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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 농어촌의료서비스개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 5,417,518 4,576,801 840,717

국 314,226

기 1,000,835

도 383,529

군 3,718,928

건강 증진 5,207,649 4,366,792 840,857

국 314,226

기 1,000,835

도 383,529

군 3,509,059

농어촌의료서비스개선사업 471,108 420,212 50,896

국 109,725

도 16,458

군 344,925

공중보건의사 활동비 303,520 303,520 0

202 여비 34,720 34,720 0

01 국내여비 34,720 34,720 0

○ 공중보건의사 순회진료여비

33,600

○ 공중보건의사 직무교육여비

1,120

100,000원*28명*12월

20,000원*2회*28명

301 일반보상금 268,800 268,800 0

11 기타보상금 268,800 268,800 0

○ 공중보건의사 진료활동 보상금

268,800800,000원*28명*12월

농어촌의료서비스 개선사업 167,588 45,692 121,896

국 109,725

도 16,458

군 41,405

405 자산취득비 167,588 45,692 121,896

국 109,725

도 16,458

군 41,405

01 자산및물품취득비 167,588 45,692 121,896

○ 보건소 의료장비 구입 110,390

국 71,593

도 10,739

군 28,058

○ 보건지소 의료장비 구입 42,840

국 28,560

도 4,284

군 9,996

○ 보건진료소 의료장비 구입 14,358

국 9,572

도 1,435

군 3,351

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

진료사업 958,407 1,040,157 △81,750

기 1,400

군 957,007

내과 진료사업 241,360 339,560 △98,200

307 민간이전 241,360 339,560 △98,200

01 의료및구료비 241,360 339,560 △98,200

○ 응급의료용 약품 3,500

○ 보건소 내과환자 진료 의약품 40,000

○ 보건소 내과환자용 소모품 3,000

○ 보건(지)소진료용 투약봉투 및 약포지 구입

6,000

○ 보건소 내과 순회진료 환자 의약품 3,500

○ 물리치료용 소모품 구입 4,000

○ 65세이상 무료 물리치료 본인부담금

4,800

○ 보건지소 일반내과환자약품비(고수외5개소) 100,000

○ 보건지소 내과환자용 소모품

6,000

○ 보건지소 내과순회진료의약품비

65,760

○ 보건지소 의료용품 4,800

3,500,000원*1개소

200,000원*15종

200원*10,000명*3종

500,000원*8종

400,000원*12월

100,000원*5종*12개소

5,480,000원*12개소

100,000원*4종*12개소

치과 진료사업 13,838 13,838 0

307 민간이전 13,838 13,838 0

01 의료및구료비 13,838 13,838 0

○ 보건소 치과의료용품 및 소모품

7,000

○ 보건소 치과의약품 1,518

○ 보건지소 치과의료용품 및 소모품

4,000

○ 보건지소 치과의약품 1,320

7,000,000원*1개소

5,500원*23명*12월

4,000,000원*1개소

5,500원*20명*12월

한방 진료사업 99,585 98,780 805

101 인건비 29,645 28,580 1,065

04 기간제근로자등보수 29,645 28,580 1,065

○ 한방진료보조 인부임 29,645

-인부임 23,057

-주차수당 4,777

-명절휴가비 800

-연차수당 1,011

45,930원*2명*251일

45,930원*2명*52일

200,000원*2회*2명

45,930원*2명*11일

307 민간이전 69,940 70,200 △260

01 의료및구료비 69,940 70,200 △260

○ 보건소 한방 진료용 약품 6,0006,000원*1,000명

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보건소 한방 순회진료용 약품

10,200

○ 보건소 한방 진료용 소모품 3,000

○ 보건소 한방 순회진료용 소모품

3,000

○ 보건지소 한방 진료용 약품(6개소)

9,000

○ 보건지소 한방 의료용품 7,200

○ 보건지소 한방 순회진료용 약품(6개소) 28,000

○ 보건지소 한방 순회진료 의료용품(9종)

3,540

5,000원*34명*5회*12월

500,000원*6종

500,000원*6종

1,500,000원*6개소

1,200,000원*6개소

590,000원*6개소

보건지소 관리 160,024 179,189 △19,165

201 일반운영비 140,304 164,339 △24,035

01 사무관리비 27,800 32,345 △4,545

○ 프린터 등 행정장비 소모품등 교체

7,200

○ 정수기 관리 및 소모품 2,800

○ 감염성폐기물처리 처리수수료(12개소)

4,800

○ 화장실 소모품 구입 2,160

○ 일반수용비(사무용품, 기타수용비) 5,000

○ 기타사무관리비 5,000

○ 민원업무근무자 가운 제작 구입

840

200,000원*3종*12개소

400,000원*12개월

60,000원*3박스*12개소

60,000원*1벌*14명

02 공공운영비 112,504 131,994 △19,490

○ 상수도요금 4,620

○ 전기요금(해리외 11개소) 36,200

○ 건물환경개선부담금 600

○ 전기안전관리 대행비 5,670

○ 보건지소 유선방송 3,600

○ 보건지소 신문대금 880

○ 보건지소 운영연료비 32,674

○ 보건지소 건물유지비 8,800

○ 보건지소 의료장비 수선비 6,500

○ 보건지소 무인경비시스템 유지비

12,960

385,000원*12개소

50,000원*6개소*2회

67,500원*12월*7개소

25,000원*12월*12개소

90,000원*12개소*12월

307 민간이전 1,540 0 1,540

01 의료및구료비 1,540 0 1,540

○ 혈압계(면 통합보건업무담당 출장용)

1,540220,000원*7대

401 시설비및부대비 3,500 0 3,500

01 시설비 3,500 0 3,500

○ 무장보건지소 조경 3,5003,500,000원*1식

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 14,680 10,950 3,730

01 자산및물품취득비 14,680 10,950 3,730

○ 발맛사지기 구입(성내보건지소)

300

○ 사무용 의자 구입(흥덕) 170

○ 순간온수기 설치 구입(고수,신림보건지소)

550

○ 다기능복합기 구입(성송,신림,부안보건지소)

1,920

○ 콜레스테롤측정기 구입 11,440

○ 약포장기계 구입(고수보건지소)

300

300,000원*1대

170,000원*1개

275,000원*2대

640,000원*3대

880,000원*13대

300,000원*1대

지역단위재난현장출동의료팀운영지원 2,000 1,500 500

기 1,400

군 600

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○ 국내외 재난 의료비 지원 물품 구입 2,000

기 1,400

군 600

보건진료소 관리 441,600 407,290 34,310

201 일반운영비 211,490 217,600 △6,110

01 사무관리비 50,440 57,100 △6,660

○ 보건진료소 운영 프린터 등 소모품 구입

9,200

○ 보건진료소 정수기 관리비

8,050

○ 감염성폐기물 처리수수료 등(23개소)

