .MURCIA . . . . . . . . .NOROESTE . . . . . .VEGA DEL SEGURACOMA. ORIENTAL .
TOTAL . . . . . . . . . .
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS
456 494 650 523570 593 671 658347 341 385 380
1.330 1.410 1.590 1.594284 280 283 275
610 595 627 651
3.597 3.713 4.206 4.081
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
3.261 3.380 3.909 3.789292 303 324 317
79 80 91 95
3.632 3.763 4.324 4.201
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
3.048 3.117 3.610 3.477423 466 501 509160 176 209 214
3.631 3.759 4.320 4.200
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 61
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.974,67 63,5 2.174,04 64,2 10,1 2.144,10 64,5 -1,4 1.900,40 60,7 -11,41.974,67 63,5 2.174,04 64,2 10,1 2.144,10 64,5 -1,4 1.900,40 60,7 -11,4
59,65 1,9 63,51 1,9 6,5 71,07 2,1 11,9 71,78 2,3 1,0963,96 31,0 1.001,05 29,6 3,8 970,70 29,2 -3,0 1.100,29 35,2 13,4928,86 29,9 1.089,19 32,2 17,3 1.082,81 32,6 -0,6 706,71 22,6 -34,722,21 0,7 20,28 0,6 -8,7 19,51 0,6 -3,8 21,62 0,7 10,88,43 0,3 3,53 0,1 -58,2 3,31 0,1 -6,3 2,21 0,1 -33,3
13,77 0,4 16,75 0,5 21,6 16,21 0,5 -3,3 19,41 0,6 19,8
1.134,74 36,5 1.211,23 35,8 6,7 1.180,78 35,5 -2,5 1.228,54 39,3 4,0903,21 29,0 994,95 29,4 10,2 977,13 29,4 -1,8 1.004,82 32,1 2,8329,33 10,6 370,84 11,0 12,6 352,40 10,6 -5,0 393,28 12,6 11,6573,82 18,5 615,91 18,2 7,3 618,09 18,6 0,4 611,54 19,5 -1,1
0,06 0,0 8,20 0,2 - 6,63 0,2 -19,1 0,00 0,0 -100,0231,54 7,4 216,28 6,4 -6,6 203,65 6,1 -5,8 223,72 7,1 9,9
118,08 3,8 103,64 3,1 -12,2 85,07 2,6 -17,9 93,52 3,0 9,9110,79 3,6 110,40 3,3 -0,4 116,18 3,5 5,2 128,04 4,1 10,2
2,67 0,1 2,24 0,1 -16,1 2,40 0,1 7,1 2,16 0,1 -10,1
3.109,42 100,0 3.385,27 100,0 8,9 3.324,88 100,0 -1,8 3.128,94 100,0 -5,9
62 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2.147,83 69,1 2.344,38 69,3 9,2 2.280,55 68,6 -2,7 2.101,47 67,2 -7,9821,23 26,4 993,36 29,3 21,0 998,06 30,0 0,5 1.454,36 46,5 45,7359,16 11,6 387,48 11,4 7,9 353,15 10,6 -8,9 362,51 11,6 2,7472,94 15,2 458,68 13,5 -3,0 405,56 12,2 -11,6 141,09 4,5 -65,2
6,83 0,2 5,09 0,2 -25,5 4,65 0,1 -8,5 4,07 0,1 -12,6390,27 12,6 436,30 12,9 11,8 429,68 12,9 -1,5 515,71 16,5 20,0
-450,24 -14,5 -448,32 -13,2 -0,4 -318,26 -9,6 -29,0 -25,58 -0,8 -92,043,99 1,4 164,27 4,9 273,5 131,80 4,0 -19,8 894,96 28,6 579,0
-1,66 -0,1 -10,14 -0,3 512,6 -8,53 -0,3 -15,9 -438,39 -14,0 -
-0,06 0,0 -0,01 0,0 -91,0 0,00 0,0 .. 0,00 0,0 -
113,21 3,6 99,31 2,9 -12,3 106,88 3,2 7,6 119,63 3,8 11,9
0,20 0,0 0,26 0,0 33,4 0,38 0,0 44,8 0,23 0,0 -40,11,96 0,1 2,15 0,1 10,0 2,03 0,1 -6,0 2,12 0,1 4,50,17 0,0 0,18 0,0 5,5 0,07 0,0 -60,4 0,06 0,0 -18,8
1.215,72 39,1 1.254,31 37,1 3,2 1.178,09 35,4 -6,1 529,89 16,9 -55,09,05 0,3 8,43 0,2 -6,8 19,60 0,6 132,5 20,26 0,6 3,4
1.206,67 38,8 1.245,88 36,8 3,2 1.158,49 34,8 -7,0 509,63 16,3 -56,0
961,59 30,9 1.040,89 30,7 8,2 1.044,33 31,4 0,3 1.027,47 32,8 -1,6961,59 30,9 1.040,89 30,7 8,2 1.044,33 31,4 0,3 1.027,47 32,8 -1,6961,59 30,9 1.040,89 30,7 8,2 1.044,33 31,4 0,3 1.027,47 32,8 -1,6
3.109,42 100,0 3.385,27 100,0 8,9 3.324,88 100,0 -1,8 3.128,94 100,0 -5,9
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 63
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
64 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Activo FM Pasivo
Balance 2005
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Activo FM Pasivo
Balance 2006
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Activo FM Pasivo
Balance 2007
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2005 Miles de euros
Activo Fijo 2.174,04Inmovilizado 2.174,04
Activo Circulante 1.211,23Realizable 994,95Disponible 216,28
Total Activo 3.385,27
Pasivo Fijo 2.344,38No Exigible 993,36Exigible LP 1.254,31
Pasivo Circulante 1.040,89Exigible CP 1.040,89
Total Pasivo 3.385,27
Fondo Maniobra 170,34
2006 Miles de euros
Activo Fijo 2.144,10Inmovilizado 2.144,10
Activo Circulante 1.180,78Realizable 977,13Disponible 203,65
Total Activo 3.324,88
Pasivo Fijo 2.280,55No Exigible 998,06Exigible LP 1.178,09
Pasivo Circulante 1.044,33Exigible CP 1.044,33
Total Pasivo 3.324,88
Fondo Maniobra 136,45
2007 Miles de euros
Activo Fijo 1.900,40Inmovilizado 1.900,40
Activo Circulante 1.228,54Realizable 1.004,82Disponible 223,72
Total Activo 3.128,94
Pasivo Fijo 2.101,47No Exigible 1.454,36Exigible LP 529,89
Pasivo Circulante 1.027,47Exigible CP 1.027,47
Total Pasivo 3.128,94
Fondo Maniobra 201,07
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 65
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.985,17 100,0 2.090,19 100,0 5,3 2.034,29 100,0 -2,7 2.160,35 100,0 6,2
1.942,61 97,9 2.037,86 97,5 4,9 1.987,42 97,7 -2,5 2.108,60 97,6 6,1
42,56 2,1 52,33 2,5 23,0 46,86 2,3 -10,5 51,75 2,4 10,41.153,79 58,1 1.193,56 57,1 3,4 1.176,83 57,8 -1,4 1.257,81 58,2 6,9
319,32 16,1 331,18 15,8 3,7 312,72 15,4 -5,6 323,83 15,0 3,6
89,48 4,5 109,20 5,2 22,0 103,33 5,1 -5,4 102,93 4,8 -0,4
6,79 0,3 8,47 0,4 24,7 7,22 0,4 -14,7 4,72 0,2 -34,7312,93 15,8 336,92 16,1 7,7 338,48 16,6 0,5 358,00 16,6 5,8
102,85 5,2 110,87 5,3 7,8 95,71 4,7 -13,7 113,09 5,2 18,2
25,27 1,3 16,60 0,8 -34,3 24,91 1,2 50,1 12,61 0,6 -49,4
1,73 0,1 3,59 0,2 107,7 2,14 0,1 -40,4 2,06 0,1 -3,6
77,79 3,9 84,07 4,0 8,1 91,33 4,5 8,6 152,18 7,0 66,6
2,22 0,1 1,77 0,1 -20,1 1,92 0,1 8,2 2,92 0,1 51,9
-0,06 0,0 0,48 0,0 .. 0,13 0,0 -73,9 0,05 0,0 -63,9
-52,94 -2,7 -66,13 -3,2 24,9 -66,33 -3,3 0,3 -140,48 -6,5 111,8
9,04 0,5 14,45 0,7 59,8 62,29 3,1 331,2 946,09 43,8 -
0,05 0,0 0,02 0,0 -63,3 0,06 0,0 222,8 0,19 0,0 203,0
9,08 0,5 13,22 0,6 45,6 16,89 0,8 27,8 10,08 0,5 -40,311,87 0,6 22,32 1,1 88,0 8,94 0,4 -60,0 10,65 0,5 19,2
2,82 0,1 1,31 0,1 -53,7 2,87 0,1 120,0 3,34 0,2 16,5-1,94 -0,1 -119,37 -5,7 - -73,53 -3,6 -38,4 3,12 0,1 ..
3,14 0,2 8,75 0,4 178,4 2,09 0,1 -76,1 4,52 0,2 116,4
0,00 0,0 0,00 0,0 271,2 0,02 0,0 377,0 0,00 0,0 -92,26,65 0,3 6,87 0,3 3,4 26,24 1,3 281,8 8,72 0,4 -66,8
2,11 0,1 1,95 0,1 -7,4 2,11 0,1 8,3 3,29 0,2 55,6
22,90 1,2 153,10 7,3 568,5 134,12 6,6 -12,4 950,71 44,0 608,8
72,81 3,7 197,84 9,5 171,7 163,51 8,0 -17,4 923,31 42,7 464,7
28,36 1,4 33,04 1,6 16,5 31,33 1,5 -5,2 28,34 1,3 -9,60,47 0,0 0,52 0,0 9,9 0,37 0,0 -28,8 0,02 0,0 -93,5
43,99 2,2 164,27 7,9 273,5 131,80 6,5 -19,8 894,96 41,4 579,0
66 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.985,17 100,0 2.090,19 100,0 5,3 2.034,29 100,0 -2,7 2.160,35 100,0 6,2
1.942,61 97,9 2.037,86 97,5 4,9 1.987,42 97,7 -2,5 2.108,60 97,6 6,1
42,56 2,1 52,33 2,5 23,0 46,86 2,3 -10,5 51,75 2,4 10,4
1.466,72 73,9 1.530,48 73,2 4,3 1.515,31 74,5 -1,0 1.615,80 74,8 6,61.153,79 58,1 1.193,56 57,1 3,4 1.176,83 57,8 -1,4 1.257,81 58,2 6,9
312,93 15,8 336,92 16,1 7,7 338,48 16,6 0,5 358,00 16,6 5,8
518,45 26,1 559,71 26,8 8,0 518,98 25,5 -7,3 544,55 25,2 4,9
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
43,99 33,5 164,27 106,3 273,5 131,80 81,5 -19,8 894,96 89,4 579,022,90 17,4 153,10 99,0 568,5 134,12 82,9 -12,4 950,71 95,0 608,8
66,37 50,5 175,68 113,6 164,7 122,06 75,5 -30,5 149,23 14,9 22,3
- - - - - - - - - - -
89,48 68,1 109,20 70,6 22,0 103,33 63,9 -5,4 102,93 10,3 -0,4
-0,06 0,0 0,48 0,3 .. 0,13 0,1 -73,9 0,05 0,0 -63,9
44,14 33,6 -54,82 -35,5 .. -20,92 -12,9 -61,8 -102,00 -10,2 387,6
22,90 17,4 153,10 99,0 568,5 134,12 82,9 -12,4 950,71 95,0 608,8
-1,94 -1,5 -119,37 -77,2 6.067,6 -73,53 -45,5 -38,4 3,12 0,3 ..
65,11 49,5 -21,09 -13,6 .. 39,67 24,5 .. 851,82 85,12.047,4
66,37 50,5 175,68 113,6 164,7 122,06 75,5 -30,5 149,23 14,9 22,3
- - - - - - - - - - -
131,48 100,0 154,59 100,0 17,6 161,73 100,0 4,6 1.001,05 100,0 519,0
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 67
B. Información estructurada por sectores económicos. Industria
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,12 0,11 0,11 0,120,83 0,80 0,79 0,810,12 0,10 0,08 0,09
0,70 0,67 0,66 0,490,44 0,48 0,51 1,041,42 1,47 1,50 2,020,44 0,46 0,47 0,670,09 0,14 0,13 0,690,04 0,04 0,05 0,07
107,80 110,31 113,50 105,84692,61 702,03 687,79 447,45
3,78 3,71 3,56 2,51
0,99 0,94 0,93 1,121,71 1,68 1,68 1,72
0,08 0,17 0,14 0,58
0,04 0,09 0,08 0,44
0,05 0,08 0,07 0,34
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,11 0,11 0,120,88 0,84 0,84 0,860,12 0,11 0,09 0,10
0,63 0,65 0,63 0,420,59 0,54 0,58 1,371,58 1,53 1,57 2,360,70 0,46 0,48 0,770,16 0,16 0,15 0,950,01 0,04 0,05 0,07
102,79 107,47 111,91 104,73388,54 645,21 624,38 354,34
2,23 3,48 3,28 2,02
2,30 1,00 0,99 1,241,79 1,75 1,75 1,77
0,12 0,17 0,14 0,61
0,04 0,10 0,08 0,49
0,06 0,09 0,08 0,40
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 71
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y COMARCA
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto-Lumbreras . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas (Las) . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Rio Segura . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
30 30 31 2626 25 25 26
100 112 118 1142 2 1 2
134 143 154 14846 48 46 44
1 0 1 124 27 29 2951 54 56 5757 58 67 7243 47 50 4911 12 15 1682 101 107 10039 43 42 37
5 7 6 455 60 64 61
569 614 626 61139 42 41 3950 55 64 62
102 98 111 10828 28 34 3455 60 64 6397 109 124 12512 16 19 18
372 398 434 45342 45 50 48
108 110 127 125186 218 230 228
13 16 21 2487 91 94 75
1.406 1.536 1.577 1.5061 1 1 19 12 11 10
52 65 70 702 2 2 2
106 117 126 12072 76 73 8356 56 60 60
199 223 233 23167 77 79 75
131 142 153 1552 2 2 2
50 54 51 496 6 5 4
76 78 80 774.701 5.116 5.374 5.244
72 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
2004 2005 2006 2007
ALTIPLANO . . . . . .CARTAGENA . . . . .LORCA . . . . . . . . . .MURCIA . . . . . . . . .NOROESTE . . . . . .VEGA DEL SEGURACOMA. ORIENTAL .
TOTAL . . . . . . . . . .