7,200

○ 화장실 소모품 등 구입 4,600

○ 복사용지 등 사무용품 구입

13,800

○ 기타 보건진료소 운영 수용비

6,210

○ 민원근무직원 가운 구입(진료소장)

1,380

400,000원*23개소

350,000원*23개소

600,000원*12개월

200,000원*23개소

600,000원*23개소

270,000원*23개소

60,000원*1벌*23개소

02 공공운영비 161,050 160,500 550

○ 상하수도 요금 6,900

○ 전기요금 40,000

○ 유선방송료 3,600

○ 신문대금 등 3,600

○ 난방 유류비 55,200

○ 보건진료소 건물유지비 46,000

25,000원*12월*23개소

20,000원*12월*15개소

20,000월*12월*15개소

2,400,000원*23개소

2,000,000원*23개소

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 의료장비 수선비 5,750250,000원*23개소

202 여비 56,000 800 55,200

01 국내여비 800 800 0

○ 보건진료전담공무원 직무관련 업무 등 800

02 월액여비 55,200 0 55,200

○ 보건진료소 진료요원 월액여비

55,200200,000원*23명*12월

206 재료비 2,760 0 2,760

01 재료비 2,760 0 2,760

○ 감염성폐기물처리 용기 구입

2,76030,000원*4종*23개소

307 민간이전 150,220 155,000 △4,780

01 의료및구료비 150,220 155,000 △4,780

○ 보건진료소 일반의약품 구입(23개소) 130,000

○ 보건진료소 진료용 소모품 구입(23개소) 20,000

○ 출장용 혈압계 구입(선운보건진료소)

220220,000원*1대

401 시설비및부대비 5,500 8,000 △2,500

01 시설비 5,500 8,000 △2,500

○ 상하보건진료소 약장등 제작설치

5,5005,500,000원*1식

405 자산취득비 15,630 16,440 △810

01 자산및물품취득비 15,630 16,440 △810

○ 안마의자 구입(상하보건진료소)

3,200

○ 골반교정기 구입(선운) 1,500

○ 발맛사지기구입(자룡,금평,상하)

900

○ 온열진동기구 구입(상하보건진료소)

700

○ 사지압박순환기 구입(자룡,가평)

640

○ 파라핀치료기 구입(내창보건진료소)

130

○ 찜질팩 유니트 구입(내창보건진료소)

800

○ 대기실 쇼파 구입(송산,반암,가평)

1,950

○ 진료용 의자 구입(성동,내창)

340

○ 약품보관용 냉장고 구입(낙산보건진료소)

600

○ 선풍기 구입(해룡,반암) 140

○ 세탁기 구입(반암) 600

3,200,000원*1대

1,500,000원*1대

300,000원*3대

700,000원*1대

320,000원*2대

130,000원*1대

800,000원*1대

650,000원*3대

170,000원*2대

600,000원*1대

70,000원*2대

600,000원*1대

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 냉난방기 구입(상하보건진료소)

2,500

○ 다기능복합기 구입(해룡,상하)

1,280

○ CD플레이어 구입(낙산보건진료소)

350

2,500,000원*1대

640,000원*2대

350,000원*1대

감염병관리사업 1,307,751 916,635 391,116

국 43,288

기 322,523

도 110,312

군 831,628

방역사업 233,427 240,726 △7,299

101 인건비 16,905 13,176 3,729

04 기간제근로자등보수 16,905 13,176 3,729

○ 방역소독인부임 16,905

-인부임 15,000

-방역소독인부 4대 보험료

1,905

50,000원*1명*300일

15,000,000원*12.7%

201 일반운영비 14,154 17,150 △2,996

01 사무관리비 3,750 3,750 0

○ 방역 소독원 작업복(보건소) 750

○ 방역 읍면 소독원 야광조끼구입

300

○ 방역사업 추진 급양비 2,700

187,400원*4명

20,000원*15명

02 공공운영비 10,404 13,400 △2,996

○ 방역소독장비 수선 2,400

○ 보건소 방역소독 차량용 유류(경유)

8,004

200,000원*12회

1,840원*4,350ℓ

202 여비 2,890 2,890 0

01 국내여비 2,890 2,890 0

○ 감염병 및 방역사업 여비 2,090

○ 해하수 수거 검사 의뢰(전북보건환경연구원)

80020,000원*1명*8회*5월

206 재료비 163,278 177,310 △14,032

01 재료비 163,278 177,310 △14,032

○ 방역사업용 마을권 소독약품

60,000

○ 취약지 분무소독 약품 70,000

○ 모기유충구제 약품 14,000

○ 방역 연막소독기 유류(휘발유)

2,280

○ 방역소독약품 희석용 유류(경유)

13,248

106,007원*566마을

70,000원*1,000개소

50,000원*280마을

1,900원*10ℓ *120일

1,840원*60ℓ *120일

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 위생해충 방제 및 구제약품

3,000

○ 감염병 예측검사용 어패류 구입

750

30,000원*20개소*5통

30,000원*5회*5월

405 자산취득비 36,200 30,200 6,000

01 자산및물품취득비 36,200 30,200 6,000

○ 연무 전용소독기(초미립자)

16,000

○ 읍.면용 소형 연막기 4,200

○ 차량용 연막기 구입 16,000

8,000,000원*2대

700,000원*6대

2,000,000원*8대

감염병예방사업 46,590 46,590 0

201 일반운영비 26,590 26,590 0

01 사무관리비 26,590 26,590 0

○ 수인성감염병 예방홍보물제작(식중독,콜레라

등) 900

○ 급성감염병 예방캠페인(어깨띠, 피켓)

350

○ 감염병관리 예방홍보 판넬 제작

3,000

○ 범국민 손씻기 운동 홍보물 제작

3,600

○ 가을철발열성질환예방 홍보물 제작

3,600

○ 감염병예방 홍보물 플래카드제작(보건소,

보건지소) 1,200

○ 예방접종대상 감염병 예방사업 운영물품 구

입 3,440

○ 진드기매개질환 예방홍보물품 구입

7,500

○ 신종감염병예방 홍보용마스크 구입

3,000

450원*2,000매

35,000원*5개*2종

100,000원*15개*2종

600원*2,000매*3종

450원*2,666매*3종

40,000원*15매*2회

450원*1,911매*4종

3,000원*2,500매

300원*10,000매

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

○ 가을철발열성질환 예방 기피제 및 토시구입

20,0002,000원*10,000개

한센정착촌 및 환자관리 13,812 13,637 175

202 여비 1,400 1,400 0

01 국내여비 1,400 1,400 0

○ 한센병재가환자 가정방문 여비

1,40020,000원*2명*35일

307 민간이전 12,412 12,237 175

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○ 한센병 치료약품 및 용품 구입

4,0001,000,000원*4회

- 7 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

○ 한센인 전국대회참석 실비보상

2,00050,000원*40명

05 민간위탁금 6,412 6,237 175

○ 한센환자 이동진료사업(한센복지협회부담금)

6,41222,262원*24명*12월

한센간이양로주택운영비 33,176 43,300 △10,124

국 16,588

도 16,588

307 민간이전 33,176 43,300 △10,124

국 16,588

도 16,588

01 의료및구료비 33,176 43,300 △10,124

○ 한센 간이양로주택 운영비 33,176

국 16,588

도 16,588

재가한센인생계비지원 9,816 9,564 252

국 4,908

도 4,908

307 민간이전 9,816 9,564 252

국 4,908

도 4,908

01 의료및구료비 9,816 9,564 252

○ 재가한센인 생계비지원 9,816

국 4,908

도 4,908

한센정착촌 환경개선사업 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

402 민간자본이전 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 민간자본사업보조 6,000 6,000 0

○ 한센정착촌 환경개선사업 6,000

도 1,800

군 4,200

예방접종 245,555 241,454 4,101

201 일반운영비 10,700 5,594 5,106

01 사무관리비 10,000 4,400 5,600

○ 예방접종 예진표 3,000

○ 예방접종 사업용 홍보물 및 물품구입

7,000

50원*60,000매

3,500원*500개*4종

02 공공운영비 700 1,194 △494

○ 예방접종 안내문(엽서) 700400원*1,750명

- 8 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 5,400 5,900 △500

01 재료비 5,400 5,900 △500

○ 예방접종 사업용 기자재 4,000

-주사기 1,500

-알콜스폰지 2,500

○ 예방접종 소모품 구입(키즈밴드외 5종)

1,400

100원*15,000개

5,000원*500통

200,000원*7종

307 민간이전 229,455 229,960 △505

01 의료및구료비 229,455 229,960 △505

○ 인플루엔자 무료예방접종(60세이상~64세미만

) 27,015

○ 인플루엔자 무료예방접종(65세이상)

72,000

○ 인플루엔자 무료예방접종(의료수급권자, 국

가유공자 등) 32,000

○ 인플루엔자 무료예방접종(다자녀가정)

19,500

○ 폐렴구균 무료예방접종 23,100

○ 예방접종(주민부담) 55,840

-신증후군출혈열 5,740

-인플루엔자 48,000

-B형간염 2,100

8,000원*4,221명*80%

8,000원*9,000명

8,000원*4,000명

8,000원*3,250명*75%

11,550원*2,000명

8,200원*700명

8,000원*6,000명

3,500원*600명

국가예방접종사업 585,886 176,214 409,672

기 292,943

도 84,650

군 208,293

101 인건비 21,554 21,554 0

기 10,777

군 10,777

04 기간제근로자등보수 21,554 21,554 0

○ 예방접종등록요원운영 인건비

21,55421,554,000원*1명

기 10,777

군 10,777

307 민간이전 564,332 154,660 409,672

기 282,166

도 84,650

군 197,516

01 의료및구료비 564,332 154,660 409,672

○ 국가예방접종 (어린이예방접종) 227,760

기 113,880

도 34,164

군 79,716

○ 국가예방접종 (노인예방접종) 331,364

기 165,682

도 49,705

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 115,977

○ 국가예방접종(고위험군예방접종) 4,066

기 2,033

도 610

군 1,423

○ B형간염 수직감염예방사업 1,142

기 571

도 171

군 400

엑스선 및 병리검사 46,518 48,718 △2,200

201 일반운영비 19,028 15,628 3,400

01 사무관리비 7,428 8,028 △600

○ 임상병리실 폐기물수거 수수료

1,200

○ X-선 검사 영상전송 물품구입

600

○ X-선 개인피폭선량 측정수수료

128

○ 진단용 방사선과 종사자 정기건강진단

200

○ 방사선보조장치 및 소모품 교체

1,000

○ 실내공기살균기 항균필터 교체

2,700

○ 방사선발생장치 및 방어시설 검사비

1,000

○ X-선검사 민원인용 가운(동복,하복)

600

10,000원*10월*12회

50,000원*12월

32,000원*4회

200,000원*1명

200,000원*5개

900,000원*3대

500,000원*2조

50,000원*6벌*2회

02 공공운영비 11,600 7,600 4,000

○ 진단용방사선발생장치 수선

2,000

○ 의료영상저장전송장치(PACS)시설장비유지비

6,000

○ 생화학, 혈액학 검사기기 정도관리

600

○ 혈액학 검사장비외 6종 수선 3,000

2,000,000원*1대

500,000원*12개월

600,000원*1대

750,000원*4대

206 재료비 11,800 14,200 △2,400

01 재료비 11,800 14,200 △2,400

○ 보균자검사용 수송배지(장티푸스, 콜레라)

2,800

○ 장내세균검사용 API진단키트(장티푸스,콜레

라,포도상구균) 2,000

○ 장내세균검사용 기초배지(장티푸스,콜레라,O

157) 1,500

○ 해하수검사용 선택배지(콜레라,비브리오패혈

증균) 2,000

○ 수질검사용 시약 2,500

1,000원*2,800개

250,000원*8갑

100,000원*15명

200,000원*10박스

- 10 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-알루미늄 300

-불소 300

-질산성질소 400

-암모니아성질소 300

-망간 300

-잔류염소 100

-대장균 800

○ 세균배양접시 1,000

300,000원*1세트

300,000원*1세트

400,000원*1세트

300,000원*1세트

300,000원*1세트

100,000원*1세트

800,000원*1세트

200원*5,000개

307 민간이전 15,690 15,690 0

01 의료및구료비 15,690 15,690 0

○ B형간염검사 시약(유료)

1,400

○ A형간염검사 시약(유료) 1,200

○ 성병검사시약(매독,임질)

1,400

○ 클라미디아 성병검사시약 900

○ 에이즈검사 시약 2,000

○ 진공채혈관 주사기 600

○ 임상병리 기자재(소독솜 외 14종)

1,000

○ 일반환자용 혈당스틱 420

○ 진단서발급용 시약(간기능검사외5종)

1,620

○ 생화학검사기 소모품 3,350

- 검사시약(GOT외13종) 2,100

- 콘트롤시약(cal1,2,3,4,25)