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS
173 187 204 2021.205 1.302 1.346 1.326
656 717 776 7931.805 1.964 2.028 1.929
228 262 275 261
634 684 745 733
4.701 5.116 5.374 5.244
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
4.549 4.956 5.192 5.063179 210 242 220
25 31 41 53
4.753 5.197 5.475 5.336
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
4.349 4.699 4.863 4.689310 359 434 465
88 131 162 173
4.747 5.189 5.459 5.327
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 73
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
216,12 25,2 239,97 23,8 11,0 257,10 21,5 7,1 321,26 23,9 25,0216,12 25,2 239,97 23,8 11,0 257,10 21,5 7,1 321,26 23,9 25,019,40 2,3 25,56 2,5 31,7 27,43 2,3 7,3 32,70 2,4 19,2
149,71 17,5 155,10 15,4 3,6 171,22 14,3 10,4 206,74 15,4 20,843,92 5,1 56,37 5,6 28,3 55,17 4,6 -2,1 76,90 5,7 39,43,09 0,4 2,95 0,3 -4,6 3,29 0,3 11,5 4,93 0,4 50,00,39 0,0 0,55 0,1 42,0 0,60 0,1 9,0 0,47 0,0 -21,5
2,70 0,3 2,39 0,2 -11,4 2,68 0,2 12,0 4,46 0,3 66,0
641,59 74,8 767,17 76,2 19,6 936,98 78,5 22,1 1.025,30 76,1 9,4538,09 62,7 655,63 65,1 21,8 804,90 67,4 22,8 892,36 66,3 10,9263,16 30,7 337,17 33,5 28,1 428,82 35,9 27,2 480,21 35,7 12,0274,92 32,1 318,40 31,6 15,8 375,62 31,5 18,0 412,15 30,6 9,7
0,01 0,0 0,05 0,0 776,7 0,46 0,0 775,5 0,01 0,0 -98,7103,50 12,1 111,54 11,1 7,8 132,08 11,1 18,4 132,96 9,9 0,7
29,95 3,5 37,52 3,7 25,3 48,84 4,1 30,2 54,84 4,1 12,371,69 8,4 72,07 7,2 0,5 79,81 6,7 10,7 74,46 5,5 -6,71,86 0,2 1,95 0,2 5,0 3,43 0,3 75,7 3,66 0,3 6,9
857,70 100,0 1.007,14 100,0 17,4 1.194,08 100,0 18,6 1.346,60 100,0 12,8
74 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
336,48 39,2 412,70 41,0 22,6 510,65 42,8 23,7 617,03 45,8 20,8165,78 19,3 186,87 18,6 12,7 217,21 18,2 16,2 272,73 20,3 25,644,84 5,2 46,66 4,6 4,0 54,40 4,6 16,6 63,74 4,7 17,28,40 1,0 6,26 0,6 -25,4 5,91 0,5 -5,6 7,04 0,5 19,00,59 0,1 0,44 0,0 -26,1 0,17 0,0 -60,7 0,30 0,0 74,6
81,24 9,5 100,94 10,0 24,2 119,52 10,0 18,4 152,18 11,3 27,30,59 0,1 2,24 0,2 281,4 0,72 0,1 -67,8 0,95 0,1 31,9
30,74 3,6 31,69 3,1 3,1 39,95 3,3 26,1 56,38 4,2 41,1
-0,62 -0,1 -1,35 -0,1 117,7 -3,47 -0,3 157,4 -7,85 -0,6 126,3
0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
2,40 0,3 1,46 0,1 -39,3 1,03 0,1 -29,1 1,25 0,1 20,9
0,13 0,0 0,28 0,0 114,8 0,28 0,0 0,3 3,65 0,31.185,20,23 0,0 0,16 0,0 -29,3 0,14 0,0 -14,1 0,15 0,0 7,20,10 0,0 0,88 0,1 747,2 0,43 0,0 -51,2 0,06 0,0 -86,7
168,77 19,7 225,70 22,4 33,7 293,26 24,6 29,9 346,91 25,8 18,32,65 0,3 4,17 0,4 57,4 1,79 0,1 -57,1 5,09 0,4 184,9
166,12 19,4 221,54 22,0 33,4 291,48 24,4 31,6 341,82 25,4 17,3
521,22 60,8 594,44 59,0 14,0 683,43 57,2 15,0 729,56 54,2 6,8521,22 60,8 594,44 59,0 14,0 683,43 57,2 15,0 729,56 54,2 6,8521,22 60,8 594,44 59,0 14,0 683,43 57,2 15,0 729,56 54,2 6,8
857,70 100,0 1.007,14 100,0 17,4 1.194,08 100,0 18,6 1.346,60 100,0 12,8
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 75
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
76 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Activo FM Pasivo
Balance 2005
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Activo FM Pasivo
Balance 2006
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Activo FM Pasivo
Balance 2007
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2005 Miles de euros
Activo Fijo 239,97Inmovilizado 239,97
Activo Circulante 767,17Realizable 655,63Disponible 111,54
Total Activo 1.007,14
Pasivo Fijo 412,70No Exigible 186,87Exigible LP 225,70
Pasivo Circulante 594,44Exigible CP 594,44
Total Pasivo 1.007,14
Fondo Maniobra 172,73
2006 Miles de euros
Activo Fijo 257,10Inmovilizado 257,10
Activo Circulante 936,98Realizable 804,90Disponible 132,08
Total Activo 1.194,08
Pasivo Fijo 510,65No Exigible 217,21Exigible LP 293,26
Pasivo Circulante 683,43Exigible CP 683,43
Total Pasivo 1.194,08
Fondo Maniobra 253,55
2007 Miles de euros
Activo Fijo 321,26Inmovilizado 321,26
Activo Circulante 1.025,30Realizable 892,36Disponible 132,96
Total Activo 1.346,60
Pasivo Fijo 617,03No Exigible 272,73Exigible LP 346,91
Pasivo Circulante 729,56Exigible CP 729,56
Total Pasivo 1.346,60
Fondo Maniobra 295,74
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 77
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
850,31 100,0 938,91 100,0 10,4 1.069,76 100,0 13,9 1.149,30 100,0 7,4
829,65 97,6 914,65 97,4 10,2 1.046,03 97,8 14,4 1.119,57 97,4 7,0
20,65 2,4 24,25 2,6 17,4 23,73 2,2 -2,1 29,74 2,6 25,3539,15 63,4 592,93 63,2 10,0 690,90 64,6 16,5 731,61 63,7 5,9158,96 18,7 178,23 19,0 12,1 192,54 18,0 8,0 200,21 17,4 4,0
14,43 1,7 15,84 1,7 9,7 17,58 1,6 11,0 20,29 1,8 15,4
1,79 0,2 3,22 0,3 80,1 3,40 0,3 5,7 4,37 0,4 28,485,10 10,0 93,38 9,9 9,7 107,44 10,0 15,1 117,58 10,2 9,4
50,88 6,0 55,30 5,9 8,7 57,90 5,4 4,7 75,24 6,5 30,0
2,21 0,3 2,95 0,3 33,7 4,64 0,4 57,2 15,58 1,4 235,6
0,16 0,0 0,19 0,0 19,8 0,05 0,0 -72,6 0,02 0,0 -59,7
11,97 1,4 13,44 1,4 12,3 18,59 1,7 38,3 27,33 2,4 47,0
0,08 0,0 0,08 0,0 1,8 0,06 0,0 -28,7 0,08 0,0 36,5
0,09 0,0 0,06 0,0 -37,6 0,07 0,0 29,3 0,46 0,0 533,6
-9,77 -1,1 -10,43 -1,1 6,8 -14,02 -1,3 34,4 -12,27 -1,1 -12,5
4,78 0,6 5,12 0,5 7,1 16,66 1,6 225,6 11,90 1,0 -28,6
0,00 0,0 0,01 0,0 - 0,00 0,0 -95,8 0,20 0,0 -
0,12 0,0 0,08 0,0 -33,0 0,07 0,0 -14,7 0,14 0,0 99,72,81 0,3 2,92 0,3 3,9 1,98 0,2 -32,0 2,43 0,2 22,4
0,24 0,0 0,49 0,1 100,2 0,54 0,1 10,8 0,35 0,0 -35,40,05 0,0 0,24 0,0 344,4 0,22 0,0 -10,0 0,30 0,0 38,9
0,78 0,1 1,07 0,1 36,4 1,11 0,1 3,8 0,95 0,1 -14,5
0,00 0,0 0,01 0,0 357,2 0,01 0,0 -42,1 0,00 0,0 -55,51,70 0,2 2,01 0,2 17,7 1,97 0,2 -1,9 1,97 0,2 -0,1
0,32 0,0 1,19 0,1 272,9 1,04 0,1 -12,3 1,13 0,1 8,5
5,09 0,6 4,10 0,4 -19,4 14,90 1,4 263,1 10,67 0,9 -28,4
46,20 5,4 48,98 5,2 6,0 58,78 5,5 20,0 73,64 6,4 25,3
15,29 1,8 16,92 1,8 10,7 18,71 1,7 10,6 17,17 1,5 -8,20,17 0,0 0,37 0,0 109,9 0,11 0,0 -68,9 0,10 0,0 -9,3
30,74 3,6 31,69 3,4 3,1 39,95 3,7 26,1 56,37 4,9 41,1
78 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
850,31 100,0 938,91 100,0 10,4 1.069,76 100,0 13,9 1.149,30 100,0 7,4
829,65 97,6 914,65 97,4 10,2 1.046,03 97,8 14,4 1.119,57 97,4 7,0
20,65 2,4 24,25 2,6 17,4 23,73 2,2 -2,1 29,74 2,6 25,3
624,24 73,4 686,31 73,1 9,9 798,34 74,6 16,3 849,19 73,9 6,4539,15 63,4 592,93 63,2 10,0 690,90 64,6 16,5 731,61 63,7 5,985,10 10,0 93,38 9,9 9,7 107,44 10,0 15,1 117,58 10,2 9,4
226,06 26,6 252,59 26,9 11,7 271,42 25,4 7,5 300,11 26,1 10,6
30,74 67,8 31,69 66,3 3,1 39,95 69,1 26,1 56,37 72,8 41,15,09 11,2 4,10 8,6 -19,4 14,90 25,8 263,1 10,67 13,8 -28,4
33,14 73,1 37,33 78,1 12,6 32,58 56,3 -12,7 46,16 59,6 41,7
- - - - - - - - - - -
14,43 31,9 15,84 33,1 9,7 17,58 30,4 11,0 20,29 26,2 15,4
0,09 0,2 0,06 0,1 -37,6 0,07 0,1 29,3 0,46 0,6 533,6
7,02 15,5 6,14 12,9 -12,5 10,12 17,5 64,7 20,28 26,2 100,4
5,09 11,2 4,10 8,6 -19,4 14,90 25,8 263,1 10,67 13,8 -28,4
0,05 0,1 0,24 0,5 344,4 0,22 0,4 -10,0 0,30 0,4 38,9
12,17 26,9 10,49 21,9 -13,8 25,24 43,7 140,6 31,25 40,4 23,8
33,14 73,1 37,33 78,1 12,6 32,58 56,3 -12,7 46,16 59,6 41,7
- - - - - - - - - - -
45,32 100,0 47,82 100,0 5,5 57,82 100,0 20,9 77,42 100,0 33,9
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 79
B. Información estructurada por sectores económicos. Construcción
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,14 0,12 0,12 0,100,72 0,72 0,74 0,740,06 0,06 0,07 0,07
0,80 0,81 0,82 0,790,25 0,24 0,23 0,261,24 1,23 1,22 1,260,76 0,73 0,70 0,680,10 0,09 0,09 0,100,01 0,01 0,02 0,02
120,92 126,86 130,90 134,00473,01 503,49 517,42 546,63
2,50 2,56 2,60 2,60
3,90 3,85 4,11 3,541,29 1,19 1,12 1,09
0,21 0,20 0,23 0,24
0,04 0,04 0,05 0,06
0,06 0,05 0,06 0,07
2004 2005 2006 2007
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,14 0,12 0,12 0,100,76 0,74 0,78 0,780,06 0,06 0,08 0,07
0,79 0,80 0,79 0,780,27 0,26 0,26 0,291,27 1,25 1,26 1,280,77 0,75 0,72 0,700,11 0,10 0,11 0,110,01 0,01 0,02 0,02
119,34 123,78 126,23 131,23438,25 453,89 459,65 494,46
2,34 2,38 2,39 2,40
4,47 4,17 4,58 3,801,35 1,30 1,22 1,19
0,23 0,22 0,25 0,26
0,05 0,05 0,05 0,06
0,06 0,06 0,07 0,08
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 83
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y COMARCA
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . .Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto-Lumbreras . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas (Las) . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Rio Segura . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
58 62 61 6080 84 96 107
389 432 459 4622 1 1 1
508 552 561 539174 198 198 198
2 2 3 369 73 74 68
208 225 238 246173 197 228 222138 150 155 143
31 38 34 3170 83 89 8588 96 112 11615 16 17 15
264 286 300 2912.499 2.679 2.768 2.628
118 125 131 12594 118 141 132
235 251 283 28057 67 72 74
129 135 151 147192 212 230 229
32 38 42 351.389 1.505 1.627 1.591
178 201 212 216340 387 435 434837 926 985 982
24 26 32 33141 156 166 153
7.196 7.793 8.254 7.9892 2 2 3
19 24 21 21186 197 201 204
3 2 2 2441 482 498 471314 344 406 418202 220 238 227486 545 584 569208 233 242 230308 330 370 368
4 4 4 385 105 111 11711 12 12 12
350 384 404 40618.349 19.998 21.250 20.686
84 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
2004 2005 2006 2007
ALTIPLANO . . . . . .CARTAGENA . . . . .LORCA . . . . . . . . . .MURCIA . . . . . . . . .NOROESTE . . . . . .VEGA DEL SEGURACOMA. ORIENTAL .
TOTAL . . . . . . . . . .