1,250

○ 혈액학 검사기 소모품 1,800

-희석액 300

-적혈구 시약 600

-백혈구 시약 600

-정도관리 시약 300

140,000원*2종*5세트

400,000원*3세트

70,000원*2종*10세트

300,000원*3세트

200,000원*10세트

300,000원*2박스

50,000원*20종

30,000원*14병

67,500원*6종*4회

150,000원*14종

250,000원*5종

100,000원*3개

300,000원*2박스

300,000원*2박스

100,000원*3세트

결핵. 성병. 에이즈 관리 5,720 5,720 0

201 일반운영비 2,770 2,770 0

01 사무관리비 2,770 2,770 0

○ 결핵퇴치홍보 리플렛 제작 700

○ 에이즈,성병,기생충 감염예방 홍보물 제작

1,720

○ 결핵환자 처방전 및 투약봉투

100

○ 결핵관리 손소독제 250

350원*2,000매

430원*2,000매*2종

100원*1,000매

50,000원*5통

202 여비 1,950 1,950 0

01 국내여비 1,950 1,950 0

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 에이즈 및 결핵관리환자 방문 여비 1,950

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○ 결핵환자 치료보조약품 1,000

에이즈 및 성매개감염병 3,060 1,600 1,460

기 1,530

도 306

군 1,224

307 민간이전 3,060 1,600 1,460

기 1,530

도 306

군 1,224

01 의료및구료비 3,060 1,600 1,460

○ 에이즈 진단용 시약 1,600

기 800

도 160

군 640

○ 성매개감염병검진 및 치료지원 1,460

기 730

도 146

군 584

국가결핵예방 47,099 39,536 7,563

기 23,550

도 1,960

군 21,589

101 인건비 27,000 31,193 △4,193

기 13,500

군 13,500

04 기간제근로자등보수 27,000 31,193 △4,193

○ 보건소 결핵관리 지원(4대보험 포함) 27,000

기 13,500

군 13,500

201 일반운영비 3,600 2,400 1,200

기 1,800

군 1,800

01 사무관리비 3,600 2,400 1,200

○ 보건소 결핵관리 지원(운영비) 1,000

기 500

군 500

○ 결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송비 등) 2,600

기 1,300

군 1,300

202 여비 3,426 960 2,466

기 1,713

군 1,713

01 국내여비 3,426 960 2,466

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보건소 결핵관리환자 지원 1,986

기 993

군 993

○ 결핵 역학조사 등 1,440

기 720

군 720

307 민간이전 13,073 4,983 8,090

기 6,537

도 1,960

군 4,576

01 의료및구료비 13,073 4,983 8,090

○ 결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재 구입) 400

기 200

도 60

군 140

○ 보건소 결핵환자진단 및 검사지원 7,057

기 3,529

도 1,058

군 2,470

○ 결핵환자 가족 검진비 3,620

기 1,810

도 543

군 1,267

○ 잠복결핵감염 검진 및 치료 1,996

기 998

도 299

군 699

발열성질환 예방관리 9,000 0 9,000

기 4,500

군 4,500

206 재료비 9,000 0 9,000

기 4,500

군 4,500

01 재료비 9,000 0 9,000

○ 가을철발열성질환관리 9,000

기 4,500

군 4,500

한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업 18,000 18,000 0

국 18,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

국 18,000

01 의료및구료비 18,000 18,000 0

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금

18,000150,000원*10명*12월

국 18,000

감염병예방관리 4,092 0 4,092

국 3,792

- 13 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 100

군 200

201 일반운영비 3,892 0 3,892

국 3,692

군 200

01 사무관리비 3,892 0 3,892

○ 감염병 전문가 교육(FMTP) 3,492

국 3,492

○ 표본감시사업 운영비(교육,홍보 등) 400

국 200

군 200

307 민간이전 200 0 200

국 100

도 100

01 의료및구료비 200 0 200

○ 표본감시기관 운영비 지원

200100,000원*2개소

국 100

도 100

의료. 약무관리 7,100 7,100 0

의약무 감시 7,100 7,100 0

201 일반운영비 1,850 1,850 0

01 사무관리비 1,850 1,850 0

○ 마약류 관련 홍보물 제작 850

○ 설추석연휴 비상진료대책 홍보물 제작

1,000

50,000원*17개소

500,000원*2종

202 여비 5,250 5,250 0

01 국내여비 5,250 5,250 0

○ 마약류 검찰합동 교류단속여비 2,140

○ 의료, 약무 합동단속 여비 3,110

통합건강증진사업 290,893 199,411 91,482

국 9,598

기 68,004

도 49,084

군 164,207

암검진사업 67,126 78,634 △11,508

기 33,563

도 6,713

군 26,850

201 일반운영비 3,400 3,900 △500

기 1,700

도 340

군 1,360

01 사무관리비 3,400 3,900 △500

○ 암검진사업 운영비 3,400

- 14 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,700

도 340

군 1,360

307 민간이전 63,726 74,734 △11,008

기 31,863

도 6,373

군 25,490

05 민간위탁금 63,726 74,734 △11,008

○ 암검진사업 63,726

기 31,863

도 6,373

군 25,490

암 환자 의료비 지원 65,010 86,045 △21,035

기 32,505

도 6,501

군 26,004

307 민간이전 65,010 86,045 △21,035

기 32,505

도 6,501

군 26,004

01 의료및구료비 65,010 86,045 △21,035

○ 암환자 의료비 지원 65,010

기 32,505

도 6,501

군 26,004

건강검진 사업 5,180 5,180 0

201 일반운영비 1,180 1,000 180

01 사무관리비 1,180 1,000 180

○ 주민검진사업 홍보물 제작 등

1,1801,000원*1,180매

202 여비 4,000 4,180 △180

01 국내여비 4,000 4,180 △180

○ 건강검진사업 업무추진 여비

4,00020,000원*10일*10회*2명

의료급여수급권자 검진사업 11,998 20,306 △8,308

국 9,598

도 960

군 1,440

307 민간이전 11,998 20,306 △8,308

국 9,598

도 960

군 1,440

05 민간위탁금 11,998 20,306 △8,308

○ 의료급여수급권자 검진사업 11,998

국 9,598

도 960

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,440

생애전환기 건강진단사업 2,420 3,880 △1,460

기 1,936

군 484

201 일반운영비 170 170 0

기 136

군 34

01 사무관리비 170 170 0

○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 170

기 136

군 34

307 민간이전 2,250 3,710 △1,460

기 1,800

군 450

05 민간위탁금 2,250 3,710 △1,460

○ 만40세, 66세 의료수급권자 2,250

기 1,800

군 450

여성결혼이민자 건강검진 3,366 3,366 0

도 1,010

군 2,356

307 민간이전 3,366 3,366 0

도 1,010

군 2,356

05 민간위탁금 3,366 3,366 0

○ 외국인여성결혼이민자 건강검진

3,36696,170원*35명

도 1,010

군 2,356

통합건강증진사업 전문인력관리 18,593 0 18,593

101 인건비 18,593 0 18,593

03 무기계약근로자보수 14,714 0 14,714

○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(건강증진)

5,818

○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(방문간호)

8,896

58,176,000원*10%

88,950,770원*10%

04 기간제근로자등보수 3,879 0 3,879

○ 기간제근로자 4대보험 부담금(건강증진)

3,87938,784,000원*10%

아토피 피부염 예방관리사업 11,000 0 11,000

도 3,300

군 7,700

201 일반운영비 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○ 아토피 피부염 예방관리사업 물품 구입 4,000

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 7,000 0 7,000

도 2,100

군 4,900

01 의료및구료비 7,000 0 7,000

○ 아토피 피부염 의료비 지원 2,000

도 600

군 1,400

○ 아토피 피부염 보습제 구입 5,000

도 1,500

군 3,500

아토피 건강관리 4,200 0 4,200

201 일반운영비 3,600 0 3,600

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 아토피건강교실 운영 3,60020,000원*30명*6회

301 일반보상금 600 0 600

09 행사실비보상금 600 0 600

○ 아토피 건강교실 강사료 600100,000원*1명*6회

경로당 노인건강관리 지원사업 102,000 0 102,000

도 30,600

군 71,400

301 일반보상금 72,000 0 72,000

도 21,600

군 50,400

09 행사실비보상금 72,000 0 72,000

○ 프로그램 운영 강사료 등

72,00050,000원*24회*60개소

도 21,600

군 50,400

405 자산취득비 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 노인건강기구 지원 30,000500,000원*60개소

도 9,000

군 21,000

방문건강관리사업 686,201 720,661 △34,460

국 23,219

기 249,773

도 57,331

군 355,878

구강건강관리 43,322 72,500 △29,178

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 21,661

도 6,498

군 15,163

307 민간이전 43,322 72,500 △29,178

기 21,661

도 6,498

군 15,163

01 의료및구료비 43,322 72,500 △29,178

○ 노인의치보철사업 40,322

기 20,161

도 6,048

군 14,113

○ 노인의치보철사업 사후관리 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

어린이충치예방 3,427 3,427 0

도 1,034

군 2,393

201 일반운영비 3,427 3,427 0

도 1,034

군 2,393

01 사무관리비 3,427 3,427 0

○ 치아홈메우기 홍보물 제작 및 재료구입 3,427

도 1,034

군 2,393

방문건강관리사업 40,440 40,940 △500

202 여비 3,840 3,840 0

01 국내여비 3,840 3,840 0

○ 방문건강관리사업 추진여비

3,120

○ 만성질환및 방문보건FMTP교육여비

720

20,000원*1명*13일*12월

(150,000원*1명*2회)+(60,000원*1명*7회)

307 민간이전 35,100 36,500 △1,400

01 의료및구료비 35,100 36,500 △1,400

○ 취약계층 독거노인 영양제 구입

21,100

○ 방문보건 만성질환관리물품구입(맨소래담로

션외3종) 9,200

○ 재가암환자 및 허약노인 관리물품구입

4,800

25,000원*844명

2,000원*4종*1,150명

30,000원*2종*2회*40명

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

○ 노트북외 주변기기 등 1,5001,500,000원*1대

방문보건사업 운영비 9,300 10,000 △700

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,860

군 7,440

201 일반운영비 5,460 6,400 △940

도 1,092

군 4,368

01 사무관리비 5,460 6,400 △940

○ 방문보건운영비 5,460

도 1,092

군 4,368

202 여비 3,840 3,600 240

도 768

군 3,072

01 국내여비 3,840 3,600 240

○ 방문보건 전담인력 여비 3,84080,000원*4명*12월

도 768

군 3,072

재가암환자관리사업 9,424 9,424 0

기 4,712

도 942

군 3,770

307 민간이전 9,424 9,424 0

기 4,712

도 942

군 3,770

01 의료및구료비 9,424 9,424 0

○ 재가암환자 관리용품 및 약품비 9,424

기 4,712

도 942

군 3,770

거동장애인 관리사업 2,280 2,280 0

201 일반운영비 2,000 2,280 △280

01 사무관리비 2,000 500 1,500

○ 장애체험 홍보물 구입 2,00010,000원*200개

301 일반보상금 280 0 280

09 행사실비보상금 280 0 280

○ 초등학교 장애체험 강사료 280140,000원*2회

희귀난치성유전질환자의료비지원사업 40,000 30,000 10,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

05 민간위탁금 40,000 30,000 10,000

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 희귀난치성 유전질환자 의료비 지원사업 40,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

만성질환관리및건강조사 전문가FMTP교육 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○ 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육훈련

(FMTP) 3,0003,000,000원*1명

기 1,500

군 1,500

지역사회만성병조사감시체계 46,438 47,304 △866

국 23,219

도 4,644

군 18,575

307 민간이전 46,438 47,304 △866

국 23,219

도 4,644

군 18,575

05 민간위탁금 46,438 47,304 △866

○ 지역사회 만성병 조사감시 체계구축(지역사

회건강조사) 46,438

국 23,219

도 4,644

군 18,575

치매치료관리비지원사업 163,800 213,312 △49,512

기 81,900

도 24,570

군 57,330

307 민간이전 163,800 213,312 △49,512

기 81,900

도 24,570

군 57,330

01 의료및구료비 163,800 213,312 △49,512

○ 치매치료관리비 지원사업 163,800

기 81,900

도 24,570

군 57,330

치매상담센터운영비 14,330 7,964 6,366

도 3,583

군 10,747

201 일반운영비 5,930 2,828 3,102

도 1,483

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,447

01 사무관리비 5,930 2,828 3,102

○ 치매상담센터 운영비 5,930

도 1,483

군 4,447

202 여비 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

01 국내여비 2,400 2,400 0

○ 치매예방관리사업 추진 여비 2,400

도 600

군 1,800

307 민간이전 6,000 2,736 3,264

도 1,500

군 4,500

01 의료및구료비 6,000 2,736 3,264

○ 치매환자 위생용품 구입(기저귀외1종) 6,000

도 1,500

군 4,500

기초 정신건강증진센터 운영 160,000 160,000 0

기 80,000

군 80,000

307 민간이전 160,000 160,000 0

기 80,000

군 80,000

05 민간위탁금 160,000 160,000 0

○ 정신건강증진센터 운영 민간위탁 160,000

기 80,000

군 80,000

지역사회 자살예방사업 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

307 민간이전 34,000 34,000 0

도 10,200

군 23,800

05 민간위탁금 34,000 34,000 0

○ 자살예방사업 민간위탁 34,000

도 10,200

군 23,800

아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 아동청소년 정신보건사업 50,000

기 25,000

군 25,000

정신건강증진사업 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○ 정신건강증진사업 30,000

기 15,000

군 15,000

치매관리사업 6,440 0 6,440

307 민간이전 6,000 0 6,000

01 의료및구료비 6,000 0 6,000

○ 치매환자 위생용품 구입

6,00030,000원*2종*100명

405 자산취득비 440 0 440

01 자산및물품취득비 440 0 440

○ 레이저프린터 구입 440440,000원*1대

심뇌혈관질환 예방관리 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

○ 의료용품 구입(혈당스틱외9종)