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR COMARCAS
542 596 634 6354.468 4.875 5.151 4.9822.274 2.466 2.660 2.6288.461 9.175 9.693 9.369
564 616 664 650
2.040 2.270 2.448 2.422
18.349 19.998 21.250 20.686
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
17.649 19.303 20.529 19.939790 818 914 904176 208 229 243
18.615 20.329 21.672 21.086
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
16.559 17.863 18.614 17.8601.561 1.821 2.214 2.297
483 615 806 885
18.603 20.299 21.634 21.042
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 85
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
478,77 41,1 554,28 39,9 15,8 663,59 39,1 19,7 845,56 43,5 27,4478,77 41,1 554,28 39,9 15,8 663,59 39,1 19,7 845,56 43,5 27,441,37 3,6 40,02 2,9 -3,3 43,22 2,5 8,0 48,83 2,5 13,0
261,81 22,5 287,57 20,7 9,8 329,23 19,4 14,5 361,96 18,6 9,9168,62 14,5 217,49 15,7 29,0 281,34 16,6 29,4 424,05 21,8 50,7
6,97 0,6 9,20 0,7 32,1 9,80 0,6 6,4 10,72 0,6 9,43,43 0,3 3,61 0,3 5,2 3,39 0,2 -6,1 2,75 0,1 -18,9
3,54 0,3 5,60 0,4 58,1 6,41 0,4 14,5 7,97 0,4 24,3
685,54 58,9 835,35 60,1 21,9 1.032,88 60,9 23,6 1.096,34 56,5 6,1560,54 48,1 669,46 48,2 19,4 842,30 49,7 25,8 918,18 47,3 9,0318,11 27,3 385,07 27,7 21,0 500,34 29,5 29,9 576,19 29,7 15,2241,79 20,8 284,23 20,5 17,5 341,88 20,2 20,3 341,85 17,6 0,0
0,64 0,1 0,17 0,0 -74,1 0,08 0,0 -51,2 0,13 0,0 65,7125,00 10,7 165,89 11,9 32,7 190,58 11,2 14,9 178,17 9,2 -6,5
44,05 3,8 74,76 5,4 69,7 87,01 5,1 16,4 87,73 4,5 0,878,30 6,7 87,47 6,3 11,7 99,09 5,8 13,3 85,19 4,4 -14,02,64 0,2 3,66 0,3 38,5 4,48 0,3 22,3 5,24 0,3 17,1
1.164,31 100,0 1.389,64 100,0 19,4 1.696,46 100,0 22,1 1.941,90 100,0 14,5
86 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
608,03 52,2 701,68 50,5 15,4 840,33 49,5 19,8 1.017,91 52,4 21,1297,87 25,6 301,96 21,7 1,4 333,93 19,7 10,6 314,89 16,2 -5,7158,94 13,7 190,44 13,7 19,8 234,51 13,8 23,1 260,83 13,4 11,249,39 4,2 52,08 3,7 5,4 50,41 3,0 -3,2 69,37 3,6 37,61,63 0,1 1,38 0,1 -15,1 1,24 0,1 -10,0 1,52 0,1 22,0
124,88 10,7 144,49 10,4 15,7 172,07 10,1 19,1 214,07 11,0 24,4-14,16 -1,2 -66,50 -4,8 369,7 -122,01 -7,2 83,5 -192,51 -9,9 57,8-21,03 -1,8 -15,67 -1,1 -25,5 8,73 0,5 .. -35,62 -1,8 -508,0
-1,78 -0,2 -4,26 -0,3 139,2 -11,02 -0,6 158,9 -2,76 -0,1 -75,0
0,00 0,0 0,00 0,0 469,7 0,00 0,0 185,2 0,00 0,0 -33,9
29,52 2,5 28,16 2,0 -4,6 29,99 1,8 6,5 31,79 1,6 6,0
1,67 0,1 1,61 0,1 -3,3 8,54 0,5 429,2 8,59 0,4 0,60,28 0,0 0,57 0,0 103,7 0,72 0,0 26,3 0,70 0,0 -2,90,27 0,0 0,18 0,0 -35,3 0,66 0,0 277,0 1,29 0,1 95,5
282,86 24,3 373,93 26,9 32,2 486,33 28,7 30,1 681,82 35,1 40,22,71 0,2 6,15 0,4 126,4 6,62 0,4 7,7 10,92 0,6 65,0
280,14 24,1 367,78 26,5 31,3 479,72 28,3 30,4 670,90 34,5 39,9
556,28 47,8 687,96 49,5 23,7 856,13 50,5 24,4 923,99 47,6 7,9556,28 47,8 687,96 49,5 23,7 856,13 50,5 24,4 923,99 47,6 7,9556,28 47,8 687,96 49,5 23,7 856,13 50,5 24,4 923,99 47,6 7,9
1.164,31 100,0 1.389,64 100,0 19,4 1.696,46 100,0 22,1 1.941,90 100,0 14,5
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 87
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0100200300400500600700800900
1.000
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
88 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Activo FM Pasivo
Balance 2005
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Activo FM Pasivo
Balance 2006
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
0
200400600800
1.0001.2001.4001.600
1.8002.000
Activo FM Pasivo
Balance 2007
Exigible CP Exigible LP No Exigible FMDisponible Realizable Inmovilizado
2005 Miles de euros
Activo Fijo 554,28Inmovilizado 554,28
Activo Circulante 835,35Realizable 669,46Disponible 165,89
Total Activo 1.389,64
Pasivo Fijo 701,68No Exigible 301,96Exigible LP 373,93
Pasivo Circulante 687,96Exigible CP 687,96
Total Pasivo 1.389,64
Fondo Maniobra 147,39
2006 Miles de euros
Activo Fijo 663,59Inmovilizado 663,59
Activo Circulante 1.032,88Realizable 842,30Disponible 190,58
Total Activo 1.696,46
Pasivo Fijo 840,33No Exigible 333,93Exigible LP 486,33
Pasivo Circulante 856,13Exigible CP 856,13
Total Pasivo 1.696,46
Fondo Maniobra 176,75
2007 Miles de euros
Activo Fijo 845,56Inmovilizado 845,56
Activo Circulante 1.096,34Realizable 918,18Disponible 178,17
Total Activo 1.941,90
Pasivo Fijo 1.017,91No Exigible 314,89Exigible LP 681,82
Pasivo Circulante 923,99Exigible CP 923,99
Total Pasivo 1.941,90
Fondo Maniobra 172,35
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 89
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.005,31 100,0 1.079,44 100,0 7,4 1.094,83 100,0 1,4 1.157,22 100,0 5,7
975,11 97,0 1.045,03 96,8 7,2 1.059,69 96,8 1,4 1.120,60 96,8 5,7
30,20 3,0 34,42 3,2 14,0 35,14 3,2 2,1 36,62 3,2 4,2698,10 69,4 756,35 70,1 8,3 741,77 67,8 -1,9 795,15 68,7 7,2139,00 13,8 143,21 13,3 3,0 152,16 13,9 6,2 167,00 14,4 9,8
21,64 2,2 22,52 2,1 4,1 23,62 2,2 4,9 25,37 2,2 7,4
3,61 0,4 3,23 0,3 -10,6 2,85 0,3 -11,7 4,46 0,4 56,5152,12 15,1 159,32 14,8 4,7 170,96 15,6 7,3 178,10 15,4 4,2
-9,16 -0,9 -5,10 -0,5 -44,3 3,48 0,3 -168,2 -12,69 -1,1 ..
9,42 0,9 12,53 1,2 33,0 21,51 2,0 71,7 16,68 1,4 -22,5
0,73 0,1 0,74 0,1 1,4 0,57 0,1 -23,9 0,47 0,0 -17,6
14,47 1,4 18,44 1,7 27,5 25,25 2,3 36,9 35,62 3,1 41,1
0,83 0,1 0,51 0,0 -38,2 0,38 0,0 -25,7 0,83 0,1 118,4
0,22 0,0 0,58 0,1 166,2 0,32 0,0 -45,9 0,76 0,1 141,1
-5,36 -0,5 -6,26 -0,6 16,8 -3,87 -0,4 -38,2 -20,06 -1,7 419,0
11,28 1,1 14,34 1,3 27,1 31,45 2,9 119,4 9,11 0,8 -71,0
0,13 0,0 0,24 0,0 91,7 0,26 0,0 5,8 0,14 0,0 -45,1
2,59 0,3 3,72 0,3 44,0 3,85 0,4 3,4 4,12 0,4 6,93,23 0,3 6,08 0,6 88,4 4,73 0,4 -22,1 8,01 0,7 69,2
1,40 0,1 0,46 0,0 -66,8 2,01 0,2 332,1 1,53 0,1 -23,81,92 0,2 1,94 0,2 1,4 0,96 0,1 -50,5 0,87 0,1 -9,3
1,41 0,1 1,35 0,1 -3,9 2,91 0,3 115,6 1,50 0,1 -48,4
0,03 0,0 0,71 0,1 2.603,5 0,02 0,0 -97,6 0,01 0,0 -26,02,96 0,3 5,05 0,5 70,9 3,68 0,3 -27,2 4,80 0,4 30,3
1,67 0,2 1,28 0,1 -23,5 1,29 0,1 0,9 3,16 0,3 145,6
10,65 1,1 14,51 1,3 36,3 33,44 3,1 130,5 12,56 1,1 -62,4
-3,86 -0,4 3,15 0,3 .. 33,06 3,0 949,9 -20,19 -1,7 ..
17,03 1,7 18,73 1,7 10,0 24,23 2,2 29,4 15,38 1,3 -36,50,14 0,0 0,09 0,0 -31,8 0,09 0,0 0,6 0,09 0,0 -1,4
-21,03 -2,1 -15,67 -1,5 -25,5 -8,73 -0,8 -155,7 -35,66 -3,1 -508,4
90 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
-21,03 -766,1 -15,67 -167,2 -25,5 8,73 26,0 .. -35,66 411,9 ..10,65 388,0 14,51 154,8 36,3 33,44 99,4 130,5 12,56 -145,1 -62,4
41,82 1.523,5 50,78 541,7 21,4 49,11 146,0 -3,3 31,85 -367,9 -35,1
- - - - - - - - - - -
21,64 788,3 22,52 240,2 4,1 23,62 70,2 4,9 25,37 -293,0 7,4
0,22 8,0 0,58 6,2 166,2 0,32 0,9 -45,9 0,76 -8,8 141,1
-51,64 -1.881,3 -57,86 -617,2 12,0 -49,89 -148,4 -13,8 -53,95 623,1 8,1
10,65 388,0 14,51 154,8 36,3 33,44 99,4 130,5 12,56 -145,1 -62,4
1,92 69,8 1,94 20,7 1,4 0,96 2,9 -50,5 0,87 -10,1 -9,3
-39,07 -1.423,5 -41,40 -441,7 6,0 -15,49 -46,0 -62,6 -40,51 467,9 161,6
41,82 1.523,5 50,78 541,7 21,4 49,11 146,0 -3,3 31,85 -367,9 -35,1
- - - - - - - - - - -
2,74 100,0 9,37 100,0 241,5 33,63 100,0 258,8 -8,66 100,0 ..
1.005,31 100,0 1.079,44 100,0 7,4 1.094,83 100,0 1,4 1.157,22 100,0 5,7
975,11 97,0 1.045,03 96,8 7,2 1.059,69 96,8 1,4 1.120,60 96,8 5,7
30,20 3,0 34,42 3,2 14,0 35,14 3,2 2,1 36,62 3,2 4,2
850,22 84,6 915,67 84,8 7,7 912,73 83,4 -0,3 973,26 84,1 6,6698,10 69,4 756,35 70,1 8,3 741,77 67,8 -1,9 795,15 68,7 7,2152,12 15,1 159,32 14,8 4,7 170,96 15,6 7,3 178,10 15,4 4,2
155,09 15,4 163,77 15,2 5,6 182,10 16,6 11,2 183,97 15,9 1,0
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 91
B. Información estructurada por sectores económicos. Servicios
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,14 0,13 0,12 0,090,66 0,65 0,62 0,560,08 0,11 0,10 0,09
0,72 0,76 0,78 0,820,39 0,32 0,28 0,221,39 1,31 1,27 1,220,66 0,65 0,64 0,580,11 0,10 0,10 0,060,01 0,02 0,02 0,03
90,49 99,23 117,71 111,24437,84 512,07 661,14 736,94
3,46 3,71 3,91 4,67
2,05 1,90 1,61 1,341,42 1,25 1,03 1,02
0,15 0,17 0,24 0,16
0,05 0,06 0,08 0,05
0,05 0,05 0,07 0,05
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,16 0,16 0,15 0,130,78 0,84 0,81 0,800,09 0,14 0,13 0,13
0,66 0,67 0,67 0,650,51 0,49 0,50 0,531,51 1,48 1,49 1,520,66 0,64 0,63 0,600,14 0,14 0,16 0,110,01 0,02 0,02 0,02
83,14 90,99 108,83 96,38340,30 369,60 474,70 430,03
2,89 2,90 2,96 3,14
2,57 2,60 2,07 2,181,65 1,46 1,20 1,26
0,16 0,17 0,21 0,13
0,05 0,06 0,09 0,06
0,07 0,07 0,09 0,06
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
MURCIA:Albudeite, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Beniel, Campos del Río, Librilla, Mula,
Murcia, Pliego, Santomera.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 97
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . .Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . .Alhama de Murcia . . . . . . . . .Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campos del Rio . . . . . . . . . .Librilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . .Santomera . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
5 4 3 3762 826 843 812341 365 381 387201 216 223 212
26 28 27 2152 61 68 59
250 269 281 2479.712 10.491 11.177 10.840
30 38 34 33305 327 343 344
11.684 12.625 13.380 12.958
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
11.035 11.930 12.599 12.200538 564 629 592109 128 150 163
11.682 12.622 13.378 12.955
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
10.318 10.991 11.429 10.9231.022 1.213 1.415 1.436
334 405 509 577
11.674 12.609 13.353 12.936
2004 2005 2006 2007
98 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
64 79 88 88299 292 286 273
1.330 1.410 1.590 1.594
89 89 92 9358 59 60 55
160 171 176 179153 166 167 160
28 31 32 31
203 202 188 183
48 49 48 4380 80 75 64
3 3 4 424 25 22 2059 58 56 53
109 114 117 113148 152 152 146
72 70 67 6096 141 334 390
1.805 1.964 2.028 1.9298.461 9.175 9.693 9.369
1.549 1.591 1.617 1.541
973 1.013 1.036 978453 478 489 479405 406 421 397
1.435 1.620 1.757 1.8083.646 4.067 4.373 4.166
2.264 2.477 2.737 2.681
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 99
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
516,52 40,1 603,53 39,1 16,8 669,27 38,7 10,9 759,66 39,5 13,5516,52 40,1 603,53 39,1 16,8 669,27 38,7 10,9 759,66 39,5 13,550,50 3,9 52,04 3,4 3,1 52,72 3,0 1,3 56,72 3,0 7,6
309,01 24,0 330,00 21,4 6,8 371,32 21,5 12,5 434,88 22,6 17,1151,57 11,8 213,25 13,8 40,7 235,63 13,6 10,5 257,72 13,4 9,4
5,45 0,4 8,24 0,5 51,2 9,59 0,6 16,4 10,34 0,5 7,81,86 0,1 2,69 0,2 44,8 2,51 0,1 -7,0 2,32 0,1 -7,4
3,59 0,3 5,54 0,4 54,6 7,08 0,4 27,8 8,02 0,4 13,2
770,55 59,9 939,53 60,9 21,9 1.059,67 61,3 12,8 1.162,11 60,5 9,7630,58 49,0 744,35 48,2 18,0 864,79 50,0 16,2 975,94 50,8 12,9326,96 25,4 397,29 25,7 21,5 491,87 28,4 23,8 577,26 30,0 17,4302,92 23,5 344,32 22,3 13,7 370,49 21,4 7,6 398,57 20,7 7,6
0,70 0,1 2,75 0,2 293,5 2,42 0,1 -11,9 0,11 0,0 -95,5139,97 10,9 195,18 12,6 39,4 194,88 11,3 -0,2 186,18 9,7 -4,5
51,84 4,0 92,93 6,0 79,2 95,58 5,5 2,9 92,25 4,8 -3,586,35 6,7 100,23 6,5 16,1 96,50 5,6 -3,7 90,80 4,7 -5,91,78 0,1 2,03 0,1 13,9 2,80 0,2 37,9 3,12 0,2 11,7
1.287,07 100,0 1.543,06 100,0 19,9 1.728,94 100,0 12,0 1.921,78 100,0 11,2
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
100 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
629,80 48,9 699,46 45,3 11,1 732,28 42,4 4,7 743,27 38,7 1,5324,24 25,2 301,44 19,5 -7,0 254,64 14,7 -15,5 186,83 9,7 -26,6165,95 12,9 211,81 13,7 27,6 222,89 12,9 5,2 250,49 13,0 12,452,28 4,1 52,86 3,4 1,1 48,06 2,8 -9,1 53,73 2,8 11,83,56 0,3 2,99 0,2 -16,0 2,65 0,2 -11,6 2,21 0,1 -16,3
167,32 13,0 198,43 12,9 18,6 221,38 12,8 11,6 279,21 14,5 26,1-20,16 -1,6 -108,82 -7,1 439,7 -194,86 -11,3 79,1 -309,94 -16,1 59,1-42,26 -3,3 -50,70 -3,3 20,0 -40,16 -2,3 -20,8 -86,21 -4,5 114,7
-2,43 -0,2 -5,11 -0,3 110,6 -5,32 -0,3 4,2 -2,67 -0,1 -49,9
-0,02 0,0 -0,03 0,0 25,3 -0,01 0,0 -75,9 0,00 0,0 ..