20,000

○ 만성질환 합병증 검사비 지원(당화혈색소외2

종) 10,000

2,000원*10종*1,000명

4,000원*2,500명

모자보건사업 654,941 442,244 212,697

국 33,310

기 38,597

도 67,219

군 515,815

모자보건 사업 438,470 341,620 96,850

201 일반운영비 4,800 0 4,800

01 사무관리비 4,800 0 4,800

○ 프린터토너 및 소모품 구입(10종)

1,800

○ 모자보건사업 관련 홍보물 제작

3,000

150,000원*12회

1,000원*3종*1,000매

202 여비 1,920 1,920 0

01 국내여비 1,920 1,920 0

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 모자보건사업 추진 여비

1,92020,000원*1명*8일*12월

206 재료비 29,450 27,600 1,850

01 재료비 29,450 27,600 1,850

○ 출생아 기념품 지원 10,850

○ 임산부 출산용품 지원(마더박스 등)

18,600

35,000원*310명

60,000원*310명

301 일반보상금 397,000 310,000 87,000

01 사회보장적수혜금 397,000 310,000 87,000

○ 출산장려지원금 397,000

-2자녀 183,000

-3자녀 147,500

-4자녀 이상 66,500

1,500,000원*122명

2,500,000원*59명

3,500,000원*19명

307 민간이전 5,300 2,100 3,200

01 의료및구료비 5,300 2,100 3,200

○ 불임부부 불임진단비 5,100

○ 모자보건실 혈압계 구입 200

300,000원*17명

200,000원*1대

산모건강관리 44,642 34,642 10,000

기 22,321

도 8,929

군 13,392

307 민간이전 44,642 34,642 10,000

기 22,321

도 8,929

군 13,392

05 민간위탁금 44,642 34,642 10,000

○ 임산부,아동건강관리(표준모자보건수첩제작) 280

기 140

도 56

군 84

○ 난임부부지원사업(체외수정시술비지원) 34,848

기 17,424

도 6,970

군 10,454

○ 난임부부지원사업(인공수정시술비지원) 8,354

기 4,177

도 1,671

군 2,506

○ 청소년산모 임신출산 의료비지원사업 1,160

기 580

도 232

군 348

산모신생아도우미지원 사업 41,638 33,009 8,629

국 33,310

도 4,164

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,164

307 민간이전 41,638 33,009 8,629

국 33,310

도 4,164

군 4,164

05 민간위탁금 41,638 33,009 8,629

○ 산모.신생아 도우미 지원 민간위탁지원 41,638

국 33,310

도 4,164

군 4,164

영유아 건강검진사업 2,644 3,139 △495

기 2,115

도 265

군 264

201 일반운영비 367 367 0

기 293

도 37

군 37

01 사무관리비 367 367 0

○ 영유아 건강검진사업 홍보비 367

기 293

도 37

군 37

307 민간이전 2,277 2,772 △495

기 1,822

도 228

군 227

05 민간위탁금 2,277 2,772 △495

○ 영유아검진비 1,597

기 1,278

도 160

군 159

○ 영유아발달장애정밀진단비 680

기 544

도 68

군 68

영유아 사전 예방적 건강관리 28,322 29,834 △1,512

기 14,161

도 4,248

군 9,913

307 민간이전 28,322 29,834 △1,512

기 14,161

도 4,248

군 9,913

01 의료및구료비 26,808 26,808 0

○ 선천성 대상이상검사 및 환아관리 6,786

기 3,393

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,018

군 2,375

○ 미숙아및 선천성이상아 의료비지원 20,022

기 10,011

도 3,003

군 7,008

05 민간위탁금 1,514 3,026 △1,512

○ 신생아 난청조기진단(검사비) 1,440

기 720

도 216

군 504

○ 신생아 난청조기진단(자체홍보비 및 위탁홍

보비)) 74

기 37

도 11

군 26

출산 취약지역 임산부 이송 지원사업 99,225 0 99,225

도 49,613

군 49,612

101 인건비 21,180 0 21,180

도 10,590

군 10,590

04 기간제근로자등보수 21,180 0 21,180

○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 상담전문요

원) 21,180

도 10,590

군 10,590

201 일반운영비 4,725 0 4,725

도 2,363

군 2,362

01 사무관리비 4,725 0 4,725

○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 (홍보용품

등) 4,725

도 2,363

군 2,362

301 일반보상금 73,320 0 73,320

도 36,660

군 36,660

11 기타보상금 73,320 0 73,320

○ 분만이송지원 28,200

도 14,100

군 14,100

○ 산전관리 이송지원 45,120

도 22,560

군 22,560

지역사회 통합건강증진사업 831,248 620,372 210,876

국 95,086

기 320,538

- 25 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 83,125

군 332,499

통합건강증진사업 인건비 201,991 225,940 △23,949

기 100,996

도 20,199

군 80,796

101 인건비 201,991 225,940 △23,949

기 100,996

도 20,199

군 80,796

03 무기계약근로자보수 139,967 0 139,967

○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 139,967

기 69,984

도 13,997

군 55,986

04 기간제근로자등보수 62,024 225,940 △163,916

○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 62,024

기 31,012

도 6,202

군 24,810

어울림 건강디딤돌 173,461 133,330 40,131

기 86,730

도 17,346

군 69,385

201 일반운영비 31,891 10,770 21,121

기 15,945

도 3,189

군 12,757

01 사무관리비 31,891 10,770 21,121

○ 행복up 건강up 명품면 프로젝트 8,600

기 4,300

도 860

군 3,440

○ 영양플러스사업 운영 및 홍보물 구입등 9,180

기 4,590

도 918

군 3,672

○ 방문보건 허약노인관리 홍보물품 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 운영비 2,981