43,43 3,4 39,79 2,6 -8,4 45,10 2,6 13,3 51,35 2,7 13,9
2,35 0,2 3,09 0,2 31,8 2,20 0,1 -28,8 3,38 0,2 53,50,29 0,0 0,38 0,0 32,0 0,87 0,1 125,8 0,84 0,0 -3,60,31 0,0 0,14 0,0 -54,2 1,03 0,1 627,8 2,03 0,1 97,0
265,08 20,6 361,85 23,4 36,5 436,65 25,3 20,7 511,34 26,6 17,13,89 0,3 5,86 0,4 50,5 6,85 0,4 16,8 12,52 0,7 82,9
261,18 20,3 355,98 23,1 36,3 429,80 24,9 20,7 498,82 26,0 16,1
657,27 51,1 843,60 54,7 28,3 996,65 57,6 18,1 1.178,51 61,3 18,2657,27 51,1 843,60 54,7 28,3 996,65 57,6 18,1 1.178,51 61,3 18,2657,27 51,1 843,60 54,7 28,3 996,65 57,6 18,1 1.178,51 61,3 18,2
1.287,07 100,0 1.543,06 100,0 19,9 1.728,94 100,0 12,0 1.921,78 100,0 11,2
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 101
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
102 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.101,14 100,0 1.227,65 100,0 11,5 1.190,88 100,0 -3,0 1.338,15 100,0 12,4
1.069,93 97,2 1.198,61 97,6 12,0 1.158,81 97,3 -3,3 1.299,66 97,1 12,2
31,20 2,8 29,04 2,4 -6,9 32,07 2,7 10,4 38,49 2,9 20,0740,89 67,3 844,52 68,8 14,0 792,41 66,5 -6,2 916,15 68,5 15,6190,93 17,3 201,59 16,4 5,6 210,61 17,7 4,5 232,48 17,4 10,4
26,82 2,4 27,66 2,3 3,2 28,42 2,4 2,7 34,12 2,5 20,1
3,59 0,3 2,74 0,2 -23,7 3,27 0,3 19,3 4,62 0,3 41,2178,94 16,3 188,48 15,4 5,3 196,82 16,5 4,4 215,41 16,1 9,4
-40,03 -3,6 -37,35 -3,0 -6,7 -40,65 -3,4 8,8 -64,36 -4,8 58,3
10,84 1,0 12,90 1,1 19,0 19,86 1,7 53,9 17,16 1,3 -13,6
0,78 0,1 0,90 0,1 14,9 0,52 0,0 -42,2 0,54 0,0 3,5
16,18 1,5 20,01 1,6 23,7 25,75 2,2 28,7 41,71 3,1 62,0
0,96 0,1 0,68 0,1 -28,7 0,40 0,0 -41,5 0,74 0,1 86,2
0,25 0,0 0,94 0,1 273,3 -0,22 0,0 -122,9 0,58 0,0 -368,2
-5,75 -0,5 -7,83 -0,6 36,1 -5,56 -0,5 -29,0 -25,33 -1,9 355,4
21,32 1,9 12,29 1,0 -42,3 25,54 2,1 107,8 15,99 1,2 -37,4
0,19 0,0 0,38 0,0 97,6 0,38 0,0 2,4 0,18 0,0 -53,3
3,16 0,3 5,33 0,4 68,9 5,28 0,4 -0,8 5,83 0,4 10,34,05 0,4 6,77 0,6 66,9 4,03 0,3 -40,5 7,55 0,6 87,4
1,76 0,2 0,71 0,1 -59,8 1,51 0,1 112,9 2,10 0,2 39,50,32 0,0 0,86 0,1 172,6 0,43 0,0 -50,3 1,10 0,1 158,1
1,45 0,1 3,64 0,3 150,5 1,83 0,2 -49,8 1,83 0,1 0,1
0,00 0,0 0,01 0,0 218,5 0,02 0,0 142,7 0,00 0,0 -85,22,55 0,2 3,12 0,3 22,3 2,66 0,2 -14,8 3,83 0,3 44,0
2,36 0,2 1,81 0,1 -23,4 1,58 0,1 -12,6 4,80 0,4 204,4
23,80 2,2 16,04 1,3 -32,6 30,24 2,5 88,5 20,09 1,5 -33,6
-21,98 -2,0 -29,14 -2,4 32,5 -15,97 -1,3 -45,2 -69,60 -5,2 335,8
20,01 1,8 21,22 1,7 6,1 24,01 2,0 13,1 16,58 1,2 -30,90,27 0,0 0,34 0,0 26,3 0,19 0,0 -44,7 0,08 0,0 -56,2
-42,26 -3,8 -50,70 -4,1 20,0 -40,16 -3,4 -20,8 -86,26 -6,4 114,8
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 103
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.101,14 100,0 1.227,65 100,0 11,5 1.190,88 100,0 -3,0 1.338,15 100,0 12,4
1.069,93 97,2 1.198,61 97,6 12,0 1.158,81 97,3 -3,3 1.299,66 97,1 12,2
31,20 2,8 29,04 2,4 -6,9 32,07 2,7 10,4 38,49 2,9 20,0
919,84 83,5 1.033,00 84,1 12,3 989,22 83,1 -4,2 1.131,57 84,6 14,4740,89 67,3 844,52 68,8 14,0 792,41 66,5 -6,2 916,15 68,5 15,6178,94 16,3 188,48 15,4 5,3 196,82 16,5 4,4 215,41 16,1 9,4
181,30 16,5 194,64 15,9 7,4 201,66 16,9 3,6 206,58 15,4 2,4
-42,26 284,0 -50,70 238,7 20,0 -40,16 348,3 -20,8 -86,26 170,9 114,823,80 -159,9 16,04 -75,5 -32,6 30,24 -262,2 88,5 20,09 -39,8 -33,6
52,05 -349,8 53,10 -250,1 2,0 38,91 -337,5 -26,7 34,07 -67,5 -12,4
- - - - - - - - - - -
26,82 -180,2 27,66 -130,3 3,2 28,42 -246,4 2,7 34,12 -67,6 20,1
0,25 -1,7 0,94 -4,4 273,3 -0,22 1,9 .. 0,58 -1,1 ..
-91,04 611,9 -91,23 429,6 0,2 -81,11 703,4 -11,1 -105,73 209,5 30,3
23,80 -159,9 16,04 -75,5 -32,6 30,24 -262,2 88,5 20,09 -39,8 -33,6
0,32 -2,1 0,86 -4,0 172,6 0,43 -3,7 -50,3 1,10 -2,2 158,1
-66,93 449,8 -74,34 350,1 11,1 -50,44 437,5 -32,1 -84,54 167,5 67,6
52,05 -349,8 53,10 -250,1 2,0 38,91 -337,5 -26,7 34,07 -67,5 -12,4
- - - - - - - - - - -
-14,88 100,0 -21,24 100,0 42,7 -11,53 100,0 -45,7 -50,46 100,0 337,6
104 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Murcia
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,12 0,10 0,080,67 0,64 0,56 0,490,08 0,11 0,10 0,08
0,71 0,78 0,82 0,870,40 0,29 0,21 0,151,40 1,28 1,21 1,140,72 0,70 0,70 0,700,12 0,09 0,09 0,070,02 0,02 0,02 0,03
103,32 104,77 116,60 111,74453,32 521,60 659,54 673,30
3,03 3,49 3,85 4,21
2,09 2,00 1,75 1,731,39 1,28 1,09 1,12
0,16 0,17 0,26 0,24
0,06 0,05 0,07 0,05
0,06 0,05 0,06 0,05
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,15 0,15 0,14 0,130,83 0,88 0,83 0,820,09 0,15 0,12 0,13
0,63 0,66 0,64 0,640,59 0,52 0,55 0,561,59 1,51 1,55 1,550,70 0,66 0,68 0,660,16 0,14 0,15 0,120,01 0,02 0,02 0,02
96,93 98,84 113,90 103,91349,64 378,05 460,94 403,84
2,42 2,62 2,61 2,65
2,52 2,64 2,16 2,401,60 1,45 1,25 1,32
0,16 0,15 0,17 0,12
0,06 0,05 0,08 0,05
0,07 0,06 0,07 0,06
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
CARTAGENA:Cartagena, Fuente Alamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre
Pacheco, Unión (La), Alcázares (Los).
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 107
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
Alcázares (Los) . . . . . . . . . . .Cartagena . . . . . . . . . . . . . . .Fuente-Alamo . . . . . . . . . . . .Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . .San Javier . . . . . . . . . . . . . . .San Pedro del Pinatar . . . . . .Torre-Pacheco . . . . . . . . . . . .Unión (La) . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
243 269 268 2693.480 3.698 3.820 3.645
266 292 305 302534 577 701 670634 686 711 677437 472 537 559854 946 990 966161 185 188 187
6.609 7.125 7.520 7.275
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
6.229 6.714 7.084 6.852291 313 335 320
84 93 100 101
6.604 7.120 7.519 7.273
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
5.810 6.178 6.369 6.098584 647 783 803205 285 354 356
6.599 7.110 7.506 7.257
2004 2005 2006 2007
108 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
30 35 37 37445 432 440 412570 593 671 658
84 88 86 8022 24 22 2272 78 90 8554 51 51 4734 37 37 35
108 110 107 102
4 4 5 419 17 16 14
1 1 1 10 0 0 0
34 37 36 3435 35 36 3326 28 26 2516 14 14 1761 69 144 159
1.205 1.302 1.346 1.3264.468 4.875 5.151 4.982
592 611 627 595
547 568 584 577355 383 376 365332 340 339 329648 739 805 805
1.994 2.234 2.420 2.311
1.741 1.838 1.968 1.935
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 109
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.199,31 58,9 1.361,07 57,3 13,5 1.570,23 54,3 15,4 1.447,47 52,5 -7,81.199,31 58,9 1.361,07 57,3 13,5 1.570,23 54,3 15,4 1.447,47 52,5 -7,8
25,79 1,3 33,73 1,4 30,8 36,05 1,2 6,9 37,47 1,4 3,9521,27 25,6 572,18 24,1 9,8 629,29 21,8 10,0 674,24 24,5 7,1633,80 31,1 737,61 31,0 16,4 889,22 30,8 20,6 717,19 26,0 -19,318,45 0,9 17,55 0,7 -4,8 15,67 0,5 -10,7 18,57 0,7 18,59,35 0,5 5,38 0,2 -42,5 4,63 0,2 -13,9 3,70 0,1 -20,0
9,09 0,4 12,18 0,5 33,9 11,04 0,4 -9,3 14,87 0,5 34,6
837,56 41,1 1.014,96 42,7 21,2 1.319,84 45,7 30,0 1.309,52 47,5 -0,8658,77 32,3 833,19 35,1 26,5 1.074,08 37,2 28,9 1.080,22 39,2 0,6335,57 16,5 422,78 17,8 26,0 553,32 19,1 30,9 637,23 23,1 15,2322,76 15,8 410,30 17,3 27,1 520,67 18,0 26,9 443,00 16,1 -14,9
0,45 0,0 0,11 0,0 -76,0 0,09 0,0 -14,1 -0,02 0,0 -117,2178,78 8,8 181,77 7,7 1,7 245,77 8,5 35,2 229,30 8,3 -6,7
75,55 3,7 76,95 3,2 1,9 106,55 3,7 38,5 107,99 3,9 1,398,07 4,8 99,02 4,2 1,0 131,18 4,5 32,5 110,22 4,0 -16,05,16 0,3 5,80 0,2 12,4 8,03 0,3 38,6 11,10 0,4 38,2
2.036,86 100,0 2.376,03 100,0 16,7 2.890,08 100,0 21,6 2.756,99 100,0 -4,6
110 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.377,77 67,6 1.581,87 66,6 14,8 1.890,62 65,4 19,5 1.892,11 68,6 0,1458,81 22,5 585,55 24,6 27,6 769,28 26,6 31,4 1.059,57 38,4 37,7238,96 11,7 270,42 11,4 13,2 340,47 11,8 25,9 371,27 13,5 9,0267,00 13,1 255,29 10,7 -4,4 248,88 8,6 -2,5 107,47 3,9 -56,8
1,15 0,1 0,85 0,0 -26,6 0,54 0,0 -35,7 2,36 0,1 335,2142,46 7,0 180,72 7,6 26,9 226,70 7,8 25,4 298,04 10,8 31,5
-239,66 -11,8 -231,48 -9,7 -3,4 -179,89 -6,2 -22,3 -13,74 -0,5 -92,451,77 2,5 114,88 4,8 121,9 157,62 5,5 37,2 552,19 20,0 250,3
-2,88 -0,1 -5,09 -0,2 76,6 -25,04 -0,9 391,5 -258,03 -9,4 930,5
0,02 0,0 -0,03 0,0 .. - - - - - -
53,69 2,6 49,71 2,1 -7,4 49,47 1,7 -0,5 50,22 1,8 1,5
0,35 0,0 -0,68 0,0 -293,7 20,82 0,7 - 21,31 0,8 2,30,31 0,0 1,02 0,0 228,9 0,64 0,0 -37,3 0,65 0,0 2,10,31 0,0 0,73 0,0 130,3 0,26 0,0 -63,8 0,07 0,0 -71,7
866,25 42,5 947,67 39,9 9,4 1.093,59 37,8 15,4 804,35 29,2 -26,44,54 0,2 12,60 0,5 177,7 15,66 0,5 24,3 24,15 0,9 54,2
861,71 42,3 935,07 39,4 8,5 1.077,94 37,3 15,3 780,20 28,3 -27,6
659,09 32,4 794,16 33,4 20,5 999,46 34,6 25,9 864,89 31,4 -13,5659,09 32,4 794,16 33,4 20,5 999,46 34,6 25,9 864,89 31,4 -13,5659,09 32,4 794,16 33,4 20,5 999,46 34,6 25,9 864,89 31,4 -13,5
2.036,86 100,0 2.376,03 100,0 16,7 2.890,08 100,0 21,6 2.756,99 100,0 -4,6
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 111
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0200
400600800
1.0001.2001.400
1.6001.800
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
112 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.166,62 100,0 1.278,53 100,0 9,6 1.383,80 100,0 8,2 1.366,22 100,0 -1,3
1.127,47 96,6 1.215,61 95,1 7,8 1.331,40 96,2 9,5 1.319,98 96,6 -0,9
39,15 3,4 62,91 4,9 60,7 52,40 3,8 -16,7 46,24 3,4 -11,8755,41 64,8 814,95 63,7 7,9 864,41 62,5 6,1 841,43 61,6 -2,7143,53 12,3 154,41 12,1 7,6 164,88 11,9 6,8 168,25 12,3 2,0
36,01 3,1 48,26 3,8 34,0 51,26 3,7 6,2 45,58 3,3 -11,1
4,23 0,4 8,50 0,7 100,7 6,43 0,5 -24,3 7,46 0,5 16,0155,81 13,4 176,50 13,8 13,3 202,43 14,6 14,7 208,83 15,3 3,2
71,65 6,1 76,08 6,0 6,2 94,41 6,8 24,1 94,70 6,9 0,3
18,89 1,6 18,66 1,5 -1,2 45,57 3,3 144,2 32,05 2,3 -29,7
1,02 0,1 1,42 0,1 39,5 1,28 0,1 -10,4 1,31 0,1 2,5
42,38 3,6 49,73 3,9 17,3 64,61 4,7 29,9 107,23 7,8 66,0
0,72 0,1 0,61 0,0 -15,4 0,95 0,1 56,1 1,04 0,1 9,9
0,15 0,0 0,21 0,0 40,7 1,26 0,1 493,2 1,83 0,1 45,7
-23,31 -2,0 -30,45 -2,4 30,6 -19,96 -1,4 -34,4 -76,75 -5,6 284,4
22,20 1,9 29,54 2,3 33,1 78,95 5,7 167,2 555,30 40,6 603,4
0,02 0,0 0,02 0,0 -21,9 0,02 0,0 30,4 0,28 0,0 1.218,5
4,48 0,4 6,41 0,5 42,9 9,30 0,7 45,1 5,46 0,4 -41,36,69 0,6 15,49 1,2 131,6 7,45 0,5 -51,9 12,54 0,9 68,3
1,05 0,1 0,68 0,1 -35,7 4,16 0,3 514,8 1,83 0,1 -56,0-2,00 -0,2 -60,08 -4,7 - -40,71 -2,9 -32,2 2,19 0,2 ..
2,35 0,2 1,85 0,1 -21,3 6,03 0,4 226,5 2,27 0,2 -62,3
0,00 0,0 1,95 0,2 - 0,03 0,0 -98,5 0,02 0,0 -42,64,24 0,4 11,68 0,9 175,4 18,57 1,3 59,0 9,94 0,7 -46,5
0,86 0,1 1,68 0,1 95,1 1,21 0,1 -28,4 2,07 0,2 71,8
28,99 2,5 95,05 7,4 227,8 114,76 8,3 20,7 558,93 40,9 387,0
77,33 6,6 140,68 11,0 81,9 189,21 13,7 34,5 576,87 42,2 204,9
25,39 2,2 25,66 2,0 1,1 31,48 2,3 22,7 24,62 1,8 -21,80,18 0,0 0,13 0,0 -23,9 0,11 0,0 -15,7 0,06 0,0 -44,2
51,77 4,4 114,88 9,0 121,9 157,62 11,4 37,2 552,19 40,4 250,3
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 113
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.166,62 100,0 1.278,53 100,0 9,6 1.383,80 100,0 8,2 1.366,22 100,0 -1,3
1.127,47 96,6 1.215,61 95,1 7,8 1.331,40 96,2 9,5 1.319,98 96,6 -0,9
39,15 3,4 62,91 4,9 60,7 52,40 3,8 -16,7 46,24 3,4 -11,8
911,22 78,1 991,46 77,5 8,8 1.066,84 77,1 7,6 1.050,26 76,9 -1,6755,41 64,8 814,95 63,7 7,9 864,41 62,5 6,1 841,43 61,6 -2,7155,81 13,4 176,50 13,8 13,3 202,43 14,6 14,7 208,83 15,3 3,2
255,40 21,9 287,07 22,5 12,4 316,96 22,9 10,4 315,96 23,1 -0,3
51,77 60,2 114,88 111,2 121,9 157,62 93,0 37,2 552,19 91,8 250,328,99 33,7 95,05 92,0 227,8 114,76 67,7 20,7 558,93 92,9 387,0
60,25 70,1 126,46 122,4 109,9 125,12 73,9 -1,1 105,62 17,6 -15,6
- - - - - - - - - - -
36,01 41,9 48,26 46,7 34,0 51,26 30,3 6,2 45,58 7,6 -11,1
0,15 0,2 0,21 0,2 40,7 1,26 0,7 493,2 1,83 0,3 45,7
-1,32 -1,5 -58,16 -56,3 4.314,4 -29,75 -17,6 -48,8 -64,95 -10,8 118,3
28,99 33,7 95,05 92,0 227,8 114,76 67,7 20,7 558,93 92,9 387,0
-2,00 -2,3 -60,08 -58,2 2.900,5 -40,71 -24,0 -32,2 2,19 0,4 ..
25,67 29,9 -23,18 -22,4 .. 44,30 26,1 -291,1 496,17 82,4 1.020,1
60,25 70,1 126,46 122,4 109,9 125,12 73,9 -1,1 105,62 17,6 -15,6
- - - - - - - - - - -
85,93 100,0 103,28 100,0 20,2 169,41 100,0 64,0 601,79 100,0 255,2
114 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Cartagena
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,15 0,12 0,13 0,130,75 0,74 0,76 0,770,11 0,10 0,11 0,13
0,75 0,73 0,71 0,590,34 0,37 0,40 0,691,33 1,36 1,39 1,680,43 0,46 0,48 0,530,09 0,12 0,13 0,400,04 0,04 0,05 0,08
104,47 123,18 142,70 122,46741,97 778,30 888,41 725,06
4,71 4,21 3,99 3,71
0,95 0,90 0,85 0,921,35 1,20 1,01 1,01
0,13 0,21 0,22 0,51
0,06 0,11 0,14 0,44
0,05 0,08 0,08 0,25
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,17 0,13 0,13 0,130,80 0,78 0,80 0,820,12 0,10 0,11 0,13
0,72 0,71 0,70 0,530,39 0,41 0,44 0,871,38 1,41 1,43 1,870,61 0,47 0,49 0,600,15 0,15 0,16 0,570,01 0,04 0,05 0,08
95,11 114,37 132,18 118,84454,01 658,82 743,23 538,14
3,24 3,89 3,67 2,95
2,12 1,03 0,97 1,141,43 1,34 1,14 1,12
0,22 0,24 0,26 0,59
0,07 0,12 0,15 0,49
0,07 0,09 0,10 0,32
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 117
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . .Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puerto Lumbreras . . . . . . . . .Totana . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
573 640 678 6666 5 8 7
2.099 2.240 2.424 2.398285 314 322 323564 589 652 647
3.527 3.788 4.084 4.041
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
3.327 3.582 3.868 3.815172 175 180 181
26 31 36 45
3.525 3.788 4.084 4.041
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
3.162 3.378 3.576 3.487277 305 366 401
82 99 133 145
3.521 3.782 4.075 4.033
2004 2005 2006 2007
118 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
9 7 10 11335 344 351 341347 341 385 380
67 65 64 606 6 6 6
33 37 40 3722 24 25 24
5 5 5 5
59 57 57 51
8 9 10 1120 19 16 1633 25 32 30
4 1 4 48 11 11 11
23 22 22 1814 15 17 17
9 8 7 536 37 69 85
656 717 776 7932.274 2.466 2.660 2.628
401 396 411 400
331 334 349 361133 136 151 150182 190 195 186282 321 350 360945 1.089 1.204 1.171
1.036 1.105 1.206 1.230
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 119
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
353,62 37,7 365,90 35,5 3,5 428,74 34,5 17,2 472,67 35,1 10,2353,62 37,7 365,90 35,5 3,5 428,74 34,5 17,2 472,67 35,1 10,226,08 2,8 28,04 2,7 7,5 26,62 2,1 -5,1 35,90 2,7 34,9
224,69 23,9 229,82 22,3 2,3 243,04 19,6 5,7 272,77 20,2 12,298,66 10,5 103,24 10,0 4,6 152,86 12,3 48,1 157,72 11,7 3,24,19 0,4 4,80 0,5 14,4 6,23 0,5 29,9 6,29 0,5 0,91,08 0,1 1,15 0,1 6,9 1,19 0,1 2,9 1,12 0,1 -5,8
3,11 0,3 3,64 0,4 17,0 5,04 0,4 38,4 5,17 0,4 2,5
584,94 62,3 665,08 64,5 13,7 812,25 65,5 22,1 875,21 64,9 7,8493,74 52,6 558,59 54,2 13,1 682,73 55,0 22,2 742,06 55,1 8,7275,26 29,3 321,50 31,2 16,8 401,23 32,3 24,8 448,88 33,3 11,9218,38 23,3 237,06 23,0 8,5 281,54 22,7 18,8 293,13 21,7 4,1
0,09 0,0 0,03 0,0 -67,3 -0,04 0,0 -240,9 0,05 0,0 ..91,20 9,7 106,49 10,3 16,8 129,53 10,4 21,6 133,15 9,9 2,8
30,62 3,3 42,17 4,1 37,7 54,78 4,4 29,9 64,49 4,8 17,758,55 6,2 62,33 6,0 6,5 72,43 5,8 16,2 66,28 4,9 -8,52,03 0,2 1,98 0,2 -2,3 2,32 0,2 17,0 2,39 0,2 3,0
938,56 100,0 1.030,97 100,0 9,8 1.240,99 100,0 20,4 1.347,88 100,0 8,6
120 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
499,24 53,2 570,60 55,3 14,3 715,14 57,6 25,3 792,29 58,8 10,8272,24 29,0 287,05 27,8 5,4 347,60 28,0 21,1 367,24 27,2 5,6147,04 15,7 140,08 13,6 -4,7 164,38 13,2 17,3 176,63 13,1 7,515,46 1,6 5,24 0,5 -66,1 15,27 1,2 191,6 15,85 1,2 3,80,91 0,1 1,38 0,1 51,1 1,26 0,1 -8,8 1,03 0,1 -18,0
102,77 10,9 106,74 10,4 3,9 140,50 11,3 31,6 159,81 11,9 13,7-8,52 -0,9 -8,05 -0,8 -5,4 -9,03 -0,7 12,1 -8,93 -0,7 -1,114,73 1,6 42,77 4,1 190,4 37,26 3,0 -12,9 23,18 1,7 -37,8
-0,15 0,0 -1,13 -0,1 638,1 -2,03 -0,2 80,4 -0,33 0,0 -83,9
- - - - - - - - - - -
13,31 1,4 12,38 1,2 -7,0 18,32 1,5 48,0 18,39 1,4 0,4
0,37 0,0 0,06 0,0 -82,9 0,00 0,0 -105,0 0,53 0,0 -0,03 0,0 0,73 0,1 2.565,7 0,76 0,1 3,9 0,72 0,1 -5,10,10 0,0 0,21 0,0 109,4 0,09 0,0 -57,8 0,10 0,0 12,8
214,18 22,8 272,17 26,4 27,1 350,06 28,2 28,6 408,00 30,3 16,61,04 0,1 2,79 0,3 168,5 1,19 0,1 -57,5 2,64 0,2 122,3
213,14 22,7 269,38 26,1 26,4 348,87 28,1 29,5 405,36 30,1 16,2
439,32 46,8 460,37 44,7 4,8 525,85 42,4 14,2 555,60 41,2 5,7439,32 46,8 460,37 44,7 4,8 525,85 42,4 14,2 555,60 41,2 5,7439,32 46,8 460,37 44,7 4,8 525,85 42,4 14,2 555,60 41,2 5,7
938,56 100,0 1.030,97 100,0 9,8 1.240,99 100,0 20,4 1.347,88 100,0 8,6
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 121
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0100200300400500600700800900
1.000
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
122 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
871,01 100,0 885,69 100,0 1,7 919,72 100,0 3,8 1.004,59 100,0 9,2
846,39 97,2 862,92 97,4 2,0 897,01 97,5 4,0 970,29 96,6 8,2
24,61 2,8 22,77 2,6 -7,5 22,70 2,5 -0,3 34,30 3,4 51,1605,96 69,6 607,35 68,6 0,2 625,50 68,0 3,0 687,06 68,4 9,8111,04 12,7 117,67 13,3 6,0 118,15 12,8 0,4 129,57 12,9 9,7
21,78 2,5 21,95 2,5 0,8 21,47 2,3 -2,2 23,73 2,4 10,5
3,13 0,4 1,96 0,2 -37,3 1,06 0,1 -46,1 2,63 0,3 148,7103,73 11,9 105,09 11,9 1,3 112,29 12,2 6,9 118,80 11,8 5,8
25,37 2,9 31,86 3,6 25,6 41,30 4,5 29,6 42,81 4,3 3,7
2,80 0,3 3,15 0,4 12,5 5,51 0,6 74,8 6,86 0,7 24,5
0,42 0,0 0,42 0,0 0,6 0,29 0,0 -30,6 0,29 0,0 -1,5
12,11 1,4 13,91 1,6 14,9 17,58 1,9 26,4 25,33 2,5 44,1
0,36 0,0 0,30 0,0 -16,9 0,18 0,0 -40,3 0,39 0,0 114,7
-0,04 0,0 0,24 0,0 .. 0,20 0,0 -19,8 -0,04 0,0 ..
-9,21 -1,1 -10,88 -1,2 18,1 -12,16 -1,3 11,7 -18,54 -1,8 52,5
5,32 0,6 31,10 3,5 484,5 22,63 2,5 -27,2 7,53 0,7 -66,7
0,02 0,0 0,04 0,0 107,3 0,04 0,0 0,7 0,06 0,0 39,0
1,62 0,2 1,69 0,2 4,3 1,77 0,2 4,9 1,82 0,2 2,72,99 0,3 3,55 0,4 18,9 2,99 0,3 -15,7 4,06 0,4 35,5
0,24 0,0 0,42 0,0 78,5 0,27 0,0 -34,8 0,26 0,0 -6,70,31 0,0 0,06 0,0 -80,9 0,15 0,0 150,3 0,62 0,1 319,4
0,82 0,1 0,94 0,1 14,0 0,84 0,1 -10,9 1,20 0,1 43,9
0,03 0,0 0,00 0,0 -93,0 0,00 0,0 -57,2 0,01 0,0 1.001,11,13 0,1 0,69 0,1 -38,8 1,40 0,2 103,3 1,17 0,1 -16,7
0,46 0,1 0,31 0,0 -31,9 0,39 0,0 26,8 0,49 0,0 24,7
7,44 0,9 34,80 3,9 367,8 24,92 2,7 -28,4 10,24 1,0 -58,9
23,59 2,7 55,78 6,3 136,4 54,06 5,9 -3,1 34,51 3,4 -36,2
8,82 1,0 12,99 1,5 47,2 16,73 1,8 28,8 11,22 1,1 -32,90,05 0,0 0,02 0,0 -54,1 0,07 0,0 215,1 0,11 0,0 65,3
14,73 1,7 42,77 4,8 190,4 37,26 4,1 -12,9 23,17 2,3 -37,8
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 123
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
871,01 100,0 885,69 100,0 1,7 919,72 100,0 3,8 1.004,59 100,0 9,2
846,39 97,2 862,92 97,4 2,0 897,01 97,5 4,0 970,29 96,6 8,2
24,61 2,8 22,77 2,6 -7,5 22,70 2,5 -0,3 34,30 3,4 51,1
709,69 81,5 712,45 80,4 0,4 737,79 80,2 3,6 805,85 80,2 9,2605,96 69,6 607,35 68,6 0,2 625,50 68,0 3,0 687,06 68,4 9,8103,73 11,9 105,09 11,9 1,3 112,29 12,2 6,9 118,80 11,8 5,8
161,32 18,5 173,24 19,6 7,4 181,93 19,8 5,0 198,73 19,8 9,2
14,73 40,0 42,77 65,8 190,4 37,26 63,1 -12,9 23,17 48,8 -37,87,44 20,2 34,80 53,5 367,8 24,92 42,2 -28,4 10,24 21,6 -58,9
23,46 63,8 49,28 75,8 110,1 26,51 44,9 -46,2 21,89 46,1 -17,4
- - - - - - - - - - -
21,78 59,2 21,95 33,8 0,8 21,47 36,3 -2,2 23,73 50,0 10,5
-0,04 -0,1 0,24 0,4 .. 0,20 0,3 -19,8 -0,04 -0,1 ..