기 1,490

도 298

군 1,193

○ 건강한 지역아동센터 교육 운영비 3,130

기 1,565

도 313

- 26 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,252

○ 건강생활실천교육 등 홍보물품 구입 5,000

기 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 영양플러스사업 추진여비

2,00020,000원*2명*5일*10월

기 1,000

도 200

군 800

206 재료비 108,820 98,820 10,000

기 54,410

도 10,882

군 43,528

01 재료비 108,820 98,820 10,000

○ 영양플러스 보충식품구입(식품패키지외11종) 107,820

기 53,910

도 10,782

군 43,128

○ 영양플러스 조리실습 및 건강체험터 재료 구

입 1,000100,000원*10회

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 23,080 13,520 9,560

기 11,540

도 2,308

군 9,232

09 행사실비보상금 23,080 13,520 9,560

○ 건강up 행복up건강체조 강사료등 4,800

기 2,400

도 480

군 1,920

○ 한의약 기공체조 강사료등 8,400

기 4,200

도 840

군 3,360

○ 집중관리 강사료(심뇌,아토피,웃음치료등)

등 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 강사료 등 5,880

기 2,940

- 27 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 588

군 2,352

307 민간이전 7,670 7,670 0

기 3,835

도 767

군 3,068

01 의료및구료비 7,670 7,670 0

○ 건강생활실천사업 구충제 구입

1701,000원*170명

기 85

도 17

군 68

○ 방문보건 가정방문집중관리 파스구입

7,5001,500원*5,000개

기 3,750

도 750

군 3,000

건강신호등 길라잡이 90,080 127,690 △37,610

기 45,040

도 9,008

군 36,032

201 일반운영비 31,000 26,600 4,400

기 15,500

도 3,100

군 12,400

01 사무관리비 31,000 26,600 4,400

○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 구입

12,0001,000원*3종*4,000부

기 6,000

도 1,200

군 4,800

○ 방문건강관리사업 홍보물 제작 등 운영물품

구입 7,0002,500원*2,800개

기 3,500

도 700

군 2,800

○ 치매관리사업 운영비 12,000

기 6,000

도 1,200

군 4,800

202 여비 5,280 6,800 △1,520

기 2,640

도 528

군 2,112

01 국내여비 5,280 6,800 △1,520

○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 추진여비

2,88020,000원*12일*12월

기 1,440

도 288

- 28 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,152

○ 치매관리사업 추진여비

2,40020,000원*1명*10일*12월

기 1,200

도 240

군 960

301 일반보상금 15,800 16,600 △800

기 7,900

도 1,580

군 6,320

09 행사실비보상금 15,800 16,600 △800

○ 치매인지재활 프로그램 강사수당등 6,000

기 3,000

도 600

군 2,400

○ 심뇌혈관질환 예방강좌 전문강사료등

6,600220,000원*30회*1명

기 3,300

도 660

군 2,640

○ 고당이교실 전문 강사료 3,200100,000원*8회*4명

기 1,600

도 320

군 1,280

307 민간이전 38,000 77,690 △39,690

기 19,000

도 3,800

군 15,200

01 의료및구료비 38,000 68,690 △30,690

○ 한의약건강증진사업 의약품및의료용품 구입(

오적산외10종) 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 방문보건관리사업용 의료용품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

군 6,000

○ 치매노인사례관리 의료용품 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

엄마랑 아가랑함께 26,000 19,000 7,000

기 13,000

도 2,600

군 10,400

201 일반운영비 3,500 3,500 0

기 1,750

도 350

- 29 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,400

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 여성어린이 건강관리 홍보물

3,50010,000원*350명

기 1,750

도 350

군 1,400

301 일반보상금 5,500 4,500 1,000

기 2,750

도 550

군 2,200

09 행사실비보상금 5,500 4,500 1,000

○ 산전건강관리 프로그램 운영 및 강사료 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 성교육 강사료 등 1,500100,000원*15회

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 17,000 11,000 6,000

기 8,500

도 1,700

군 6,800

01 의료및구료비 17,000 11,000 6,000

○ 임산부건강관리용 철분제 지원 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○ 임산부건강관리용(엽산제) 3,00010,000원*300명

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 임산부 산전검사시약 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

행복그린 건강고창 149,544 114,412 35,132

기 74,772

도 14,955

군 59,817

201 일반운영비 49,154 40,772 8,382

기 24,577

도 4,916

군 19,661

01 사무관리비 49,154 40,772 8,382

○ 통합건강증진사업 담당자 직무교육비

3,000300,000원*10명

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 통합건강증진사업 운영비 1,954

기 977

도 196

군 781

○ 건강생활실천사업 운영비 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 한의약건강증진사업 운영비 6,600