5,57 15,1 -19,13 -29,4 .. 7,50 12,7 -139,2 14,74 31,0 96,5
7,44 20,2 34,80 53,5 367,8 24,92 42,2 -28,4 10,24 21,6 -58,9
0,31 0,8 0,06 0,1 -80,9 0,15 0,2 150,3 0,62 1,3 319,4
13,32 36,2 15,74 24,2 18,2 32,57 55,1 106,9 25,60 53,9 -21,4
23,46 63,8 49,28 75,8 110,1 26,51 44,9 -46,2 21,89 46,1 -17,4
- - - - - - - - - - -
36,77 100,0 65,02 100,0 76,8 59,07 100,0 -9,1 47,48 100,0 -19,6
124 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Lorca
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,14 0,14 0,120,70 0,74 0,78 0,760,07 0,09 0,10 0,12
0,69 0,71 0,70 0,710,44 0,41 0,42 0,401,43 1,41 1,41 1,400,67 0,63 0,60 0,580,09 0,12 0,10 0,070,01 0,02 0,02 0,03
94,14 100,29 114,53 110,13394,73 440,59 512,17 513,85
2,98 3,08 3,11 3,28
2,42 2,38 2,11 2,081,45 1,30 1,10 1,11
0,09 0,17 0,13 0,09
0,03 0,06 0,06 0,04
0,04 0,06 0,05 0,05
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,13 0,14 0,120,75 0,81 0,81 0,790,07 0,10 0,11 0,11
0,70 0,70 0,72 0,700,42 0,43 0,40 0,421,41 1,42 1,39 1,420,71 0,68 0,63 0,610,11 0,16 0,14 0,100,01 0,01 0,02 0,02
91,29 95,83 100,88 98,75328,42 349,76 406,84 413,45
2,58 2,56 2,81 2,95
3,13 3,10 3,01 2,581,68 1,58 1,34 1,34
0,13 0,23 0,20 0,12
0,03 0,07 0,06 0,04
0,05 0,08 0,07 0,05
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.5 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 127
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calasparra . . . . . . . . . . . . . .Caravaca de la Cruz . . . . . . .Cehegín . . . . . . . . . . . . . . . .Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
212 248 259 253154 161 176 172461 477 497 477228 237 242 234
55 63 74 811.110 1.186 1.248 1.217
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
1.067 1.144 1.190 1.15440 40 55 57
2 2 3 6
1.109 1.186 1.248 1.217
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
1.020 1.070 1.107 1.06870 90 109 11815 18 23 26
1.105 1.178 1.239 1.212
2004 2005 2006 2007
128 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
4 5 5 459 54 54 59
284 280 283 275
99 99 103 1007 6 5 55 5 7 72 2 1 20 0 0 0
40 43 42 42
17 16 15 1514 13 14 12
3 2 2 145 40 37 3020 22 24 22
4 4 5 68 7 7 43 4 4 3
17 17 17 26228 262 275 261564 616 664 650
101 101 111 106
98 101 99 9544 48 45 4268 64 66 6049 70 84 82
204 232 259 265
308 338 351 350
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 129
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
245,36 36,0 254,51 33,8 3,7 290,69 33,8 14,2 327,82 34,0 12,8245,36 36,0 254,51 33,8 3,7 290,69 33,8 14,2 327,82 34,0 12,819,45 2,9 20,65 2,7 6,2 24,63 2,9 19,2 26,51 2,8 7,7
193,84 28,5 199,39 26,5 2,9 214,62 25,0 7,6 237,92 24,7 10,929,29 4,3 31,43 4,2 7,3 47,58 5,5 51,4 59,74 6,2 25,62,77 0,4 3,04 0,4 9,8 3,88 0,5 27,4 3,66 0,4 -5,60,40 0,1 0,56 0,1 39,6 0,56 0,1 0,0 0,34 0,0 -39,6
2,37 0,3 2,48 0,3 4,7 3,31 0,4 33,6 3,32 0,3 0,2
435,56 64,0 498,60 66,2 14,5 568,50 66,2 14,0 635,68 66,0 11,8344,01 50,5 394,60 52,4 14,7 454,47 52,9 15,2 508,95 52,8 12,0142,84 21,0 177,76 23,6 24,4 208,35 24,2 17,2 254,75 26,4 22,3201,15 29,5 216,61 28,8 7,7 246,12 28,6 13,6 253,51 26,3 3,0
0,01 0,0 0,22 0,0 - 0,00 0,0 -100,0 0,69 0,1 -91,55 13,4 104,00 13,8 13,6 114,03 13,3 9,6 126,73 13,2 11,1
44,94 6,6 53,22 7,1 18,4 65,13 7,6 22,4 73,96 7,7 13,646,06 6,8 50,22 6,7 9,0 48,31 5,6 -3,8 52,26 5,4 8,20,55 0,1 0,56 0,1 2,5 0,59 0,1 4,4 0,51 0,1 -13,1
680,91 100,0 753,11 100,0 10,6 859,20 100,0 14,1 963,50 100,0 12,1
130 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
289,32 42,5 324,34 43,1 12,1 386,46 45,0 19,2 465,59 48,3 20,5163,21 24,0 178,27 23,7 9,2 208,82 24,3 17,1 239,52 24,9 14,769,97 10,3 69,50 9,2 -0,7 82,34 9,6 18,5 88,99 9,2 8,12,85 0,4 1,30 0,2 -54,3 2,87 0,3 119,9 2,48 0,3 -13,60,44 0,1 0,42 0,1 -3,7 0,41 0,0 -1,6 0,24 0,0 -43,0
94,50 13,9 106,80 14,2 13,0 118,86 13,8 11,3 136,38 14,2 14,7-14,61 -2,1 -13,78 -1,8 -5,6 -14,07 -1,6 2,1 -11,91 -1,2 -15,310,12 1,5 14,12 1,9 39,6 18,41 2,1 30,4 23,36 2,4 26,9
-0,06 0,0 -0,10 0,0 56,6 0,00 0,0 .. -0,01 0,0 ..
- - - - - - - - - - -
4,74 0,7 3,31 0,4 -30,2 3,56 0,4 7,6 3,60 0,4 1,0
0,04 0,0 0,05 0,0 51,7 0,70 0,1 1.192,3 0,30 0,0 -57,00,33 0,0 0,32 0,0 -3,5 0,30 0,0 -5,2 0,31 0,0 2,8
-0,06 0,0 0,07 0,0 .. 0,00 0,0 -96,5 -0,04 0,0 ..121,69 17,9 143,21 19,0 17,7 175,08 20,4 22,3 223,03 23,1 27,4
6,15 0,9 2,81 0,4 -54,3 0,77 0,1 -72,5 0,54 0,1 -29,9115,54 17,0 140,40 18,6 21,5 174,31 20,3 24,2 222,49 23,1 27,6
391,59 57,5 428,76 56,9 9,5 472,74 55,0 10,3 497,92 51,7 5,3391,59 57,5 428,76 56,9 9,5 472,74 55,0 10,3 497,92 51,7 5,3391,59 57,5 428,76 56,9 9,5 472,74 55,0 10,3 497,92 51,7 5,3
680,91 100,0 753,11 100,0 10,6 859,20 100,0 14,1 963,50 100,0 12,1
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 131
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
132 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
660,06 100,0 700,04 100,0 6,1 777,74 100,0 11,1 835,87 100,0 7,5
645,73 97,8 685,22 97,9 6,1 760,16 97,7 10,9 818,61 97,9 7,7
14,33 2,2 14,81 2,1 3,4 17,58 2,3 18,7 17,26 2,1 -1,8395,96 60,0 413,58 59,1 4,4 470,88 60,5 13,9 508,47 60,8 8,0120,94 18,3 133,07 19,0 10,0 140,27 18,0 5,4 146,39 17,5 4,4
21,26 3,2 20,33 2,9 -4,3 22,29 2,9 9,6 24,03 2,9 7,8
2,60 0,4 1,61 0,2 -37,9 3,43 0,4 112,7 2,98 0,4 -13,295,93 14,5 103,40 14,8 7,8 107,79 13,9 4,3 110,18 13,2 2,2
23,37 3,5 28,05 4,0 20,0 33,07 4,3 17,9 43,81 5,2 32,5
0,91 0,1 1,38 0,2 51,1 1,93 0,2 40,0 3,65 0,4 89,4
0,34 0,1 1,19 0,2 248,4 0,30 0,0 -74,4 0,16 0,0 -48,1
10,74 1,6 11,48 1,6 6,8 14,32 1,8 24,8 18,73 2,2 30,8
0,94 0,1 0,28 0,0 -69,8 0,38 0,0 33,5 0,91 0,1 139,2
-0,07 0,0 -0,07 0,0 7,6 0,00 0,0 .. 0,09 0,0 -
-10,37 -1,6 -9,13 -1,3 -12,0 -12,47 -1,6 36,6 -15,93 -1,9 27,7
4,22 0,6 3,99 0,6 -5,3 7,54 1,0 88,8 4,50 0,5 -40,4
0,00 0,0 0,00 0,0 -99,6 0,00 0,0 - 0,03 0,0 1.044,6
0,80 0,1 0,74 0,1 -7,1 0,76 0,1 2,1 0,49 0,1 -34,72,84 0,4 2,46 0,4 -13,2 2,88 0,4 16,9 3,71 0,4 28,7
0,22 0,0 0,33 0,0 51,1 0,44 0,1 32,4 0,20 0,0 -53,50,36 0,1 0,44 0,1 22,2 0,17 0,0 -62,2 0,00 0,0 -100,0
0,50 0,1 0,73 0,1 45,1 0,55 0,1 -24,6 0,79 0,1 42,5
0,02 0,0 0,00 0,0 -100,0 0,00 0,0 0,00 0,01,17 0,2 1,59 0,2 35,8 1,65 0,2 3,8 1,96 0,2 19,1
0,96 0,1 0,89 0,1 -6,4 0,51 0,1 -42,5 0,58 0,1 12,4
5,08 0,8 3,88 0,6 -23,5 8,75 1,1 125,2 5,60 0,7 -36,0
18,08 2,7 22,81 3,3 26,1 29,35 3,8 28,7 33,49 4,0 14,1
7,85 1,2 8,66 1,2 10,4 10,92 1,4 26,0 10,11 1,2 -7,40,12 0,0 0,02 0,0 -81,8 0,02 0,0 3,7 0,01 0,0 -66,6
10,12 1,5 14,12 2,0 39,6 18,41 2,4 30,4 23,37 2,8 27,0
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 133
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
660,06 100,0 700,04 100,0 6,1 777,74 100,0 11,1 835,87 100,0 7,5
645,73 97,8 685,22 97,9 6,1 760,16 97,7 10,9 818,61 97,9 7,7
14,33 2,2 14,81 2,1 3,4 17,58 2,3 18,7 17,26 2,1 -1,8
491,89 74,5 516,97 73,8 5,1 578,67 74,4 11,9 618,66 74,0 6,9395,96 60,0 413,58 59,1 4,4 470,88 60,5 13,9 508,47 60,8 8,095,93 14,5 103,40 14,8 7,8 107,79 13,9 4,3 110,18 13,2 2,2
168,17 25,5 183,06 26,2 8,9 199,06 25,6 8,7 217,21 26,0 9,1
10,12 32,0 14,12 40,6 39,6 18,41 45,0 30,4 23,37 49,2 27,05,08 16,0 3,88 11,2 -23,5 8,75 21,4 125,2 5,60 11,8 -36,0
19,71 62,2 22,62 65,0 14,8 16,87 41,3 -25,4 25,75 54,2 52,6
- - - - - - - - - - -
21,26 67,1 20,33 58,4 -4,3 22,29 54,6 9,6 24,03 50,6 7,8
-0,07 -0,2 -0,07 -0,2 7,6 0,00 0,0 .. 0,09 0,2 -
6,52 20,6 7,88 22,6 20,8 15,08 36,9 91,4 16,14 34,0 7,0
5,08 16,0 3,88 11,2 -23,5 8,75 21,4 125,2 5,60 11,8 -36,0
0,36 1,1 0,44 1,3 22,2 0,17 0,4 -62,2 0,00 0,0 -100,0
11,96 37,8 12,20 35,0 2,0 23,99 58,7 96,6 21,74 45,8 -9,4
19,71 62,2 22,62 65,0 14,8 16,87 41,3 -25,4 25,75 54,2 52,6
- - - - - - - - - - -
31,67 100,0 34,82 100,0 10,0 40,87 100,0 17,4 47,49 100,0 16,2
134 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Noroeste
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,12 0,12 0,10 0,100,75 0,75 0,76 0,760,11 0,12 0,14 0,15
0,74 0,76 0,75 0,750,34 0,32 0,33 0,341,34 1,32 1,32 1,330,77 0,75 0,73 0,690,10 0,10 0,10 0,100,02 0,02 0,02 0,02
113,70 115,33 118,34 113,15468,47 502,45 502,37 517,89
2,52 2,63 2,63 2,84
2,66 2,72 2,64 2,521,48 1,37 1,34 1,29
0,12 0,13 0,14 0,14
0,03 0,04 0,04 0,04
0,05 0,05 0,05 0,05
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,13 0,12 0,11 0,120,84 0,81 0,81 0,840,14 0,15 0,16 0,18
0,70 0,73 0,75 0,720,43 0,37 0,33 0,381,42 1,36 1,32 1,380,79 0,78 0,73 0,710,12 0,11 0,11 0,120,01 0,02 0,02 0,02
104,57 115,35 114,31 108,14380,70 454,95 465,23 445,92
2,25 2,36 2,52 2,57
3,12 3,11 3,10 2,991,68 1,44 1,39 1,40
0,13 0,15 0,16 0,16
0,04 0,04 0,04 0,05
0,05 0,05 0,06 0,06
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 137
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
386 459 639 487536 573 602 642922 1.032 1.241 1.129
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
883 987 1.188 1.07434 39 45 49
5 6 8 6
922 1.032 1.241 1.129
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
830 919 1.100 96679 92 115 13613 19 25 25
922 1.030 1.240 1.127
2004 2005 2006 2007
138 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
0 1 3 240 39 37 37
456 494 650 523
24 26 29 266 6 6 6
14 12 14 2010 9 10 10
3 3 3 3
50 49 54 55
1 0 1 18 8 9 80 0 0 0
12 12 10 820 24 25 27
281 278 275 2629 8 10 125 6 6 7
13 53 198 78173 187 204 202542 596 634 635
145 154 156 159
86 90 96 9225 27 28 3231 33 38 3864 75 79 81
191 217 237 233
226 280 442 319
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 139
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
517,78 43,7 511,15 39,4 -1,3 480,56 37,1 -6,0 505,58 40,9 5,2517,78 43,7 511,15 39,4 -1,3 480,56 37,1 -6,0 505,58 40,9 5,224,41 2,1 24,35 1,9 -0,2 25,84 2,0 6,1 30,28 2,4 17,2
296,35 25,0 301,27 23,3 1,7 285,52 22,1 -5,2 303,33 24,5 6,2193,45 16,3 179,73 13,9 -7,1 161,01 12,4 -10,4 166,56 13,5 3,4
3,57 0,3 5,80 0,4 62,6 8,19 0,6 41,3 5,41 0,4 -34,01,83 0,2 4,10 0,3 124,0 5,84 0,5 42,5 1,70 0,1 -70,9
1,74 0,1 1,70 0,1 -2,0 2,35 0,2 38,3 3,71 0,3 57,6
666,50 56,3 784,55 60,6 17,7 813,61 62,9 3,7 730,64 59,1 -10,2575,44 48,6 640,56 49,4 11,3 686,03 53,0 7,1 641,22 51,9 -6,5308,72 26,1 348,30 26,9 12,8 404,01 31,2 16,0 394,15 31,9 -2,4266,72 22,5 292,26 22,6 9,6 282,02 21,8 -3,5 247,07 20,0 -12,4
0,00 0,0 0,00 0,0 - 0,00 0,0 - 0,00 0,0 -100,091,07 7,7 143,98 11,1 58,1 127,58 9,9 -11,4 89,42 7,2 -29,9
30,57 2,6 90,26 7,0 195,3 73,61 5,7 -18,4 32,38 2,6 -56,060,37 5,1 52,19 4,0 -13,6 52,70 4,1 1,0 56,33 4,6 6,90,13 0,0 1,53 0,1 1.125,8 1,26 0,1 -17,5 0,71 0,1 -43,7
1.184,28 100,0 1.295,69 100,0 9,4 1.294,17 100,0 -0,1 1.236,22 100,0 -4,5
140 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
659,42 55,7 778,94 60,1 18,1 840,93 65,0 8,0 777,89 62,9 -7,5486,16 41,1 571,48 44,1 17,6 529,35 40,9 -7,4 466,23 37,7 -11,9135,32 11,4 136,62 10,5 1,0 137,37 10,6 0,5 135,08 10,9 -1,7156,42 13,2 219,74 17,0 40,5 183,04 14,1 -16,7 123,54 10,0 -32,5
1,94 0,2 1,67 0,1 -14,0 1,39 0,1 -16,6 0,15 0,0 -89,5155,48 13,1 176,98 13,7 13,8 179,62 13,9 1,5 179,82 14,5 0,1
-5,81 -0,5 -6,75 -0,5 16,2 -7,27 -0,6 7,7 -14,41 -1,2 98,342,82 3,6 44,18 3,4 3,2 35,29 2,7 -20,1 43,59 3,5 23,5
-0,01 0,0 -0,99 -0,1 - -0,10 -0,0 -89,6 -1,54 -0,1 1.409,3
0,00 0,0 0,02 0,0 - 0,00 0,0 -100,0 0,00 0,0 -
11,52 1,0 10,44 0,8 -9,4 10,20 0,8 -2,3 8,20 0,7 -19,6
0,05 0,0 0,16 0,0 232,8 0,04 0,0 -74,4 0,01 0,0 -87,40,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 -100,0 0,50 0,00,00 0,0 0,00 0,0 -100,0 0,05 0,0 0,08 0,0 44,4
161,79 13,7 197,19 15,2 21,9 301,47 23,3 52,9 304,04 24,6 0,91,90 0,2 1,63 0,1 -14,1 6,29 0,5 285,8 1,92 0,2 -69,4
159,89 13,5 195,56 15,1 22,3 295,18 22,8 50,9 302,12 24,4 2,3
524,87 44,3 516,75 39,9 -1,5 453,24 35,0 -12,3 458,34 37,1 1,1524,87 44,3 516,75 39,9 -1,5 453,24 35,0 -12,3 458,34 37,1 1,1524,87 44,3 516,75 39,9 -1,5 453,24 35,0 -12,3 458,34 37,1 1,1
1.184,28 100,0 1.295,69 100,0 9,4 1.294,17 100,0 -0,1 1.236,22 100,0 -4,5
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 141
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0100
200300400
500600700
800900
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
142 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.184,67 100,0 1.224,32 100,0 3,3 1.141,16 100,0 -6,8 943,63 100,0 -17,3
1.164,00 98,3 1.184,54 96,8 1,8 1.091,53 95,7 -7,9 915,04 97,0 -16,2
20,67 1,7 39,78 3,2 92,5 49,63 4,3 24,8 28,59 3,0 -42,4762,25 64,3 788,22 64,4 3,4 745,77 65,4 -5,4 583,05 61,8 -21,8150,01 12,7 153,46 12,5 2,3 144,15 12,6 -6,1 146,78 15,6 1,8
29,25 2,5 29,47 2,4 0,8 27,29 2,4 -7,4 25,11 2,7 -8,0
2,44 0,2 2,59 0,2 6,3 3,88 0,3 49,8 3,04 0,3 -21,6172,32 14,5 179,66 14,7 4,3 162,91 14,3 -9,3 112,47 11,9 -31,0
68,40 5,8 70,91 5,8 3,7 57,15 5,0 -19,4 73,19 7,8 28,1
4,35 0,4 7,44 0,6 71,1 6,97 0,6 -6,2 3,37 0,4 -51,7
0,71 0,1 0,93 0,1 30,4 1,34 0,1 44,7 0,22 0,0 -83,5
20,52 1,7 20,35 1,7 -0,8 22,14 1,9 8,8 22,15 2,3 0,1
1,33 0,1 1,19 0,1 -10,2 1,13 0,1 -5,0 1,55 0,2 36,5
0,00 0,0 0,00 0,0 -91,7 0,18 0,0 - 0,02 0,0 -88,1
-16,80 -1,4 -13,18 -1,1 -21,5 -15,14 -1,3 14,8 -20,13 -2,1 33,0
6,41 0,5 4,66 0,4 -27,3 7,54 0,7 61,8 6,94 0,7 -7,9
0,13 0,0 0,08 0,0 -33,0 0,24 0,0 179,0 0,11 0,0 -51,9
2,14 0,2 2,14 0,2 0,0 2,23 0,2 3,9 1,23 0,1 -44,92,97 0,3 2,07 0,2 -30,3 5,21 0,5 151,8 2,59 0,3 -50,3
0,45 0,0 0,10 0,0 -77,5 0,16 0,0 64,2 1,18 0,1 616,10,10 0,0 0,10 0,0 0,3 0,46 0,0 373,0 0,17 0,0 -63,4
0,72 0,1 0,62 0,1 -13,7 0,54 0,0 -13,0 0,92 0,1 70,5
0,01 0,0 0,00 0,0 -77,9 0,00 0,0 -100,0 0,00 0,0 -0,89 0,1 1,17 0,1 30,9 3,08 0,3 163,7 2,46 0,3 -20,3
0,87 0,1 0,55 0,0 -36,9 1,94 0,2 253,7 2,41 0,3 23,9
9,51 0,8 6,62 0,5 -30,4 9,36 0,8 41,3 6,10 0,6 -34,8
61,12 5,2 64,35 5,3 5,3 51,37 4,5 -20,2 59,16 6,3 15,2
18,29 1,5 20,17 1,6 10,3 16,07 1,4 -20,3 15,48 1,6 -3,70,01 0,0 0,00 0,0 -85,5 0,00 0,0 -67,5 0,10 0,0 -
42,82 3,6 44,18 3,6 3,2 35,29 3,1 -20,1 43,58 4,6 23,5
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 143
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.184,67 100,0 1.224,32 100,0 3,3 1.141,16 100,0 -6,8 943,63 100,0 -17,3
1.164,00 98,3 1.184,54 96,8 1,8 1.091,53 95,7 -7,9 915,04 97,0 -16,2
20,67 1,7 39,78 3,2 92,5 49,63 4,3 24,8 28,59 3,0 -42,4
934,57 78,9 967,88 79,1 3,6 908,68 79,6 -6,1 695,51 73,7 -23,5762,25 64,3 788,22 64,4 3,4 745,77 65,4 -5,4 583,05 61,8 -21,8172,32 14,5 179,66 14,7 4,3 162,91 14,3 -9,3 112,47 11,9 -31,0
250,10 21,1 256,44 20,9 2,5 232,48 20,4 -9,3 248,12 26,3 6,7
42,82 59,3 44,18 59,9 3,2 35,29 55,8 -4,2 43,58 63,3 23,59,51 13,2 6,62 9,0 -30,4 9,36 14,8 69,5 6,10 8,9 -34,8
45,65 63,3 41,62 56,4 -8,8 25,27 40,0 -27,2 20,70 30,1 -18,1
- - - - - - - - - - -
29,25 40,5 29,47 40,0 0,8 27,29 43,2 11,1 25,11 36,5 -8,0
0,00 0,0 0,00 0,0 -91,7 0,18 0,3 - 0,02 0,0 -88,1
16,91 23,4 25,41 34,5 50,3 28,14 44,5 32,9 41,91 60,8 48,9
9,51 13,2 6,62 9,0 -30,4 9,36 14,8 69,5 6,10 8,9 -34,8
0,10 0,1 0,10 0,1 0,3 0,46 0,7 467,4 0,17 0,2 -63,4
26,52 36,7 32,13 43,6 21,1 37,95 60,0 41,7 48,18 69,9 26,9
45,65 63,3 41,62 56,4 -8,8 25,27 40,0 -27,2 20,70 30,1 -18,1
- - - - - - - - - - -
72,17 100,0 73,75 100,0 2,2 63,22 100,0 2,8 68,88 100,0 8,9
144 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Altiplano
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,12 0,10 0,12 0,120,68 0,84 0,91 0,730,06 0,17 0,16 0,07
0,58 0,55 0,57 0,610,73 0,82 0,73 0,631,72 1,81 1,73 1,620,77 0,73 0,60 0,600,14 0,14 0,12 0,130,02 0,02 0,02 0,02
83,64 90,04 94,29 98,38327,89 330,88 367,45 477,07
2,57 2,44 2,65 3,07
2,26 2,33 2,28 1,831,75 1,51 1,34 1,25
0,10 0,08 0,09 0,11
0,04 0,04 0,04 0,06
0,06 0,05 0,05 0,06
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,11 0,10 0,12 0,120,70 0,87 0,94 0,730,06 0,19 0,19 0,07
0,66 0,52 0,52 0,580,52 0,92 0,90 0,731,51 1,91 1,91 1,730,78 0,75 0,66 0,650,16 0,16 0,16 0,160,02 0,02 0,02 0,02
81,00 84,18 83,89 86,77303,28 290,50 299,17 399,40
2,45 2,30 2,40 2,91
3,56 2,49 2,55 2,031,85 1,62 1,52 1,42
0,15 0,09 0,09 0,13
0,04 0,04 0,05 0,06
0,07 0,06 0,06 0,07
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007
VEGA DEL SEGURA:Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina
de Segura, Ojós, Ricote, Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura.
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 147
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . .Abarán . . . . . . . . . . . . . . . . .Alguazas . . . . . . . . . . . . . . . .Archena . . . . . . . . . . . . . . . .Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molina de Segura . . . . . . . . .Ojós . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . .Torres de Cotillas . . . . . . . . .Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villanueva del Río Segura . . .TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO.
106 112 110 102149 149 162 174112 116 118 114255 282 322 318
58 68 68 62170 199 229 215415 414 469 457104 114 127 130279 303 323 326
1.234 1.357 1.449 1.4763 3 3 49 7 7 7
353 392 395 3747 7 6 5
18 19 18 173.272 3.542 3.806 3.781
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: CLASIFICACIÓN POR MUNICIPIO, TAMAÑO Y RAMA
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base al volumen de negocio)
Entre 0 y 3.600 Miles de � .Entre 3.600 y 14.400 Miles de � .Mayor de 14.400 Miles de �
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
3.092 3.345 3.579 3.542141 150 177 183
39 45 49 55
3.272 3.540 3.805 3.780
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO(En base a la cifra del activo)
Entre 0 y 1.800 Miles de � .Entre 1.800 y 7.200 Miles de � . . .Mayor de 7.200 Miles de � .
TOTAL . . . . . . . . . . . . .
2.918 3.131 3.298 3.257274 318 386 390
77 88 118 130
3.269 3.537 3.802 3.777
2004 2005 2006 2007
148 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
Actividades No Tratadas . . . . . . . . . . . . . . .Agricultura, Ganadería y Pesca . . . . . . . . .Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Materiales de construcción y otros mineralesno metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fabricación de productos metálicos . . . . . . . .Maquinaria, material eléctrico y electrónico . .Material de Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria alimentaria (excepto preparación yconservación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preparación y conservación de frutas y hortali-zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil y Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuero y artículos de piel . . . . . . . . . . . . . . . .Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industria de la madera (excepto mueble) . . . .Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .Papel, artes gráficas y edición . . . . . . . . . . . .Plástico y caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otras Industrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios destinados a la venta . . . . . . . . .Comercio al por mayor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comercio al por menor (excepto vehículos demotor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . .Otros Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007
CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD
13 15 16 2198 100 97 90
610 595 627 651
39 39 38 3646 44 45 4361 61 63 6479 75 79 8014 13 16 16
69 63 62 59
48 49 47 4450 49 48 46
8 6 8 74 4 5 5
23 26 28 2637 32 29 2763 61 64 5640 38 40 3929 35 55 103
634 684 745 7332.040 2.270 2.448 2.422
445 472 500 492
277 308 323 320100 104 103 108175 172 177 193221 261 288 293822 953 1.057 1.016
774 834 913 947
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 149
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
ACTIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Inmovilizado . . . . . . . . . . . .
Inmovilizado inmaterial . . .Inmovilizado material . . . .Inmovilizado financiero . . .No realizable . . . . . . . . . .Gastos de establecimientoGastos a distribuir en varios ejercicios . . . . . . . .
ACTIVO CIRCULANTE . . . . .Realizable . . . . . . . . . . . . .
Existencias . . . . . . . . . . . .Deudores . . . . . . . . . . . . .Accionistas por desembol-sos exigidos . . . . . . . . . . .
Disponible . . . . . . . . . . . . .Inversiones financieras temporales . . . . . . . . . . . .Tesorería . . . . . . . . . . . . .Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 BALANCE. ACTIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
400,22 39,1 401,64 36,9 0,4 456,98 36,0 13,8 492,71 35,9 7,8400,22 39,1 401,64 36,9 0,4 456,98 36,0 13,8 492,71 35,9 7,850,14 4,9 34,10 3,1 -32,0 37,04 2,9 8,6 44,49 3,2 20,1
288,69 28,2 297,72 27,4 3,1 321,42 25,3 8,0 352,03 25,6 9,555,26 5,4 63,36 5,8 14,7 91,92 7,2 45,1 88,74 6,5 -3,56,13 0,6 6,46 0,6 5,5 6,60 0,5 2,1 7,45 0,5 12,81,81 0,2 1,80 0,2 -0,6 1,57 0,1 -12,5 0,86 0,1 -45,5
4,32 0,4 4,67 0,4 8,1 5,03 0,4 7,7 6,59 0,5 31,0
623,76 60,9 686,26 63,1 10,0 812,97 64,0 18,5 880,24 64,1 8,3516,20 50,4 572,58 52,6 10,9 676,90 53,3 18,2 727,75 53,0 7,5223,36 21,8 269,53 24,8 20,7 333,53 26,3 23,7 370,76 27,0 11,2292,71 28,6 302,97 27,8 3,5 343,31 27,0 13,3 356,87 26,0 4,0
0,13 0,0 0,08 0,0 -39,9 0,06 0,0 -18,4 0,12 0,0 82,1107,56 10,5 113,68 10,4 5,7 136,07 10,7 19,7 152,49 11,1 12,1
29,64 2,9 33,28 3,1 12,3 45,12 3,6 35,6 57,77 4,2 28,176,47 7,5 78,53 7,2 2,7 89,20 7,0 13,6 92,78 6,8 4,01,45 0,1 1,87 0,2 29,4 1,76 0,1 -6,0 1,94 0,1 10,2
1.023,99 100,0 1.087,90 100,0 6,2 1.269,95 100,0 16,7 1.372,95 100,0 8,1
150 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
PASIVO FIJO . . . . . . . . . . . .Recursos propios . . . . . . . .