기 3,300

도 660

군 2,640

○ 치매예방관리사업 운영비

5,7001,000원*3종*1,900개

기 2,850

도 570

군 2,280

○ 구강보건사업 운영비 5,900

기 2,950

도 590

군 2,360

○ 통합건강증진사업 업무수행 특근매식비 1,000

기 500

도 100

군 400

○ 생활속 건강찾기 표지판 제작

5,0001,000,000원*5개

기 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 8,200 8,200 0

기 4,100

도 820

군 3,280

01 국내여비 8,200 8,200 0

○ 통합건강증진사업 담당자 우수지자체 견학

1,000100,000원*10명

기 500

도 100

군 400

○ 건강생활실천사업 추진여비

2,80020,000원*14일*10월

기 1,400

도 280

군 1,120

○ 한의약건강증진사업 추진여비

2,00020,000원*10일*10월

기 1,000

- 31 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 200

군 800

○ 구강보건사업 추진여비 2,40020,000원*10일*12월

기 1,200

도 240

군 960

301 일반보상금 33,190 28,140 5,050

기 16,595

도 3,319

군 13,276

09 행사실비보상금 33,190 28,140 5,050

○ 건강생활실천사업 운영 강사료 등 24,400

기 12,200

도 2,440

군 9,760

○ 한의약건강증진사업 운영 강사료 등 7,040

기 3,520

도 704

군 2,816

○ 아토피예방관리사업 운영 강사료 등 1,750

기 875

도 175

군 700

307 민간이전 59,000 37,300 21,700

기 29,500

도 5,900

군 23,600

01 의료및구료비 35,000 17,300 17,700

○ 구강보건사업 불소물품 및 구강위생용품 구

입 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 아토피피부염 의료용품 구입 15,000

기 7,500

도 1,500

군 6,000

05 민간위탁금 24,000 20,000 4,000

○ 치매조기검진 사업 24,000

기 12,000

도 2,400

군 9,600

국가금연지원서비스사업 190,172 0 190,172

국 95,086

도 19,017

군 76,069

101 인건비 21,008 0 21,008

국 10,504

도 2,101

- 32 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 8,403

03 무기계약근로자보수 21,008 0 21,008

○ 금연클리닉사업 무기계약근로자 보수 21,008

국 10,504

도 2,101

군 8,403

201 일반운영비 85,764 0 85,764

국 42,882

도 8,576

군 34,306

01 사무관리비 85,764 0 85,764

○ 청소년 금연교실 운영비 2,000

국 1,000

도 200

군 800

○ 성인 이동금연교실 등 운영비 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

○ 공중이용시설 지도점검표 및 스티커 제작 3,000

국 1,500

도 300

군 1,200

○ 금연교육 및 환경조성 물품 구입 (폐모형 등

) 33,000

국 16,500

도 3,300

군 13,200

○ 금연구역 지정 표지판 제작 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

○ 공중이용시설 심야단속에 따른 특근매식비 1,000

국 500

도 100

군 400

○ 금연성공 상품권 지원 20,000400명*50,000원

국 10,000

도 2,000

군 8,000

○ 금연 교육자료 등 제작 8,764

국 4,382

도 876

군 3,506

○ 금연학교 및 금연우수업소 지정 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

202 여비 4,000 0 4,000

- 33 -

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부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 2,000

도 400

군 1,600

01 국내여비 4,000 0 4,000

○ 공중이용시설 등 금연 지도 점검

4,00020,000원*2명*10일*10월

국 2,000

도 400

군 1,600

301 일반보상금 18,400 0 18,400

국 9,200

도 1,840

군 7,360

09 행사실비보상금 8,400 0 8,400

○ 청소년 금연교실 강사료 2,400

국 1,200

도 240

군 960

○ 성인 이동금연교실 등 강사료 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

○ 흡연예방교육 등 강사료 2,000

국 1,000

도 200

군 800

11 기타보상금 10,000 0 10,000

○ 금연지도원 활동비 10,00050,000원*10일*10월*2명

국 5,000

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 55,000 0 55,000

국 27,500

도 5,500

군 22,000

01 의료및구료비 55,000 0 55,000

○ 금연 행동보조제 구입(니코틴보조제 등) 50,000

국 25,000

도 5,000

군 20,000

○ 니코틴 소변검사용 시약 등 구입 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

405 자산취득비 6,000 0 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

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Page 35: 세출예산사업명세서 - gochang.go.krgochang.go.kr/images/010_gochang/images/gochang/file/sub03/budget/2015/...세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:건강증진

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

○ 노후된 CO측정기 교체 등 6,0002,000,000원*3대

국 3,000

도 600

군 2,400

행정운영경비(보건소) 209,869 210,009 △140

행정운영경비 209,869 210,009 △140

부서 기본경비(보건소) 209,869 210,009 △140

201 일반운영비 166,329 165,469 860

01 사무관리비 45,537 43,677 1,860

○ 복사용지구입(A4) 2,040

○ 사무용품 구입(필기도구 등) 900

○ 복사기 기본 소모품 1,200

○ 팩스운영비 600

○ 기타운영비 2,606

○ 레이져프린터 토너 8,580

○ 각종 제서식 유인 500

○ 화장실용 소모품 5,250

○ 정수기 필터 교체(침전필터 외4종)및임대료

2,580

○ 보건소 감염성폐기물 처리비 600

○ 감염성폐기물 처리박스 외4종

720

○ 보건사업계획서 제작 1,250

○ 신규 공중보건의사 가운제작

1,800

○ 민원업무담당자 가운 구입 900

○ 건강진단서발급용지 인쇄 500

○ 각종검사서 및 접수용 대장서식

420

○ 지역보건의료계획 책자 제작 1,000

○ 의료서비스개선사업 책자 제작

1,000

○ 보건소 쓰레기봉투 구입 991

○ 보건소 당직비 5,700

○ 부서 기본업무수행 특근 매식비 1,600

○ 지역보건 의료계획 수립 급양비

800

○ 행사장 의료지원반 근무자 급양비 1,000

○ 보건의날 행사 운영비 3,000

300,000원*4개

150,000원*4개

357,500원*8대*3개

25원*2,000매*10종

50,000원*15개소*7회

215,000원*12월

50,000원*12월

60,000원*6종*2회

25,000원*50권

60,000원*15명*2회

60,000원*15명

50원*5종*2,000매

30원*7종*2,000매

40,000원*25권

40,000원*25권

50,000원*114일

5,000원*10명*16일

02 공공운영비 120,792 121,792 △1,000

○ 보건업무추진용 우표구입 1,000

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 행정운영경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 환경개선부담금(시설물, 차량)

420

○ TV유선방송료(대기실,구강보건실,

정신보건실등) 960

○ 보건소 전기요금 34,600

○ 보건소 상수도요금 4,392

○ 보건소 신문대금 900

○ 관용차량 제세공과금 2,700

○ 보건소 앰블런스등 차량유지비

12,000

○ 보건소 사무실 난방비(경유) 35,000

○ 건강증진실 운동기구 수리비 2,000

○ 보건소 민원인대기 안마의자 수리비

2,100

○ 보건소 건물유지보수비 3,340

○ 보건소 무인경비시설유지비 3,160

○ 전기안전관리비(보건소) 2,640

○ 승강기 유지보수비(보건소) 2,112

○ 방화안전관리 대행비(보건소)

2,640

○ 소방위험물 안전관리비(보건소)

168

○ 냉각탑 소독관리(보건소) 1,800

○ 냉동기 정기검사 및 유지보수(보건소)

3,500

○ 보일러 세관비(보건소) 1,800

○ 휀코일 청소관리(보건소)

960

○ 저수조탱크 청소(보건소) 2,600

210,000원*2회

80,000원*12월

366,000원*12월

337,500원*8대

1,500,000원*8대

350,000원*6대

220,000원*12월

176,000원*12월

220,000원*12월

84,000원*2회

300,000원*6월

3,500,000원*1식

1,800,000원*1회

10,000원*48개*2회

1,300,000원*2회

202 여비 29,060 26,060 3,000

01 국내여비 29,060 26,060 3,000

○ 부서 기본업무수행을 위한 출장비 20,980

○ 보건행정업무지도 여비 5,080

○ 보건지소·진료소 지도점검여비

3,00020,000원*150회

203 업무추진비 5,580 5,580 0

04 부서운영업무추진비 5,580 5,580 0

○ 부서운영업무추진비

5,580(350,000원+5,000원*23명)*12월

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

01 시설비 5,000 0 5,000

○ 보건소 방송장비 교체(대회의실)

5,0005,000,000원*1대

405 자산취득비 3,900 12,900 △9,000

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 행정운영경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 3,900 12,900 △9,000

○ 민원접수실 자동혈압계 구입

2,000

○ 민원접수실 다기능복합기 구입

1,900

2,000,000원*1대

1,900,000원*1대

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