Capital suscrito . . . . . . . .Prima de emisión . . . . . . .Reserva revalorización . . .Otras reservas . . . . . . . . .Resultados ejerc. anter. . .Pérdidas y Ganancias . . .Divid. a cta. entreg. en ejerc. . . . . . . . . . . . . . . . .Acciones propias para reducción de capital . . . . .
Ingresos a distribuir en v. ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
(-) Acción por desemb. no exig. . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Acciones propias . . . . .(-) Ac. propias corto plazo
Recursos Ajenos a L.P. . . . .Prov. para riesgos y gastosAcreedores a L. P. . . . . . .
PASIVO CIRCULANTE . . . . .Recursos Ajenos a C.P. . . .
Acreedores a C.P. . . . . . .
TOTAL PASIVO . . . . . . . . . .
CUADRO 2.1 (bis) BALANCE. PASIVOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
509,45 49,8 550,09 50,6 8,0 666,35 52,5 21,1 744,78 54,2 11,8287,85 28,1 314,89 28,9 9,4 381,84 30,1 21,3 426,50 31,1 11,788,99 8,7 89,01 8,2 0,0 119,88 9,4 34,7 126,57 9,2 5,613,95 1,4 9,44 0,9 -32,3 8,89 0,7 -5,8 9,87 0,7 11,02,63 0,3 1,89 0,2 -28,1 1,71 0,1 -9,5 1,50 0,1 -12,6
162,10 15,8 179,09 16,5 10,5 191,89 15,1 7,1 238,09 17,3 24,1-3,41 -0,3 -0,53 0,0 -84,4 0,83 0,1 .. 3,10 0,2 271,923,66 2,3 44,81 4,1 89,4 66,51 5,2 48,4 50,73 3,7 -23,7
-0,07 0,0 -8,88 -0,8 - -7,88 -0,6 -11,2 -3,35 -0,2 -57,5
-0,01 0,0 0,05 0,0 .. 0,00 0,0 -100,0 0,00 0,0 -
13,01 1,3 11,86 1,1 -8,8 10,83 0,9 -8,7 10,07 0,7 -7,0
0,52 0,1 0,49 0,0 -5,3 0,39 0,0 -19,9 0,30 0,0 -24,30,63 0,1 0,71 0,1 11,2 0,45 0,0 -35,8 0,50 0,0 10,80,07 0,0 0,03 0,0 -50,8 0,15 0,0 379,4 0,13 0,0 -12,9
209,81 20,5 224,56 20,6 7,0 274,68 21,6 22,3 309,15 22,5 12,53,46 0,3 3,23 0,3 -6,7 4,27 0,3 32,1 2,90 0,2 -32,0
206,35 20,2 221,33 20,3 7,3 270,42 21,3 22,2 306,24 22,3 13,2
514,54 50,2 537,82 49,4 4,5 603,60 47,5 12,2 628,16 45,8 4,1514,54 50,2 537,82 49,4 4,5 603,60 47,5 12,2 628,16 45,8 4,1514,54 50,2 537,82 49,4 4,5 603,60 47,5 12,2 628,16 45,8 4,1
1.023,99 100,0 1.087,90 100,0 6,2 1.269,95 100,0 16,7 1.372,95 100,0 8,1
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 151
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.(Valores medios)
0100200300400500600700800900
1.000
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
ACTIVO FIJO
ACTIVOCIRCULANTE
EVOLUCIÓN PASIVO DIFERENCIANDO ENTRE NO EXIGIBLE Y EXIGIBLE.(Valores medios)
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 2005 2006 2007
Mile
s de
eur
os
No exigible
Exigible a LargoPlazoExigible a CortoPlazo
152 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
Ingresos de explotación . . . . .Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de la explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) Consumos de explotación .(-) Gastos de personal . . . . . .(-) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
tráfico y pérdidas incobrables(-) Otros gastos de explotación
RESULTADOS DEEXPLOTACIÓN . . . . . . . . . . .
Ingresos financieros . . . . . . . .Diferencias positivas de cam-bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Gastos financieros y asimi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Diferencias negativas de
cambio . . . . . . . . . . . . . . .(-) Variación provisiones de
inversiones financieras . . .
RESULTADOS FINANCIEROS
Ben.enaj.inmov.inmat., mat. y cartera control . . . . . . . . .Ben.Oprc. acciones/obliga-ciones propias . . . . . . . . . .Suv. capital transferidas rdo. Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .Ingresos extraordinarios . . .Ingresos y Beneficios otros ejercicios. . . . . . . . . . . . . . .
(-) Variación prov. inmovilizado(-) Perd.inmov.inmat., y cartera
control . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Perd.opr.obligaciones/accio-
nes propias . . . . . . . . . . . .(-) Gastos extraordinarios . . .(-) Gastos y pérdidas de otros
ejercicios . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADOS EXTRAORDI-NARIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS . . . . . . . . . . . . .
(-) Impuesto sobre Sociedades(-) Otros Impuestos . . . . . . . .
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUADRO 2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.146,55 100,0 1.133,42 100,0 -1,1 1.224,57 100,0 8,0 1.312,44 100,0 7,2
1.121,31 97,8 1.111,02 98,0 -0,9 1.197,86 97,8 7,8 1.279,62 97,5 6,8
25,25 2,2 22,40 2,0 -11,3 26,71 2,2 19,2 32,82 2,5 22,9736,41 64,2 722,18 63,7 -1,9 793,25 64,8 9,8 848,26 64,6 6,9167,58 14,6 167,83 14,8 0,2 172,58 14,1 2,8 177,71 13,5 3,0
34,52 3,0 33,08 2,9 -4,2 32,04 2,6 -3,1 33,54 2,6 4,7
2,61 0,2 1,71 0,2 -34,7 1,12 0,1 -34,6 3,57 0,3 220,3149,77 13,1 147,70 13,0 -1,4 157,69 12,9 6,8 165,16 12,6 4,7
55,65 4,9 60,93 5,4 9,5 67,89 5,5 11,4 84,20 6,4 24,0
3,35 0,3 5,58 0,5 66,9 5,60 0,5 0,2 7,54 0,6 34,6
0,38 0,0 0,41 0,0 8,7 0,50 0,0 20,4 0,31 0,0 -37,6
16,08 1,4 14,96 1,3 -7,0 18,51 1,5 23,7 27,08 2,1 46,3
0,70 0,1 0,27 0,0 -61,1 0,30 0,0 11,7 0,77 0,1 153,6
0,01 0,0 -0,03 0,0 .. 0,11 0,0 .. 0,22 0,0 91,7
-13,06 -1,1 -9,20 -0,8 -29,5 -12,82 -1,0 39,3 -20,22 -1,5 57,7
7,37 0,6 9,48 0,8 28,7 38,39 3,1 304,8 10,25 0,8 -73,3
0,00 0,0 0,01 0,0 - 0,03 0,0 115,0 0,04 0,0 21,9
1,97 0,2 1,78 0,2 -9,4 1,37 0,1 -23,0 1,57 0,1 14,16,06 0,5 6,09 0,5 0,5 4,87 0,4 -19,9 5,63 0,4 15,4
2,15 0,2 0,50 0,0 -76,9 0,75 0,1 50,6 0,78 0,1 4,28,76 0,8 -0,37 0,0 .. 0,27 0,0 .. 0,00 0,0 -99,4
1,00 0,1 0,90 0,1 -9,5 1,11 0,1 23,4 2,44 0,2 118,7
0,10 0,0 0,15 0,0 44,4 0,00 0,0 -97,8 0,02 0,0 647,36,39 0,6 2,65 0,2 -58,5 2,88 0,2 8,6 3,90 0,3 35,6
0,77 0,1 0,56 0,0 -26,5 0,99 0,1 75,7 1,11 0,1 11,7
0,53 0,0 13,97 1,2 - 40,16 3,3 187,4 10,79 0,8 -73,1
43,13 3,8 65,71 5,8 52,4 95,23 7,8 44,9 74,77 5,7 -21,5
19,35 1,7 20,81 1,8 7,5 28,56 2,3 37,2 23,96 1,8 -16,10,12 0,0 0,09 0,0 -28,5 0,17 0,0 96,2 0,11 0,0 -32,5
23,66 2,1 44,81 4,0 89,4 66,51 5,4 48,4 50,70 3,9 -23,8
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007 153
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNImporte neto de la cifra de negocio . . . . . . . . . . . . . . .Otros ingresos de explota-ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-) CONSUMOS INTERMEDIOS(Incluidos tributos) . . . . . . .
Consumos de explotación . .Otros gastos de explotación
VALOR AÑADIDO BRUTO C.F.
CUADRO 2.3 ESTADO DE VALOR AÑADIDOValores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
Resultado del ejercicio . . . . . . . .(-) Resultados extraordinarios . . .(-) Beneficio distribuido a accio-
nistas . . . . . . . . . . . . . . . . . .(-) Beneficio distribuido a fon-
dos propios . . . . . . . . . . . . .(+) Dotación para amortización
inmovilizado . . . . . . . . . . . .(+) Variación prov.invers. finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
(=) RECURSOS GENERADOS(CASH-FLOW) . . . . . . . . . .
(+) Resultados extraordinarios .(+) Variación prov. inmovilizado
inmater. . . . . . . . . . . . . . . .
(=) AUTOFINANCIACIÓN BRUTA GLOBAL . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a accionistas . . . . . . . . . . . . .
(+) Beneficio distribuido a fon-dos propios . . . . . . . . . . . . .
(=) CAPACIDAD DEAUTOFINANCIACIÓN . . . . . .
CUADRO 2.4 CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN Valores medios en miles de euros
(1) Datos provisionales.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
2004 2005 2006 2007(1)
Valor %(s/t) Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A. Valor %(s/t) %V.A.
1.146,55 100,0 1.133,42 100,0 -1,1 1.224,57 100,0 8,0 1.312,44 100,0 7,2
1.121,31 97,8 1.111,02 98,0 -0,9 1.197,86 97,8 7,8 1.279,62 97,5 6,8
25,25 2,2 22,40 2,0 -11,3 26,71 2,2 19,2 32,82 2,5 22,9
886,19 77,3 869,88 76,7 -1,8 950,94 77,7 9,3 1.013,42 77,2 6,6736,41 64,2 722,18 63,7 -1,9 793,25 64,8 9,8 848,26 64,6 6,9149,77 13,1 147,70 13,0 -1,4 157,69 12,9 6,8 165,16 12,6 4,7
260,37 22,7 263,54 23,3 1,2 273,63 22,3 3,8 299,01 22,8 9,3
23,66 35,3 44,81 57,8 89,4 66,51 67,2 48,4 50,70 60,0 -23,80,53 0,8 13,97 18,0 2.532,7 40,16 40,6 187,4 10,79 12,8 -73,1
40,61 60,7 50,59 65,3 24,6 47,01 47,5 -7,1 46,17 54,7 -1,8
- - - - - - - - - - -
34,52 51,6 33,08 42,7 -4,2 32,04 32,4 -3,1 33,54 39,7 4,7
0,01 0,0 -0,03 0,0 .. 0,11 0,1 .. 0,22 0,3 91,7
17,04 25,5 13,29 17,2 -22,0 11,49 11,6 -13,6 27,49 32,6 139,4
0,53 0,8 13,97 18,0 2.532,7 40,16 40,6 187,4 10,79 12,8 -73,1
8,76 13,1 -0,37 -0,5 .. 0,27 0,3 .. 0,00 0,0 -99,4
26,33 39,3 26,90 34,7 2,1 51,92 52,5 93,0 38,29 45,3 -26,3
40,61 60,7 50,59 65,3 24,6 47,01 47,5 -7,1 46,17 54,7 -1,8
- - - - - - - - - - -
66,94 100,0 77,49 100,0 15,8 98,93 100,0 27,7 84,46 100,0 -14,6
154 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.2004-2007
C. Información estructurada por comarcas según clasificación de Areas de Salud. Vega del Segura
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,15 0,15 0,15 0,150,78 0,78 0,79 0,810,06 0,06 0,07 0,09
0,70 0,70 0,69 0,680,42 0,44 0,45 0,471,41 1,43 1,45 1,460,71 0,71 0,69 0,670,14 0,14 0,16 0,130,01 0,01 0,02 0,02
95,26 99,37 104,58 101,67359,02 382,61 403,23 401,44
2,46 2,50 2,55 2,61
2,83 2,79 2,65 2,631,80 1,63 1,47 1,46
0,14 0,16 0,19 0,14
0,04 0,05 0,06 0,05
0,06 0,06 0,07 0,07
2004 2005 2006 2007
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 RATIOS TOTAL EMPRESAS
RATIOS FINANCIEROSRatios de Liquidez
Ratio de Disponibilidad Inmediata . . . . . . .Ratio de Tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Solvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de EndeudamientoRatio de Endeudamiento . . . . . . . . . . . . .Ratio de Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio de Calidad de la Deuda . . . . . . . . . .Ratio de Devolucion de Prestamos . . . . . .Ratio de Gastos Financieros sobre Ventas
Ratios de Gestión de Cobro y PagoPlazo de Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plazo de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ratio Financ. Inversión en clientes por pro-veedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATIOS DE EFICIENCIARatios de Rotación de Activos
Rotación de Activo Fijo . . . . . . . . . . . . . . .Rotación de Activo Circulante . . . . . . . . . .
RATIOS DE RENTABILIDADRatios de Rentabilidad Financiera
Ratio de Rentabilidad Financiera . . . . . . .Tasa participación Ben. Neto en cifra de Negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratios de Rentabilidad EconómicaRatio de Rentabilidad Económica . . . . . . .
0,16 0,15 0,16 0,150,82 0,82 0,84 0,840,07 0,07 0,07 0,07
0,67 0,67 0,65 0,660,50 0,50 0,53 0,511,49 1,49 1,52 1,500,75 0,73 0,72 0,700,17 0,17 0,20 0,160,01 0,01 0,01 0,02
92,14 95,85 98,41 98,30317,74 334,67 333,59 342,42
2,24 2,27 2,24 2,30
3,25 3,11 3,12 2,961,87 1,77 1,67 1,68
0,15 0,17 0,21 0,17
0,04 0,05 0,07 0,05
0,07 0,07 0,09 0,08
NOTA: Para el cálculo de los ratios se han utilizado sólo aquellas empresas de las que disponemos balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
CUADRO 2.6 (bis) RATIOS TOTAL EMPRESAS CON BENEFICIO
2004 2005 2006 2007